会计证继续教育内部审计试题.doc

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资源描述

1、1下 列 关 于 物 资 采 购 审 计 模 式 说 法 不 正 确 的 是 ( )。答 案 :D小 规 模 组 织 适 合 采 用 项 目 管 理 式 审 计 模 式2审 计 报 告 的 编 制 应 当 以 经 过 核 实 的 审 计 证 据 为 依 据 , 做 到 客 观 、 完 整 、 清 晰 、 及 时 、 具 有(), 并 体 现 重 要 性 原 则 。答 案 :C建 设 性3为 内 部 审 计 机 构 和 人 员 在 进 行 内 部 审 计 提 供 的 具 有 可 操 作 性 的 指 导 意 见 的 是 ( )。答 案 :B内 部 审 计 实 务 指 南4内 部 审 计 人 员 应

2、 根 据 组 织 特 点 及 内 部 控 制 审 计 的 需 要 适 当 应 用 控 制 自 我 评 估 法 , 一 般 ( )进 行 一 次 , 以 便 对 内 部 控 制 进 行 持 续 监 督 。答 案 :B季度5( ) 是 内 部 审 计 人 员 在 提 交 了 物 资 采 购 审 计 报 告 后 , 针 对 报 告 中 所 涉 及 的 审 计 发 现 和 审 计建 议 所 进 行 的 跟 踪 审 计 。答 案 :C物 资 采 购 后 续 审 计6内 部 审 计 机 构 负 责 人 应 当 担 任 控 制 自 我 评 估 的 ( ), 并 加 强 对 控 制 自 我 评 估 过 程 的

3、 督 导 。答 案 :C召 集 人7根 据 检 查 与 考 核 的 标 准 , 按 内 部 审 计 人 员 接 受 后 续 教 育 学 习 的 时 间 计 算 , 每 ( ) 年 为 一 个周 期 , 时 间 不 得 少 于80学 时 。答 案 :B两年8下 列 不 属 于 内 部 审 计 人 员 选 择 的 效 率 性 评 价 标 准 的 是 ( )。答 案 :B相 关 性9下 列 不 属 于 货 币 资 金 的 选 项 有 ()。答 案 :D存 货10公 司 制 小 企 业 按 照 当 年 净 利 润 进 行 的 利 润 分 配 顺 序 为 :() 弥 补 以 前 年 度 亏 损 提 取

4、储 备 基 金 提 取 法 定 公 积 金 提 取 任 意 公 积 金答 案 :D1.3.4 11小 企 业 收 到 的 其 他 政 府 补 助 ,用 于 补 偿 小 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 亏 损 的 ,直 接 计 入()科目。答 案 :A营 业 外 收 入12存 货 毁 损 损 失 应 计 入 的 科 目 是 ()。答 案 :C营 业 外 支 出13小 企 业 出 租 固 定 资 产 取 得 的 租 金 收 入 计 入 () 科 目 。答 案 :C其 他 业 务 收 入14财 政 部 于 () 起 在 小 企 业 范 围 内 施 行 小 企 业 会 计 准 则 。答 案

5、 :D2013.1.1 15在 小 企 业 短 期 投 资 持 有 期 间 获 取 的 利 息 收 入 , 应 当 计 入 ()。答 案 :D投 资 收 益16无 形 资 产 应 当 在 其 使 用 寿 命 内 采 用 () 进 行 摊 销 。答 案 :D年 限 平 均 法多选1关 于 重 要 性 与 审 计 风 险 之 间 的 关 系 下 列 说 法 不 正 确 的 有 ( )。答 案 :AD 2内 部 审 计 机 构 负 责 人 的 任 免 应 当 由 ( ) 经 过 适 当 程 序 确 定 。答 案 :A组 织 董 事 会C最 高 管 理 层3在 聘 请 外 部 专 家 时 , 内 部

6、审 计 机 构 应 当 对 外 部 专 家 的 独 立 性 进 行 评 价 , 考 虑 ( )。答案:ABC 4执行分析性复核的方法主要包括()。答案:A回归分析法B结构分析法C趋势分析后D比率分析后5工程造价审计主要采用()方法。答案:A对比审计法C重点审计法D现场检查法6内部审计机构管理的内容主要包括()。答案:A审计项目业务控制B人力资源管理C领导与沟通D组织协调7下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。答案:A国家法律法规政策D主管部门的有关规定8内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。答案:ABC 9费用按照功能分类,分为()。答案:B营业税金及附

7、加C营业成本10下列属于金融机构或其他具有金融性质的小企业的有()。答案:AB 11通过营业外支出科目核算的有()。答案:ABCD 12小企业无形资产包括()。答案:ABCD 13下列选项属于政府补助的形式的有()。答案:ABC 14下列哪些选项属于小企业的固定资产()。答案:ABCD 15营业税金及附加包含下列哪些内容()。答案:BCD 16小企业的无形资产包括()。答案:ABCD 是非题1内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任()。答案:B错误2内部审计机构与人员应在审计报告正式提交之前进行

8、结果沟通工作()。答案:A正确3内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力()。答案:B错误4内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法()。答案:A正确5内部审计机构人员应按照组织适当管理层的要求,并结合实际情况,建立、实施外部评价制度()。答案:B错误6对组织特定业务或项目同时进行经济性、效果性和效率性审计,应当对其中的效率性审计出具专项效率性审计报告()。答案:B错误7小企业的资产应当按照成本计量,不计提资产减值准备。()答案:A正确8房地产开发企业借款费用应予以费用化。()答案:B错误9固定资产大修理支出必须达到取得固定资产时的计税基础的60%以上才可作为长期待摊费用。()答案:B错误10现金流量表将小企业一定期间产生的现金流量分为:经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。()答案:A正确11经营租入固定资产的改建支出,按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。(

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