1、县救助管理站 2015 年部门整体支出绩效自评报告根据溆财绩函201623 号文件精神,现将县救助管理站 2015 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下: 一、部门概况 (一)部门基本情况 溆浦县救助管理站是全额拨款事业单位,核定编制 22 名,实有在职人员 21 人,其中事业人员 21 人;离退休人员 4 人。主要职能是负责流浪乞讨人员及精神病人救助。(二)主要工作任务 1、加强内部管理,建立健全各项规章制度。建立了目标管理责任制,制定了安全排查、消防、酷暑、寒冬和春运期间救助工作方案及应急预案,与县中医院、县精神病医院签订了受助人员住院治疗协议书,与火车站签订了流浪受助人员返乡购票换票协议
2、书;2、加强宣传,方便求助。印发了流浪乞讨人员救助服务指南宣传册,在城区主要路口、汽车站、火车站设置了流浪乞讨人员求助引导牌;3、以民为本,为民解困。站内窗口接待救助实行 24小时工作制,对有自行返乡能力的对象做到当日救助当日离站,对限制民事行为能力的对象派专人护送返乡,对患病对象及时送医治疗;4、开展站外主动救助。酷暑和寒冬时期派专车携带食品和衣物进行上街巡查救助,发现露宿街头、商业广场、车站、码头、桥梁、涵洞和菜市场的流浪乞讨人员及时给予现场救助,对流浪精神病人和其他患病人员直接送医治疗;5、着力教育感化,切实加强流浪未成年人保护。对受助的流浪未成年人进行心里辅导、行为矫治和文化教育,耐心
3、询问其家庭住址和联系方式,以帮助其早日返乡返校;6、强化责任意识,确保安全工作万无一失。对所有住站的流浪乞讨人员进行安全检查,给住站人员提供符合国家食品卫生标准的食物,在接送流浪精神病患人员时提前给其注射安定药物,防止其在途中自残、跳车和伤害工作人员。到目前为止,我站从未发生过一起安全责任事故。(三)部门整体支出情况 全年收入 391.65 万元。支出 391.65 万元,基本支出377.89 万元,结转下年 13.76 万元。其中支出中:1、工资福利支出 132.34 万元,占全年支出的 35%,2、商品和服务支出 103.46 万元,占全年支出的 27%,3、对个人和家庭的补助 126.9
4、9 万元,占全年支出的 34%,4、其他资本性支出15.1 万元,占全年支出的 4%。二、部门整体支出资金使用情况 2015 年我站认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费。先后出台了本单位公务接待、车辆管理办法,实行“三公”经费预算和公示制度,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,所有“三公”经费支出合法、合规。1.严格控制公务接待。公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。2.严格规范公务用车。严格按照相关规定的要求,公务车辆管理
5、保险和加油必须统一在定点单位购买。三、部门整体支出绩效评价情况 从预算配置情况看,预算资金基本覆盖所有工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排, 2015 年预算资金基本能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年业务工作任务的完成。公开部门预算和“三公”经费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产进行管理和配置,并立章建制,做到帐帐、帐证、帐实相符,基本无闲置浪费现象。四、改进措施细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。