1、2019 年部门预算公开标准格式2019 年茌平县第二人民医院部门预算第一部分、部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分、2019 年部门预算表一、2019 年部门收支预算总体情况表二、2019 年部门收入预算总体情况表三、2019 年部门支出预算总体情况表四、2019 年部门支出预算总体情况表-单位五、2019 年财政拨款收支总体情况表六、2019 年一般公共预算支出情况表七、2019 年一般公共预算基本支出情况表八、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、2019 年政府性基金支出预算表十、2019 年政府采购预算表第三部分、2019 年部门预算情况说明一、收支预算整体情
2、况二、一般公共预算拨款收支情况三、政府性基金预算收支情况四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况五、重要事项说明六、名词解释第一部分 部门概况1、主要职能(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。 (二)贯彻落实医药卫生体制改革、有关法律法规,拟定实施医院综合战略、规划。(三)确保全县人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。 (四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 (五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医
3、疗保健卫生知识宣传普及。 (七)组织实施医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担卫生人才培养,中医药继续医学教育工作。 (八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 (九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十)承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。二、部门预算单位构成纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位包括:序号 单位名称 备注1 茌平县第二人民医院本级2345第二部分 2019 年部门预算表表 1、2019 年部门收支预算总体情况表单位:元收 入 支 出项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算一、一般
4、公共预算拨款(补助) 4507000功能科目名称 总计(合计)二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)本 年 收 入 合 计 4507000 本 年 支 出 合 计 4507000六、上级补助收入 对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入 上缴上级支出八、上年结转结余 结转下年收 入 总 计 4507000 支 出 总 计 4507000表 2、2019 年部门收入预算总体情况表单位:元科目编码类 款 项科目名称 总计 一般公共预算拨 款(补助)纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国
5、有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金 上年结转结余* * * * 1 2 3 4 5 6 7210医疗卫生与计划生育支出 4507000 4507000表 3、2019 年部门支出预算总体情况表单位:元科目编码 基本支出 项目支出 其他支出类 款 项科目名称 总计 合 计 工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16210医疗卫生与
6、计划生育支出4507000 4507000 4507000表 4、2019 年部门支出预算总体情况表-单位单位:元基本支出 项目支出 其他支出单位编码 单位名称 总计合 计 工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计 业务类项 目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16茌平县第二人民医院 4507000 45070004507000表 5、财政拨款收支总体情况表单位:元收 入 支 出项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算一、一般公共预算拨款(补助) 4507000功能科目名称 4507000二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款本 年 收 入 合 计 4507000 本 年 支 出 合 计 4507000对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收 入 总 计 4507000 支 出 总 计 4507000