销售订单管理流程制度.doc

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资源描述

1、 编制: 吴春丹 审核:胡章勇 批准:胡绪论 销售订单管理流程 一、制定制度的目的: 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理,提高工作效率和服务质量,最大限度地保证订单的履约率和客户满意度,保证公司内部各 环节 有效衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述: 主要是对订单的评审、记录、技术 标准 、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序: 1、 销售 人员接订单时 (接单人员为第一责任人) ,对订单内容进行了解、掌控 ,包括品种、数量、工期及质量 要求 等,并进行编号记录。 ( 说明:能够确定价格与质 量要求的(常规材料),不用进行订单评审,可直

2、接按照流程发货 ) 2、 第一责任人在公司的,由其负责组织 订单评审 ,由生产经理、技术部经理组织评审,根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式,非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期,接单后各部门确定各 部 工作所需时间,填写合同评审表。 3、订单确定 无误 后, 第一责任人 /销售内勤将合同承至 总经理签字盖章,如有披露,第一责任人及时与 客户进行沟通,力争在彼此都满意的基础上签订合同 ;签订后的完整版销售合同( 纸质版 )一式两份,财务部和销售部各 存一份,并由销售内勤建立合同台账,扫编制: 吴春丹 审核:胡章勇 批准:胡绪论 描电子版备案;(销售内勤未到

3、岗时,相关工作由财务部代管) 4、 销售人员 /销售 内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息,编制订单(有特殊技术参数要求的应与技术确认,由技术编制详细 BOM清单); 5、订单下发至生产部,由生产部 进行 具体生产 安排和督办,采购、生产、质检 、仓库 ,按评审内容进入各自工作程序,相关部门间做好沟通协调。 6、各部门、环节实行质量及工期控制,下工序部门督办上工序部门。 7、 质检部贯穿生产整个环节,从原材料检验、过程检验、成品检验、包装检验、发货 终检 , 质检人员在检测过程中发现问题,可直接与其问题发生部门负责人沟通解决,处理不了的事情,应及时上报部门负责人; 8、 生产车间主

4、任 负责整个 加工 过程 执行、 调度, 加工周期控制,重点难点工作及时汇报 部门负责人 。 9、各部门每月底前将订单情况、生产情况 、质检情况、客户使用情况 书面总结 上报部门负责人 。 四、订单管理流程图: 后附。 编制: 吴春丹 审核:胡章勇 批准:胡绪论 编号记录 订单评审程序 业务与客户沟通 订单确定 编制生产通知单 档案管理 (内勤、财务) 合同签订 生产加工 必要的生产调度 、出库 产品过程检验 采购计划安排 产品生产完成 质量、工期控制计划 发货安排 成品入库 回款管理 业务接销售订单 发票开具 取消订单 销售内勤 生产部编制生产计划 到货检验 成品检验 物流跟踪 包装检验 技术 BOM单

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