1、 *有限公司 程 序 文 件 监视和测量资源控制程序 文件编号 Q/YS-QP08-2016 版 本 号 A/0 受 控 号 生效日期 2016-05-01 文 件 修 改 记 录 NO 修改内容 修订人 修订时间 修改后版本 /次 1 依据 ISO9001: 2015 标准建立 * 2016.05.01 A/0 2 3 *有限公司 文件编号 QP08 程序文件 监视和测量资源控制程序 版本 A/0 页码 1/3 1、 目的 对 监视和测量资源 进行监控,保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。确保 监视和测量资源 的测量精度和测量数据的准确性 ,满足产品符合确定的要求
2、。 2、 适用范围 适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验(检定)。 3、职责 3.1 品管部 负责 监视和测量资源 的分级、检定、校准的管理和控制的归口管理。 3.2 采购部 负责采购符合规定要求的 监视和测量资源 。 3.3 各使用部门负责 监视和测量资源 的正确使用及日常保养。 4 作 业程序 4.1 监视和测量资源 配置 4.1.1 根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动,配置准确度和数量均能满足使用要求的 监视和测量资源 ,并实施有效管理。 4.1.2 品管部 根据生产控制及检验、试验需求,并征询相关部门的意见,确定待购置的监视和测量资源 ,明确其规格、型号、精度
3、等要求,经总经理批准后,交 采购部 采购。 4.1.3 所采购的 监视和测量资源 到货后,由 品管部 检查、验收,对本公司不能校准 /检定的测量设备由 品管部 负责送法定计量 管理部 门进行检定 (或在使用前检定 )。 4.1.4 经验收合格的 监视和 测量资源 方可入库 ,若不合格由采购人员办理退货或更换。 4.2 对 质量环境管理体系 范围内使用的 监视和测量资源 ,由 品管部 统一编号登录“ 检验、测量和试验设备台账 ”。 4.3 测量设备的周期检定和校准 4.3.1 品管部 编制 “ 监视和测量资源 周期检定计划 ” ,按国家计量 管理部 门颁发的检定周期的规定,定期实施校准和 (或
4、)检定 (验证 )。对不存在校准(检定)标准的测量设备, 品管部 在内部校准时应编制或参照有关规程,作为校准依据,并保持相关记录。 4.3.2 本公司不能校准和 (或 )检定 (验证 )的测量设备,按计划在校准 (检定 )有效期到期 *有限公司 文件编号 QP08 程序文件 监视和测量资源控制程序 版本 A/0 页码 2/3 前,送法定计量 管理部 门或联系计量 管理部 门到公司来进行校准和 (或 )检定,保存相应的校准 (检定 )证书。 4.3.3 品管部 负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。 4.4 测量设备的 状态标识 4.4.1 对校准 /检定合格的测量设备, 品管部 负责
5、进行 合格状态的标识 。因体积小而不宜贴标签的测量设备,其校准 /检 定状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管,在设备上作好编号或有可追溯标记。 4.4.2 对经修理或确认无法修复的测量设备,应做好“禁用”标识或隔离存放,防止误用,经 品管部 核实,报总经理批准后作报废处理,并在相关资料中注销。 4.4.3 对具有 比对或测量作用的样件,需经品管部检验认可 ,编号并贴上相应合格标识(注明认可人、有效期)后使用, 品管部 负责建立相关管理台账,定期对其有效性进行确认。 4.5 测量设备的使用管理 4.5.1 使用者在使用测量设备前,要检查设备是否完好,是否在设备检定有效期内,并保证所使用的设
6、备 的测量能力与所要求的测量能力一致,保持设备的使用环境适宜,符合相关技术要求,满足被测对象对环境和准确度的要求。 4.5.2 按测量设备使用说明书或相应安全操作规程规定进行操作管理,防止因操作或调整不当而使其校准失效。 4.5.3 在用测量设备不得随意拆卸。在搬运、保养、维护和贮存过程中,按使用说明书或操作规程要求控制,防止因管理不当造成损坏或失效,确保其准确度和适用性。 4.5.4 若在运行检查、使用过程或其它途径发现测量设备偏离校准状态,使用者须停止继续测量,并报告 品管部 。 品管部 需对以往测量结果的有效性进行评价 和记录,确定需要重新测量的范围并组织实施,如有已出厂的产品由 品管部 负责追踪处理并记录结果。对偏离校准状态的测量设备进行原因分析,由计量管理人员重新校准或维修、送检。 *有限公司 文件编号 QP08 程序文件 监视和测量资源控制程序 版本 A/0 页码 3/3 5 相关文件 无 6 相关记录 6.1 检验、测量和试验设备台账 QR-08-01 6.2 监视和测量资源 周期检定计划 QR-08-02