1、文件收发管理制度第一条,为提高基建审计速度和办公质量,充分发挥工程结算资料在各项工作中的指导作用,根据区审计局关于文书处理的有关规定,结合我基建审计的实际情况,特制订本制度。第二条,文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。条 党政分工的原则 本 文件(党支部和行政) 由办公室归口管理(二)收文的管理条 公文的签收1. 所有文件(除 订启的外) 均由收发员(文书)登记签收、拆封( 由 或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外) 在签收和拆封时 收发员( 文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因2.对 发来的文件 要 文件、文号、机要编号的
2、核定 一项不对口 应立即报告 并登记差错文件的文号第五条 公文的编号保管1. 收发员(文书) 拆封和签收后应 附上“文件 传阅单“ 作分类登记编号、保管2.本 外出人员开会带回的文件及资料应 送交收发员(文书) 登记编号保管个人保存 如职工工作需要借阅的可复印或借用第六条 公文的阅批与分转1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任) 文件内容和性质阅签后 由收发员(文书)分送 和承办 阅办 文件或急作应立刻呈送 (或分管 )阅批后分送承办阅办 为 文件积压误事 应在当天阅签完2. 性质的函、电、单据等 可由办公室直接分转 如涉及几个 会办的文件 应同各 后再分转3.为加速文件运转 收发员(文书)
3、 应在当天或 天将文件送到 和承办 如关系到两个 应按批示次序依次传阅 最迟 超过两天(特殊情况例外)第七条 文件的传阅与催办1.传阅文件应 遵守传阅范围和保密规定 将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所 也 将文件转借 人阅看 对尚未传达的文件 向外泄露内容2.阅读文件应抓紧 当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书) 阅批文件超过两天 阅后应签名以示 如有 “批示“、“拟办意见“办公室应责成和人员按文件所提要求和 批示办理 事宜3.阅文时 抄录全文 任意取走文件夹内任何文件及附件 如确系工作需要 要办理借阅手续 以防止丢失泄密4.文件阅完后 应交收发员(文书) 切忌横传5.办公室对文件负有催
4、办检查督促的责任 承办 接到文件、函电应立即指定专人办理 将文件压放分散 如需备查 应 保密规定 并征得办公室同意后 予以复印或摘抄 原件应 归档周转6. 阅文范围 离、退休干部 由 组织学习 文件 或由办公室通知到 阅文(三)发文的管理第八条 发文的规定1. 上报下发正式文件的权力分别 党支部和行政办公室 各 团体和 一律 自行向上、向下发送正式文件2.各 团体、 需要向上反映汇报 情况或向下安排布置 工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提 文申请 并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核党支部、行政办公室同意发文 方可按党、政机构设置与 分工 归口以党字、政字发文 团体文件由党支部批转3
5、.对 涉及多个 分管范围的文件 须经 班子 决定后批准签发 其余文件均由主要 批准签发第九条 发文的范围:1.凡 以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报 均属发文范围2.党支部、 、行政办公室下发文件主要用于:(1)公布 规章制度;(2)转发 文件或 文件精神制订的文件;(3)公布 体制机构变动或干部任免 ;(4)公布 重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定;(5)发布 奖惩决定和通报;(6) 重大 ;3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:(1)对 机关呈报、请示报告、 决定;(2)同兄弟 重大生产、技术、人事劳资、物资
6、供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜4.日常生产、技术、管理、党群工作中 图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达 指示等 应按 制度办理 经分管 批准后 由各科室书面或口头自行通知 不用发文5.各科室如会议所作的决定 都不应发文 不备查考 可以科室名义用工作简讯发会议纪要(四)发文程序与要求第十条 发文程序规定:1.各科室需要发文 应事先向党支部、行政办公室 申请;2.党支部、行政办公室同意发文后 主办科室应以 方针、政策和 法令 指示或工作 需要草拟文件初稿;3.草拟文稿 从本 角度 情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号 、书写工整 严禁使用铅笔、圆珠笔、
7、红墨水和彩笔书写;4.文稿拟就后 拟搞人应填附发文稿纸首页 详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿 与拟稿人 并签名、盖章、标定日期和密级;5.办公室应 党支部、行政的要求和 指示精神 文件规定 对文稿审查和修改 对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿重新拟稿;6.经办公室审查修改后的文稿 送分管 核稿( 对文稿内容、质量 );7.对审核时修改较多 有碍打印和存档的文稿 应由拟搞 重新整理写清楚;8.需经会签的文稿 应在交付打印前送会签 会签;9.文稿审核会签后 按批准权限的规定分别呈送党政 审定批准签发;10.经 批准签发后的文稿交办公室收发员(文书) 编号送打字室
8、打印;11.文件打印清样 应由拟稿人校对 校对人员应在发文稿上签名;12.文件打字后 由办公室派专人按数印刷 再由收发员 (文书)分发并检查 情况(五)文件的借阅和清退第十一条 各 工作人员因工作需要借阅 文件 需经本 人签写便条对有密级的文件须分管 或办公室主任同意后方可借阅第十二条 借阅文件应 借阅登记手续 就地阅看 按时归还 任何人 将文件带走或全文抄录 不允许拆卷和在文件上勾划等第十三条 办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办 应 对事情 办妥的本文件和 要求限期清退的文件 收缴清退工作 ( 为月底一小清 季末一中清、年终一总清) 如 文件丢失 查明原因和责任者 并如实向 报告(六
9、)文件的立卷与归档第十五条 文件的归档范围:1.凡下列文件 分别由办公室收发员(文书) 归档:(1) 机关来文 包括 对 报告、申请的批复;(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、 通知、 、发言和生产工作的 计划统计、季度、年度报表等;(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会 例会记录;(4)支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织 的代表大会所 的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;(5)有保存价值的 来信来访记录及 结果;(6)参加 的 会议带回的文件、资料及本 在会上汇报表言材料等;(7) 机关 同志来 检查视察工作的报告、指示记
10、录 本 向 汇报的提纲和材料;(8)反映本 生产活动、先进人物事迹及 工作等的音、像摄制品;(9) 日志和大事记;(10) 向 请示批复的文件及上报的 材料2. 科室 各 团体日常工作中 的活动资料 由各 科室、 团体立卷归档第十六条 立卷要求1.文件立卷应 内容、名称、 顺序 分门别类地 整理归档2.立卷时 要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全 文件、材料的完整性3.要 平时立卷与年终立卷归档相 的原则 工作、 会议 的文件材料 要 立卷归档4.上年度 的文件材料 要求在下年度 7 月份以前整理完(七)文件的销毁第十七条 多余、重复、过时和无保存价值的文件 办公室应 清理造册 并
11、按规定 办理申请销毁手续第十八条 经审核同意销毁的文件 应在办公室收发员(文书)和正副主任 分管 的监督下销毁公司档案管理制度档案管理机构及其职责1、公司档案工作实行二级管理。其中:一级管理是指公司综合处的统筹管理;二级管理是指各处及各部门的档案资料管理工作。2、公司档案业务归属综合处,由综合处指定人员兼职负责。各处、各部门指定人员兼职档案资料管理工作。3、公司档案管理员按照国家有关规定,以及公司档案工作制度、条例统一管理公司的档案;各处、各部门的档案管理人员应参照公司的有关管理规定做好工作,负责收集、整理、保管本部门或本单位的档案资料。4、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做
12、好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。5、公司档案管理人员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导。每年对二级档案管理进行一次检查验收。归档制度1、凡是反映公司企业开发、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关企业须保留的,综合处保存复印件。4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。5、业务活动中的有关请示报告及上级领导批复,属付款性质的,由财务处保存原件;
13、属人事问题的,由劳资员保存原件;属工程项目的,由工程处保存原件。其他重要报告,在企业资料归档范围内的,连同有关资料由经办人整理后移交档案室。归档范围外的请示报告由各部门自行保管。6、由公司对外签订的经济合同,应保留三份原件,主管经理保存一份,财务处及业务处室各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由财务处保存原件。7、公司级的收文、发文等文书资料均由综合处归档。8、其它体系认证要求保存的记录、文件均按规定保存。档案保管制度1、公司办公室应有存放档案的专门库房,各处、部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。2、归档资料要进行登记,编制归档目录。3、科学地编制分类
14、法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便提供利用。4、档案要分类,分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。5、库存档案必须图物相符,帐物相符。6、档案管理人员要熟悉所负责的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。7、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保管期限,每年年终据此进行整理、剔除。8、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。9、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。档案借阅制度1、档案属于公司
15、机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。2、借阅部门保管的档案材料,须经档案所属部门负责人批准。借阅档案材料,属借阅部门经办的,由部门负责人批准;借阅非本部门经办的档案材料,须经综合处处长批准。阅档必须在办公室指定的地方,不得携带外出。需要借出档案的,须经综合处处长批准。3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。4、借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的,须经综合处长报经理批准。5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。6、借阅档案者必须妥善保管档案,不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件,归还时保证档案材料完整无损。否则,追究当事人责任。7、借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。