1、1上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心单位概况一、主要职责信息化推进中心是政府行使信息化工作的业务部门,主要职责与任务是:1、协助区经信委开展新区信息化发展和信息产业规划、政策、标 准、技术规范的前期研究、制定工作;2、协助经信委开展新区财力投资信息化项目建设的立项审核、过 程监管、绩效评估等管理工作;3、承担推进政务领域信息化、经济领域信息化、社会领域信息化、社区信息化日常服务工作;4、承担推进信息技术在重点行业、产业领域的应用推广,推进电子商务、企业信息化发展,推进信息化与工业化融合发展;5、负责承担新区信息与网络
2、安全日常工作;6、协助经信委承担社会诚信体系建设推进服务工作。二、机构设置上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心是浦东新区经济和信息化委员会下属事业单位,成立于 1993 年 3 月,原2名计算机信息中心,2003 年 9 月更名为上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心(简称信息化推进中心),核定编制 18名,部门领导职数 1 正 1 副,内设机构 3 个(综合管理科、应用推进科、产业推进科),现有在编工作人员 14 名。3第二部分 上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位:万元(小数点后保留2位)收 入 支 出项 目 决算数 项
3、目 决算数财政拨款收入 460.77 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 25.27 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 2.60医疗卫生与计划生育支出 14.07节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 486.76 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 7.34粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 486.04 本年支出合计 510.77动用历年结余 25.00 本年结余 0.27合 计 511.04 合 计 511.0442
4、015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出类 款 项208 社会保障和就业支出 2.60 2.60208 05 行政事业单位离退休 2.60 2.60208 05 02 事业单位离退休 2.60 2.60210 医疗卫生与计划生育支出14.07 14.0721005 医疗保障 14.07 14.07210 05 02 事业单位医疗 14.07 14.07215 资源勘探信息等支出 461.76 303.29 158.47215 05 工业和信息产业监管 461.76 303.
5、29 158.47215 05 99 其他工业和信息产业监管支出461.76 303.29 158.47221 住房保障支出 7.34 7.34221 02 住房改革支出 7.34 7.34221 02 01 住房公积金 7.34 7.34合 计 485.77 327.3 158.4752015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 244.37 244.37301 01 基本工资 38.37 38.37301 02 津贴补贴 78.75 78
6、.75301 03 奖金 77.95 77.95301 04 社会保障缴费 49.30 49.30301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 71.26 71.26302 01 办公费 1.86 1.86302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.11 0.11302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 1.48 1.48302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.37 0.37302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 1.20 1.20302 14 租赁费
7、302 15 会议费302 16 培训费 1.50 1.50302 17 公务接待费 1.51 1.51302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 3.95 3.95302 29 福利费 6.37 6.37302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 52.91 52.91303 对个人和家庭的补助 11.67 11.67303 01 离休费303 02 退休费 2.60 2.60303 03 退职(役)费303 04 抚恤
8、金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 7.34 7.34303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.73 1.73310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 327.30 256.04 71.2672015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)一般公共预算财政拨款“三公”
9、经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.00 1.51 2.00 1.5182015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。9上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区
10、国民经济和社会信息化推进中心2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心 2015 年度决算收入总计 486.04 万元,其中:财政拨款收入 460.77 万元,占95%;其他收入 25.27 万元,占 5%。二、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心 2015 年度决算支出总计 510.77 万元,其中:基本支出 327.30 万元,占64%;项目支出 183.47 万元,占 36%。三、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上
11、海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 485.77 万元,具体情况如下:1、 “社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休 ”2.60 万元,其中:“ 社会保障和就业支出-行政事业单 位离退休-事业单位离退休”2.60 万元,主要用于:行政事业单位离退休人 员各类项目支出。102、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”14.07 万元,其中:“医疗卫生与 计划生育支出 -医疗保障-行政 单位医疗”14.07 万元,主要用于:按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。3、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管”461.76
12、万元,其中:“ 资源勘探信息等支出-工业和信息 产业监管-其他工业和信息产业监管支出”461.76 万元,主要用于:新区信息化 发展项目支出。4、“住房保障支出- 住房改革支出”7.34 万元,其中:“住房保障支出- 住房改革支出 -住房公积金”7.34 万元,主要用于:按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 327.30 万元,具体情况如下:1、“工资福利支出”244.37 万元,主要用于:基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 71.26 万元,主要用于: 办公费、印刷费、手续费、 邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。