XXXXXX2018年部门预算情况说明.doc

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资源描述

1、丰都县安全生产监督管理局 2018 年部门预算情况说明 一、 单位基本情况 (一)部门主要职责 根据丰都县人民政府办公室关于印发丰都县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知(丰都府办发 2015 87号)规定,我局主要履行以下职能职责: (一) 宣传贯彻和监督落实党和国家、市委市政府有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策;承担县政府安全生产委员会办公室日常工作,牵头拟订全县安全生产规划、年度工作目标、任务和有关安全生产方面的规范性文件;指导协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全 生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。 (二) 承担全县安全生产综合监督管理

2、责任,依法行使综合监督管理职能,指导协调、监督检查、考核通报各乡镇人民政府(街道办事处)、县级有关部门以及工业园区管委会、旅游开发建设管委会的安全生产工作;监督事故查处和责任追究落实情况。 (三) 承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,依法组织、监督指导安全生产准入制度的实施;负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (四) 负责用人单位(不含医疗机构)职业健康 安全监管、监督检查和职业卫生安全许可证的申报,组织查处职业危害事故和违法违规行为。 (五) 负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织

3、一般事故的调查处理和办理结案工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位。(六) 负责指导协调安全生产应急救援工作、综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。 (七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工 、同时投产使用情况。 (八) 组织指导全县安全生产宣传教育工作,负责全县安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员(建设领域特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全

4、生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康安全培训工作。 (九) 指导、协调、监督全县安全生产行政执法工作。(十) 负 此 责本局直管行业安全生产检测检验工作,依法监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;协助实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。 ( 十一) 指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。 (十二) 负责局机关和所属单位的信访稳定工作。 (十三) 承办县政府交办的其他事项。 ( 二)部门基本情况 丰都县安监局内设办公室、综合监管科、安监一科、安监二科和煤监执法科等五个科室,下属两个事

5、业单位(丰都县安全生产监察执法大队和丰都县安全生产应急救援指挥中心),现全局实有干部职工 45 人,其中,在编在岗行政(含参公)人员 27人、事业人员 8 人,临聘人员 8 人,退休 2 人。 二、 部门预算情况说明 2018 年 一般公共预算 财政拨款 收入 1134.63 万元, 一般公共预算财政拨款支出 1134.63万元,比 2017年 减少 361.72 万元。其中 : 基本支出 610.53 万元,比 2017年 增加 133.28 万元,主要原因是 增加了养老保险和职业年金及公用支出 等 , 主要用于 保障 在职人员工资福利及社会保险 缴 费,离退休人员生活补助,保障 部门 正常

6、运转的各项商品服务支出 ; 项目支出 524.10 万元,比 2017年 减少 495.0万元,主要原因是 减少了市级项目资金 等 ,主要用于 关闭煤矿的补助及安全生产监管 等 重点 工作 。 安监局 2018 年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出 三、 “三公”经费情况说明 2018 年“三公”经费预算 49 万元,比 2017 年减少 24 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万 元,比 2017年 减少 (或 增加 ) 0 万元 ;公务接待费 25 万元,比 2017 年 减少 26 万元 ; 公务 用车运行 维护 费 24 万元,比 2017 年 增加 2 万元 主要原因是 县打非

7、办2 台车辆的运行费用在我单位支出 ; 公务 用车 购置费 0 万元,比2017 年减少 (或 增加 ) 0 万元 。 四、 其他重要 事项的情况说明 1、 部门 运行经费 (即 公用经费) 。 2018 年 机关运行经费 财政拨款预算 174.56 万元,比 2017 年预算增加 69.09 万元,增长65.5 %。 主要用于: 办公费 及 印刷费 、邮 电费、 物业管理费、会务费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公车维护费及 其他商品和服务支 出等支出 。 2、 政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预总额 53.2 万元,其中:政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购工程预算 0 万

8、元、政府采购服务预算 48 万元。 3、 绩效目标设置情况。 2018 年 项目支出 均 实行了 绩效目标管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元。 五、 专业性名词解释 ( 纳入 公开 范 围 的 部门 必须 填写 ! ) 以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ( 二 )其他收入:指单位取 得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 。 ( 三)基本 支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费 。 ( 四 )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 ( 五 )“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费 、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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