审计部.doc

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部门职能 审计部 部门名称 : 审计部 上级部门: 财务总监 下属部门: 审计室、商务审核室 部门本职: 对集团内发生业务及会计账务审计核查 主要职能: 1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。 2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。 3. 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。 4. 审计集团预算报告及内外经济合同。 5. 审计预测、决策方案及经济 活动分析报告。 6. 审计计算机记账情况。 7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。 8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。 9. 负责集团对外商务合同签订。 10. 负责集团外部的商务调查。 11. 协助政府部门对集团的审计工作。 兼管职能: 管辖范围: 1. 审计部所属的各种审计资料。 2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。

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