峨眉山市总工会 部门收支预算表 单位:元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一、公共财政预算收入 1,696,842.28 一、 基本支出 193,002.28 经费拨款 1,696,842.28 工资福利 82,731.45 专项收入 商品和服务 行政性收费 对个人和家庭补助 110,270.83 城市维护税 二、 项目支出 1,503,840.00 国有资本经营 收入 三、 调拨支出 国有资源(资产)有偿使用收入 公共财政预算调拨支出 其他公共财政预算收入 政府性基金调拨支出 二、政府性基金 其它资金调拨支出 三、财政专户管理资金 四、上级补助收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 1,696,842.28 本年支出合计 1,696,842.28 七、上年结转收入 四、 结转下年支出 公共财政预算结转 公共财政预算结余结转 政府性基金结转 政府性基金结余结转 财政专户管理资金结转 其它资金结余结转 其他结转 八、调入收入 公共财政预算调入 政府性基金调入 其他调入 收入总计 1,696,842.28 支出总计 1,696,842.28