医院内部审计.doc

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二 0*年第*季度审计报告审计时间:二 0*年*月*日审计人员:组长:*组员:*、*审计内容:药品的库存、报损等情况根据本年度内部审计工作计划安排,我们于 20*年*月*日对本院药库、住院药局、门诊药局进行了审计,现将审计情况和审计结果报告如下:一、实际盘点与账面金额药库盘点实数为*元、账面金额为*元,盘点差额为*元。住院药局盘点实数为*元、账面金额为*元,盘点差额为*元。门诊药局盘点实数为*元、账面金额为*元,盘点差额为*元。饮片盘点实数为*元、账面金额为*元,盘点差额为*元。药品库存与账面基本持平。二、报损与报损率住院药局报损*元、报损率为*。门诊药局报损*元、报损率为*。根据二级甲等医院要求,药 品报损率西药为*、饮片为*,为正常范围。药品的周转率为*。三、审计意见和建议药品的库存合理占用医院的资金,报损率符合二级医院的要求,药品的周转比较快,能构严格地按药品管理来管理药品。总之,本院的药品从管理上、还是库存量上来看,都能严格地按照要求执行,没有不合理和违规的地方,是符合国家要求的。审计报告上报院长*市人民医院审计小组

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