上海洋泾中学东校2016单位决算.DOC

上传人:国*** 文档编号:313181 上传时间:2018-09-21 格式:DOC 页数:20 大小:375.50KB
下载 相关 举报
上海洋泾中学东校2016单位决算.DOC_第1页
第1页 / 共20页
上海洋泾中学东校2016单位决算.DOC_第2页
第2页 / 共20页
上海洋泾中学东校2016单位决算.DOC_第3页
第3页 / 共20页
上海洋泾中学东校2016单位决算.DOC_第4页
第4页 / 共20页
上海洋泾中学东校2016单位决算.DOC_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

1、 1 上海市 洋泾中学东校 2016 年度单位决算 第一部分 上海市洋泾中学东校 单位概况 一、主要职能 按上级规定 面向 规定区域内 招 收 小学五年级毕业生 ,办学规模为 四 个年级, 20 个班级,总体不超过 460 人。 学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求,定期订制四 年发展规划,并形成和健全自评机制,促进学校可持续发展。确定学校 办学 方针 、办学理念 、办学特色和 发展目标 。 办学方针:以素质教育为宗旨、以优质教育求生存、以特色教育谋发展。 办学理念:促进学生身心健康、满足学生成长需求、适应学生个性发展。 办学目标:学生发 展健康、教师专业领先、特色教育突出、涵育地域文化

2、,具有较大辐射力的浦东新区素质教育实验校。 学生培养 目标:将学生培养成为身心健康、学有所长、善于合作、锐意进取,具有较高人文素养的社会主义现代化事业的接班人。 教师发展目标: 将学校师资打造成为年龄结构合理、师德修养好、专业知识扎实和教学技能熟练的高素质队伍。 学校 校训 :让平凡成为非凡。 2 办学特色 :戏剧特色、科技教育、经典诵读、体教结合、汉字听写。 二、机构设置 洋泾东校是上海市浦东新区教育局下属事业单位。宗旨和业务范围是:实施初中义务教育,促进基础教育发展;初 中学历教育及相关社会服务。根据上述职责, 学校设置 校务处、教导处、德育处 等职能部门,分别承担相应的管理职能。各职能部

3、门及其常设机构各司其职,分工合作,提升管理效能,确保各项工作圆满完成。 3 第二部分 上海市洋泾中学东校 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,282.54 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支 出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,888.78 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 45.66 七、文

4、化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 355.73 九、医疗卫生与计划生育支出 77.31 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 56.54 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 40.82 本年收入合计 2,328.20 本年支出合计 2,419.18 用事业基金弥补收支差额 13.56 结余分配 0.0

5、0 年初结转和结余 208.29 年末结转和结余 130.87 总计 2,550.05 总计 2,550.05 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,328.20 2,282.54 0.00 0.00 0.00 0.00 45.66 205 教育支出 1,800.87 1,792.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 205 02 普通教育 1,770.47 1,762.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 2

6、05 02 05 初中教育 1,770.47 1,762.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 205 09 教育费附加安排的支出 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 355.73 355.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 352.85 352.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 4

7、3.64 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.11 166.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143.10 143.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 08 01 死亡抚恤 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 77.31 77.31 0.00 0.00

8、 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 77.31 77.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 77.31 77.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 56.54 56.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 56.54 56.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 56.54 56.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 37.75 0.00 0.00 0.00

9、 0.00 0.00 37.75 229 99 其他支出 37.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.75 229 99 01 其他支出 37.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.75 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,419.18 2,238.89 180.29 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,888.78 1,749.31 139.47 0.00 0.00 0.00 205 02

10、 普通教育 1,836.73 1,749.31 87.42 0.00 0.00 0.00 205 02 05 初中教育 1,836.73 1,749.31 87.42 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 52.06 0.00 52.06 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 52.06 0.00 52.06 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 355.73 355.73 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 352.85 352.85 0.00 0.00 0.00 0.

11、00 208 05 02 事业单位离退休 43.64 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.11 166.11 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143.10 143.10 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7 208 08 01 死亡抚恤 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 77.31 77.31 0.00 0.00 0.

12、00 0.00 210 05 医疗保障 77.31 77.31 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 77.31 77.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 56.54 56.54 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 56.54 56.54 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 56.54 56.54 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 40.82 0.00 40.82 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 40.82 0.0

13、0 40.82 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 40.82 0.00 40.82 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,282.54 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,867.31 1,

14、867.31 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 355.73 355.73 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 77.31 77.31 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.

15、00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 56.54 56.54 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,282.54 本年支出合计 2,356.89 2,356.89 0.00 年初财政拨款结转和结余 121.55 年末财政拨款结转和结余 47.20 47.20 0.00 一般公共预算财政拨款 121.55 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,404.09 总计 2,404.09 2,404.09 0.

16、00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决 算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,867.31 1,727.84 139.47 205 02 普通教育 1,815.26 1,727.84 87.42 205 02 05 初中教育 1,815.26 1,727.84 87.42 205 09 教育费附加安排的支出 52.06 0.00 52.06 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 52.06 0.00 52.06 208 社会保障和就业支出 355.73 355.73

17、0.00 208 05 行政事业单位离退休 352.85 352.85 0.00 208 05 02 事业单位离退休 43.64 43.64 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.11 166.11 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143.10 143.10 0.00 208 08 抚恤 2.88 2.88 0.00 208 08 01 死亡抚恤 2.88 2.88 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 77.31 77.31 0.00 210 05 医疗保障 77.31 77.31 0.00 210 05 02 事业单位医疗 77.31 77.31 0.00 221 住房保障支出 56.54 56.54 0.00 221 02 住房改革支出 56.54 56.54 0.00 221 02 01 住房公积金 56.54 56.54 0.00 合计 2,356.89 2,217.42 139.47

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。