1、 1 201年部门预算主要公开内容及参考表样 一、公开内容 1、年度部门预算说明 2、附表 2-1 (部门、单位)年度部门收支预算总表 3、(部门、单位)年度部门公共财政拨款支出预算表 、附表 2-2 (部门、单位)年度“三公”经费财政拨款支出预算表 二、具体要求 1、根据预算法规定:各部门预算应在财政部门批复后20 日内公开,请各预算单位于 4月 12 日前将公开的预算说明及相关附表 1份(下载方式:登陆邮箱,密码: 7855638)加盖公章并经主 要领导签字后,报县财政局归口股室核对,于 4月 19 日前在单位门户网站公开(没有开设门户网站的单位应在南靖县政府门户网站进行公开)。 2、各预
2、算单位应将预算公开情况的网页截图 1 份与 4 月 29日前报县财政局归口管理股室存档。 2 2016年度南靖县归国华侨联合会预算说明 南靖县归国华侨联合会 预算经 十七 届人大 四 次会议审议通过,按照上级政府关于推进预决算公开工作的通知要求,现将我单位 2016 年部门预算说明如下 : 一、 部门主要职责 南靖县归国华侨联合会 主要职责是: 一、 宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策,依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。 二、配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作,为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。 三、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,促进海
3、外侨胞与我县进行经济合作和科技交流。 四、加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系,开展海内外文化、艺术交流。 五、加强基层侨联组织建设,指导镇(区)、村(社区)侨联开展工作。 六、做好国内外侨情的调查研究,了解侨情民意,反映广大侨胞的意见和呼声。 七、承办县委、县政府及省、市侨联交办的其他事项。 二、部门预算单位 基本情况 南靖县归国华侨联合会 包括 1 个机关行政科室,其中:列入 3 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 南靖县归国华侨联合会 公共财政拨款 6 6 三、部门主要工作任务 2016 年, 南靖县归国华侨联合会 主要任务是
4、: 围绕南靖经济发展持续快速增长的奋斗目标和侨联工作科学发展的努力方向,以强基础、做实事、抓落实为重点,认真履行群众工作、海外联谊、维护侨益、参政议政四项职能, 按照中央意见的要求,积极适应新常态,牢牢把握时代主题,充分发挥独特优势,突出抓好“两 个拓展”,广泛凝聚侨界智慧和力量,为助推南靖科学发展跨越发展,为 全面建设生态名县、工业强县、旅游大县作出 侨界 新的更大贡献 。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一) 学习贯彻党的十八大精神及中央、省、市关于加强和改进新形势下侨联工作意见精神,扎实开展党的群众路线教育实践活动 ,始终保持侨联工作的正确方向 (二) 认真做好侨胞捐赠公益事业工作,
5、积极适应经济发展新常态,全力服务南靖科学发展跨越发展 (三)深入贯彻中央“两个拓展”要求,扎实推进海外联谊和新侨工作 (四)大力加强华侨文化建设与交流,努力建好海内外中华儿女共有精神家园 4 (五) 开展 “侨胞之家”、“侨联服务联系点”创建活动 (六)切实加强侨联组织自身建设 ,不断提升侨联服务水平 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定, 2016 年 , 南靖县归国华侨联合会收入预算为 129.83 万元,其中:当年财政拨款收入 129.83万元,上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 129.83 万元,其中:人员支出 58.53 万元,对个人和家庭补助支出 29.74万元,公用
6、支出 6.56 万元,项目支出 35 万元。 五、公共财政预算拨款支出情 况 2016 年度公共财政预算拨款支出 129.83 万元,主要支出项目 (按科目分类统计 )包括: (一)工资福利支出 58.53万元。主要用于在职人员工资、社会保障福利支出。 (二)商品和服务支出 6.56 万元。主要用于办公费、差旅费及“三公”经费支出。 (三)对个人和家庭补助支出 29.74万元。主要用于离退休费支出。 (四)项目支出 35 万元。主要用于侨务专项经费、招商引资联谊、乡镇侨联工作及贫困侨救助专项资金。 六、 “三公”经费财政拨款预算情况 2016年“三公”经费财政拨款预算数为 5.75 万元,其中
7、:因公出国( 境)经费 0万元,公务接待费 2.4万元,公务用车购 5 置及运行费 3.35 万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)经费 2016 年预算安排 0 万元。 (二) 公务接待费 2016 年预算安排 2.4 万元。主要用于海外侨胞归国等方面的接待活动。 与 上 年相比支出下降 2.83%。 (三)公务用车购置及运行费 2016 年预算安排 3.35 万元,其中:公务用车运行费 3.35万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出; 公务用车购置费 0 万元。 与 上 年相比支出下降 4.28%。 七、 项目支出财政拨款预算情况 2016 年项 目支出公共财政预算总计安排 3 个项目,安排资金 35 万元。 以上具体内容详见附表(共三张) 单位(盖章) 主要领导(签字):