1、2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 1(受检工程基本情况 ) 工程名称工程地点 开工日期施工许可证号 形象进度建筑规模(总面积或投资额) 平方米(或 万元)结构类型 建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称 单位资质情况 项目负责人 资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注检查组成员签字: 检查日期:2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 2(建筑工程责任主体质量行为 )质监编号: 工程名称: 形象进度: 日期: 年 月 日检查结果 检查问题序号 检 查 项 目符合基本符合不符合内容 数据1 建设单位开发资质2 项目
2、部人员任命、配 备3 规划许可、施工许 可、 监督注册4 图审及重大变更报审5 建立健全质保体系6 依法招标、发包7建设检测单位的委托合同8 监理单位资质9 人员配备、资格、在岗、变更10 仪器设备配备、台帐 11 项目部验收规范、技术标准配备12 监理规划、细则、旁站方案编写13 对施工组织设计的审查14 平行检验资料及时、完整性、检验真实性15 旁站制度落实16 原材料、工序验收把关17监理质量问题整改落实情况18 施工单位资质19 人员配备、资格、在岗、变更20 仪器设备配备、台帐21 项目部验收规范、技术标准配备22 编制专项方案的针对性及审批手续23 质量控制资料及时、完整、检验真实
3、24质保体系施工分包配合管理检 查人 员小计 合格率 %总项次建设单位项目负责人 总监理工程师施工单位项目负责人说明: “合格”打“” 、基本合格打“” 、不合格打“” ,凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 3(工程质量控制资料)质监编号: 工程名称: 形象进度: 日期: 年 月 日检查结果 检查问题序号检 查 项 目 检查内容和方法 符合基本符合不符合内容 数据1 技术交底、施工日志 技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有 证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、
4、砂、石、砖、砌块、 预应力混凝土的锚具、夹具等 质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进 行结构性能检测,砌筑砂 浆中掺入有机塑化 剂的应有型式检验报告3 见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及 连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等 见证取样 和送检记录资料及相关试验(检验)报告单4 现场计量器具的运行状况 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变 更、洽商、交底施工图设计文件修改、 变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。6 施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂 浆试块抗压强 度试
5、验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报 告、回填土检验报告等。7 施工记录工程定位、基槽验线 、楼 层标高、轴线、垂直度、沉降观测等 测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录; 桩基施工记录应内容完整、 记录真实。8 质量验收记录检验批、分 项、分部验收及隐蔽工程 验收记录应内容齐全、结论明确、 签认 手续完整,参与验收人员应 具有相应资格。9地基强度或承载力检验、工程 桩承载 力检验地基强度或承载力检验、工程桩承 载力检验方法和数量应符合要求。10桩位偏差、桩顶标 高、试件强度 偏差和试件留置数量应符合要求。11 基坑施工基坑专项施工方案,深基坑专
6、项论证 方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控检 查人 员小计 合格率 %总项次建设单位项目负责人 总监理工程师施工单位项目负责人说明: “合格 ”打 “” 、基本合格打 “” 、不合格打 “”,凡检查到的不合格均应在 “存在问题 ”栏中填写不合格内容及数据。2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 4(工程施工质量) 质监编号: 工程名称: 形象进度: 日期: 年 月 日检查结果 检查问题序号检 查 项 目 检查内容和方法 符合基本符合不符合内容 数据1 模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模 应有专家论证 方案2受力钢
7、筋品种、级别 、规格和数量 对照施工图检查。 3 钢筋代换当钢筋的品种、级别 或规格需作变 更时,应办理设计变更文件。4钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑 扎质量是否 满足要求, 连 接方式和连接质量5钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保 护层 厚度。6 混凝土试块留置 混凝土试块留置数量、养 护环境、标识等。7混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差8砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况,计量器具设置应用,砂浆试块留置数量、养护环境、 标识 等。9 小砌块质量施工时所用小砌块的产
8、品龄期不应小于28 天,承重墙体严 禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上。10墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震 设防地区 设置拉结筋情况11灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查灰缝厚度,检查作业面的砂 浆饱满度。12 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。13 施工荷载控制 观察检查楼层堆载情况14 构造措施 构造柱、圈梁设置情况检 查人 员小计 合格率 %总项次建设单位项目负责人 总监理工程师施工单位项目负责人2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 5(在
9、建工程抽测、抽检 ) 质监编号: 工程名称: 形象进度: 日期: 年 月 日现场抽测抽测结果轴线位置 设计强度等级实测值(MPa)平均碳化深度(mm) 合 格 不合格 备注混凝土强度 每个单位工程抽测 2 个构件轴线位置 设计厚度 (mm) 实测值(mm)允许偏差( +8,-5mm)备注楼板厚度每个单位工程抽测 3 块楼板,每块楼板测中间位置厚度小 计合格率 %原材料抽检检测结果材料名称 规格 生产厂家 进场数量 使用部位合 格 不合格 备注钢筋现场测量钢筋直径,不符合要求时,抽检,检测强度、抗弯、直径砖(砌块)水泥类砖抽检一组,检测强度、软化系数小 计检查人员合格率 %建设单位项目负责人监理
10、单位项目总监施工单位项目负责 人2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 6 (建筑节能工程检查)质监编号: 工程名称: 形象进度: 日期: 年 月 日检查结果 检查问题序号 检 查 项 目 符合基本符合不符合内 容1 施工方案编制和监理细则2 设计变更3 进场验收、核查、复验4墙体、门窗、外遮阳、屋面、地面分项工程5 采暖、通风与空调6 配电与照明7可再生能源应用分项工程验收检 查 小计 总项次人 员 合格率 %建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人说明:“合格”打“” 、基本合格打“” 、不合格打“” ,凡检查到的不合格均应在“检查问题”栏中填写不合格内容。2011
11、年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 7(建设单位安全生产行为监督) 工程名称 建设单位施工单位 监理单位结构层次 形象进度序号 检查项目 检查情况1 施工许可证 按规定办理施工许可证(是、否)2 提供工程相关资料 向施工单位提供现场及毗邻区域地下管线等有关资料(是、否)3 三通一平 现场做到三通一平,主干道硬化(是、否)4 合同工期 履行合同约定工期(是、否)5 设计单位保证安全措施 的意见及建议 审查设计单位保证安全措施的意见及建议(是、否)6 文明施工措施费的拨付 按有关规定及合同约定向施工单位拨付安全文明施工措施费用(是、否)7 安全防护用具等的使用 明示或暗示施工单位购买、租赁
12、、使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备等(有、无)8 履行职责 监督施工单位、监理单位履行职责(是、否)检查意见:监督人员:年 月 日建设单位项目负责人(签字):年 月 日2011 年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表 8(监理单位安全生产行为监督) 工程名称 建设单位施工单位 监理单位结构层次 形象进度序号 检查项目 检查情况1 监理单位 资格监理单位资质等级: 级;总监理工程师注册证书号: ;监理工程师配备与申报是否相符(是、否) ;总监理工程师驻场情况:(在、不在)2 监理规划将安全生产管理列入监理规划(有、无) ;中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求(有、无
13、) ;监理实施细则明确安全控制点(有、无) ;关键部位安全控制措施(有、无)3 安全管理制 度 是否按规定建立安全生产管理制度(是、否) 。 (安全管理制度包括:方案审查制度、巡视检查制度、安全隐患处理制度、工地例会制度等)4 对施工单位资 格审查情况 资格审查(有、无) 。 (主要内容为:施工单位资质、安全生产许可证、类人员安全考核合格证、专职安全员配备、特殊工种持证上岗等)5 对施工单位制度检查情况 检查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况(是、否)6 方案审查 对危险性较大的分部分项工程专项施工方案(如:施工用电、大型机械安装和拆除、脚手架、基坑支护、模板工程等及应急救援预
14、案)进行审核(是、否)7 费用控制 对施工项目安全防护、文明措施费进行管理控制(有、无)8 设施、设备验 收 对(塔吊、整体提升脚手架等)大型机械设备的机械检测情况进行核查并备案管理(是、否)9 定期检查 定 期 安 全 检 查 制 度 ( 有 、 无 ); 按 定 期 检 查 制 度 进 行 安 全 检 查 ( 有 、 无 ); 定 期 巡 视 检 查危 险 性 较 大 的 分 部 分 项 工 程 作 业 ( 有 、 无 ); 检 查 记 录 ( 有 、 无 )10整改要求及落实及时签发监理通知单(有、无) ;对整改内容及时进行复查(有、无) ;对检查存在问题整改落实记录(有、无) ;未按要求整改,监理单位进行报告(有、无) 。检查意见:监督人员:年 月 日总监理工程师(签字):年 月 日