1、 1 四川省万源市公路养护管理二段 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 万源市公路养护管理二段,系隶属于万源市交通运输局下属的一个 副 科级 公益一类型 事业单位 。从事全段 318.707 的国省县道公路养护工作。 (二) 2017年重点工作完成情况 1、道路日常养护 2017年,段总支、行政按照与两个主管局签定的年度目标管理责任书,层层分解、细化落实,与股室、站(组)、承包组签定了养护、安全生产目标责任书,细化职责,落实了全年具体工作任务。月初安排布置任务、月底验收,班子成员、养护股负责人长 期坚持上路查看任务落实完成情况。据年终自查,全年共清扫路面 5
2、176 万 ,清理疏通水沟 93公里,清理涵洞 62 道,清理边坡杂草树 220 公里,刷新安全警示标志 150 工日,安全巡查 783工日,圆满完成全年各项工作目标任务。 2、工程建设 全 段 干部职工 长期坚守工地,牺牲大量的节假日和休息日,任劳任怨, 各司其责 ,保证了工程建设质量和进度,确保了施工安全,在规定的时间内圆满完成了各项任务。全年2 共完成以下大、中修工程建设如下: ( 1) 5 月铁矿乡场镇破损路段维修整治。 ( 2) 7 月 双万路 K91+200水毁路基修复、新建王家园 挡墙及清除坍方 。 ( 3) 7月双万路沙滩学校新校区至金星加油站路段路面维修整治。 ( 4) 8
3、月河平路烂路维修整治。 ( 5) 10 月竹峪至康乐路两河口桥基础维修加固整治。 ( 6)通小路王明发盘道烂路整治。 ( 7)截止 10 月底全段管养道路共清除坍方 7860m3。 3、临时任务 按照 市委、政府及交运局的安排部署,为打好扶贫攻坚战 : 一是 9 月龙潭河景区道路隐患整治; 二是 11 月八台山景区道路隐患整治; 三是 11 月成万快速 1K 000 处桥台引道维修整治 ; 四是 11 月我段对 梨树乡三合面村联户道路路面硬化2.65公里。调技术骨 干 10余人,投入挖掘机、装载机 10个工 作 日, 在规定时间内 圆满完成了突击整治任务 。 二、部门概况 万源市公路养护管理二
4、段系交运局下属 二级单位, 系公益一类型事业单位。 三、收支决算总体情况说明 3 2017 年养路二段本年收入合计 937.49 万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入 937.49 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 2017 年养路二段 本年支出合计 937.49 万元,其中:基本支出 937.49万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;
5、经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 937.49 万元。与 2016年相比,财政拨款收、支总计各减少 93.69 万元,下降 9.9%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 937.49 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款减少 93.69 万元,下降 9.9%。 5 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 937.
6、49 万元,主要用于以下方面 :一般公共服务支出 0 万元,占 0%;教育支出0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 314.40万元,占 33.5%;医疗卫生支出 29.38万元,占 3.1%;住房保障支出 52.17万元,占 5.6%;交通运输支出 541.54,占 57.8%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6 1.社会保障和就 业 (类 )行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) : 支出决算为 296.54 万元,完成预算 100%;抚恤(款)死亡抚恤(项) :支出决算为 17.86万元 ,完成预算 112%。抚恤人员增加。 2.医疗卫生与计划生育 (类)行政事业单
7、位医疗(款)事业单位医疗(项) :支出决算为 29.38 万元,完成预算 100%。 3.交通运输支出 (类)公路水路运输(款)公路养护(项): 支出决算为 541.54 万元,完成预算 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 4、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 52.17 万元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.49万元,其中: 人员经费 922.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他
8、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询7 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
9、 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0%;无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算 0.30 万元,占 100%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。开支内容包括:无。 8 因公出国(境)支出决算比 2016 年增加 /减少 0 万元,增长 /下降 0%。 2.因为无公务用车购置及运行维护费预算所以 无公务用车购置及运行维护
10、费 。其中: 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0辆、金额 0万元,越野车 0辆、金额0 万元,载客汽车 0辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12月底,单位共有公务用车 0辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 因为无公务用车购 置及运行维护费预算所以 无公务用车运行维护费支出,其他交通使用费 5 万元。主要用于 公 路养护生产、安全检查等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 其他交通使用费支出决算比 2016 年减少 28.43 万元,下降 85%。主要原因是上年度把其他机械使用费也列入在一起的。 3.公务接待
11、费支出 0.30 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次, 95 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.30 万元,具体内容包括:公务接待用餐 0.30 万元。 公务接待费支出决算比 2016减少 0.08万元,下降 25%。主要原因是厉行节约,接待任务减少。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 9 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017 年度无机关运行经费。 (二)政府采购支
12、出情况 2017年度,养路二段政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日,养路二段共有车辆 及机械 11辆,其中:部级领导干部用车 0辆、 越野 车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、 生产 用车 6辆 、机械 3台。 其中 单价 50万元以上通用设备 0台(套),单价 100万元以上专用设备 1台(套)。 十一、名词解释
13、1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2. 社会保障和就业 (类 )行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指职工的养老保险 ; 社会保 障和就业 (类 )10 抚恤(款)死亡抚恤(项) :指单位抚恤人员生活费。 3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 4.“三公”经费: 指单位的 公务接待费 , 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.住房保障支出:指职工的住房公积金 6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :指职工的医疗保障费 7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。