广西壮族自治区桂林.DOC

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1、 1 广西壮族自治区 桂林市 阳朔县 公安局交通警察大队 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分: 阳朔县公安局交通警察大队 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 阳朔县公安局交通警察大队 2016 年部门决算报表 表 一 : 收入支出 决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表 五 : 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 : 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 : 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费 支出 决算表 表 八 : 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第 三部分: 阳朔县公安局交

2、通警察大队 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 。 四 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公 ” 经费支出决算 情况 说明 。 五、其他重要事项情况说明。 3 第一部分: 阳朔县公安局交通警察大队 概况 一、 主要职能 交警职能: 1、负责交通管理工作; 2、承担道路治安巡逻任务,维护道路交通安全、道路交通秩序,管理机动车辆和驾驶员;3、参与拟定城市道路交通和安全设施的规划; 4、依法查处交通违 法行为和交通事故。 二、部门决算单位构成 阳朔县公

3、安局交通警察大队是阳朔县公安局独立核算的二层机构 , 所公开的 2016年部门决算表仅包含阳朔县公安局交通警察大队的数据。 4 第二部分: 阳朔县公安局交通警察大队 2016 年部门决算报表 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格要零报告 , 列出空表并 在表格下方说明“ XX(局、办)没有 XX收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据” 。 表一:收入支出决算 总 表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目

4、决算数 一、财政拨款 978.99 一、一般公共服务 支出 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 四、其他收入 四、 公共安全支出 959.77 五、 科学技术 支出 十九、住房保障支出 19.22 本年收入合计 978.99 本年支出合计 978.99 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 978.99 支出总计 978.99 5 表二: 收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 978.9

5、9 978.99 204 公共安全支出 959.77 959.77 20402 公安 959.77 959.77 2040201 行政运行 786.76 786.76 2040212 道路交通管理 173 173 221 住房保障支出 19.22 19.22 22102 住房保障支出 19.22 19.22 2210201 住房公积金 19.22 19.22 6 表 三 : 支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 978.99 805.98 173 204 公共安全支出

6、 959.77 786.76 20402 公安 959.77 786.76 2040201 行政运行 786.76 786.76 2040212 道路交通管理 173 173 221 住房保障支出 19.22 19.22 22102 住房保障支出 19.22 19.22 2210201 住房公积金 19.22 19.22 7 表 四 : 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 978.99 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预

7、算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、 公安安全支出 21 959.77 959.77 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 十九、住房保障支出 24 19.22 19.22 8 25 9 26 10 27 11 28 8 本年收入合计 12 978.99 本年支出合计 29 978.99 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 978.99 合计 34 978.99 表 五 : 一般 公共预算 财政拨款 支出决算 表 单位:

8、 万元 项 目 合计 基 本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 978.99 173 204 公共安全支出 959.77 786.76 20402 公安 959.77 786.76 2040201 行政运行 786.76 786.76 2040212 道路交通管理 173 173 221 住房保障支出 19.22 19.22 22102 住房保障支出 19.22 19.22 2210201 住房公积金 19.22 19.22 9 10 表 六 : 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算 表 单位:万元 经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2

9、 3 合计 978.99 707.42 271.56 工资福利支出 603.97 基本工资 169.79 津贴补贴 114.84 奖金 90.04 其他社会保险 82.53 伙食费 16.55 基本养老保险缴费 21.15 职业年金缴费 15.38 其他工资福利支出 93.69 商品和服务支出 247.53 办公费 20.04 印刷费 14.68 水费 0.18 电费 6.30 邮电费 14.14 差旅费 24.35 公务接待费 9.92 维修 (护 )费 7.48 会议费 2 租凭费 2.9 培训费 2.41 公务用车维护费 57.75 被装购置费 6.15 劳务费 11.11 手续费 2.17 专用材料费 29.78 税金及附加费 22.31 其他商品和服务支出 13.86 对个人和家庭的补助 103.45 离休费 退休费 73.76 抚恤金 0.15 医疗费 住房公积金 27.13 奖励金 2.41 其他支出 24.03

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