郑州市二七区文化旅游局2018年部门预算公开情况说明.doc

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1、郑州市二七区文化旅游局 2018 年部门预 算公开情况说明一、部门基本情况(一)部门主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游业的方针、政策和法律、法规及条例;拟订全区文化艺术、新闻出版、著作权、文物保护、旅游业工作的发展战略、发展规划、规范性文件和年度计划并组织实施和监督检查。2、负责制定全区文化艺术和新闻出版市场执法行政规划;负责全区出版物、其他印刷、复印、打印、娱乐场所、互联网上网服务、电影放映、文艺表演、城市社区有线电视系统、营业性演出以及美术品经营活动的监管和审核工作;组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件和

2、涉外侵权案件;管理全区出版物市场;组织、协调、督办全区“扫黄打非”工作。3、指导、协调、推动全区各类社会文化艺术事业的建设和发展;组织实施全区性重大文化艺术活动,负责制定全区非物质文化遗产管理办法、保护规划并组织实施;组织开展全区非物质文化遗产普查和保护工作;负责全区文物资源的调查、保护工作;负责全区文化艺术和新闻出版宣传管理工作,组织制定宣传教育规划和方案;配合实施全区农村电影放映工程。4、指导文化艺术、新闻出版重点设施建设;研究拟定全区文化产业规划及实施办法;指导、协调全区文化产业发展。5、协助区发展改革部门审批省、市、区下达的旅游业发展资金的投资立项工作;组织、指导旅游项目的规划开发建设

3、及旅游商品的研发工作;负责辖区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;监测全区旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全区假日旅游和特色旅游,引导休闲度假;负责全区旅游业外资利用工作。6、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任。7、研究拟订全区旅游市场开发战略并组织实施,负责全区旅游业整体形象的策划和宣传;指导各乡(镇) 、街道办事处、景区管理机构旅游工作。8、监督检查全区旅游经营单位的财务、统计工作;协调旅游市场价格;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施;负责全区旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训;指导旅游行业的

4、精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;指导区旅游协会的工作。9、承办区政府和上级部门交办的其他事项。(二)内设机构及下属单位根据上述职责,二七区文化旅游局设 4 个内设机构。内设机构分别为:办公室、文化文物科、旅游科、行政服务审批科;下属单位:图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队。(3)人员构成情况全局编制数为 60 人,在职人员 74 人,退休人员 7 人,副科级以上领导干部 9 人,干部职工 71 人。其中局机关共有干部职工 38 人(包含旅游发展服务中心) ,区文化市场综合执法大队共有干部职工 16 人,区文化馆共有干部职工18 人,区图书馆共有干部职工 2 人。二、收入预

5、算说明2018 年收入预算 1377.9 万元,其中:一般公共预算1377.9 万元(财政拨款 1374.6 万元、专项收入 0 万元、行政事业性收费收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他一般公共预算收入 3.3 万元) ,政府性基金收入0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理的非税收入 0 万元,其他各项收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。三、支出预算说明2018 年支出预算 1377.9 万元,其中:基本支出1191.6 万元,项目支出 186.3 万元。按功能科目分类,包括文化市场管理支出 171.66 万元,文化体育与媒体支出 57.17 万元,群众文

6、化支出 238.57 万元,行政运行支出 40.08 万元,机关服务支出 597.69 万元,社会保障和就业支出 61.59 万元,医疗卫生与计划生育支出 29.07 万元,住房保障支出 37.73 万元。(二)按支出用途分类,包括基本支出 1191.6 万元,其中:工资福利支出 1029 万元,商品和服务支出 49.41 万元,个人和家庭补助支出 11.31 万元,资本性支出 101.86万元;项目支出 186.3 万元。四、预算收支增减变化情况(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1377.9 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年预算相比,

7、一般公共预算收支预算增加 219.8 万元,其中工资福利支出增加 347.75 万元,商品和服务支出减少 152.02 万元,个人和家庭补助支出减少 77.79 万元,资本性支出增加 101.86 万元。政府性基金收支预算并无增减。(2)一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 1377.9 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 61.59 万元,占 4%;医疗卫生与计划生育支出 29.07 万元,占 2%;住房保障支出37.73 万元,约占 3%。(三)一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 1377.9 万元,其中:人员经费 1053

8、.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费 138.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(四)政府性基金支出预算情况说明2018 年政府性基金支出预算 0 万元。(五) “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算 4.9 万

9、元。其中,文化市场综合执法大队公务用车运行维护费 4 万元(包括单位公务用车燃料费 1.4 万元、维修费 2.3 万元、保险费 0.3 万元) ,较 2017 年减少 0.4 万元,减少 0.99%,响应国家号召,减少预算开支;文化馆公务接待费 0.9 万元(其中公务办公公用经费 0.5 万元,非物质文化遗产传承保护经费 0.4 万元)。因公出国(境)费用为 0 万元。没有公务车购置,费用0 万元。五、机关运行经费安排情况说明2018 年,机关运行经费 138.27 万元,其中:办公费31.43 万元、印刷费 14.08 万元、咨询费 3.8 万元、手续费1.58 万元、水费 3.4 万元、电

10、费 5.3 万元、邮电费 2.88 万元、差旅费 6.05 万元、维修(护)费 7.3 万元、租赁费7.5 万元、会议费 1.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费0.9 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 32.96 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 6.05 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。比 2017 年增加 96.17 万元,增加 69%,主要原因是单位在职人员数量有所增加。六、政府采购情况2018 年政府采购预算 0 万元。七、重点项目预算绩效目标暂无重点项目预算绩效目标。八、国有资

11、产占用情况2018 年我单位占用国有资产为 0 万元,无车辆。九、名词解释例如:1机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2 “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ,以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。二七区文化旅游局2018 年 2 月 28 日

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