1、#*食材配送项目商业策划书编 #*目录一、项目概述:.4(一)项目背景.4(二)项目简介.4(三)项目发展规划及目标51、发展规划:.52、目标:.6(四) 、项目具体运作:.6二、项目财务预算及分析.7(一) 、项目财务预算:.71、基础费用预算:72、目标商户销售额度预测#*表.73、主营业务成本:.84、管理费用:.85、期间费用.96、利润预测:.9(二)各项指标财务分析91、主要费用配比 .92、投资报酬率10三、项目市场分析.10(一) 、城市发展生鲜蔬菜配送营销模式的可行性10(二) 、大城市发展生鲜蔬菜配送连锁行业的 SWOT 分析11(三) 、目标市场竞争者分析.12四、项目
2、营销策略.13(一)产品策略.13(二)促销策略.14#*1.导入期零利润配送.152.成熟期的促销策略.15(三)价格策略.151. 价格浮动策略.162. 中低档价格运行策略.163.节假日价格稳定策略.16(四)品牌策略.161.质量打造品牌.172.服务打造品牌.17四:结论.17一、项目概述#*(一)项目背景:中国政府历来非常重视三农问题,十七届三中全会再次提出着重解决三农问题,促进农村经济发展和提高农民生活水平,进一步推进城乡一体化的发展,为本项目政府公关和上下游资源整合创造了很好条件。近些年来,深圳大型商超、品牌连锁餐饮店、学校、幼儿园及企业大食堂蓬勃发展,食材需求量剧增,随着国
3、家和消费者对食材安全日益重视,各大商户对食材的品质把控越来越严格,对供应商的要求也越来越高。不符合市场要求的食材供应商逐渐出局,而优质食材供应商成为各大商家追逐的对象。新的市场需求对这个食材配送传统行业提出了挑战,也推动了这个行业的发展。提供安全食材,让各大合作商户放心,是食材配送公司立足市场之本。成立一家符合市场需求的优质的食材配送公司,将拥有广阔的市场前景。(二)项目简介:1、项目名称:生鲜蔬菜食材配送(以下简称项目) ;2、公司基本情况:拟设立深圳市 XXX 食材配送管理有限公司,注册资金人民币万元,前期办公地点拟设于农批市场。办公场所原配有办公室、食材初级加工场、冷库冷藏室及交通运输队
4、伍,只需稍加完善便可直接投入运营。大多副营食材还可就近采购。3、公司核心竞争力定位:提供“健康安全、绿色环保”食材配送;优质食材只服务优质客户。4、经营范围:淡水鱼、绿色蔬菜(主营) ;其他初级农副产品(兼营) 。5、项目基本运营模式:食材供应项目的运营模式可以简单的概括为:“两条腿走路” ,一是直供,通过对大型商超、食堂、连锁餐饮品牌、学校食堂、幼儿#*园食堂及行政事业单位等目标商户的择优供应,可以实现项目的利润最大化,保证项目运营良性和可持续性发展;二是联合中小型食材供应商,达成供销联盟,扩大食材供应市场份额,形成产品规模,为公司品牌化运营提供最有力的保障。建立新型的“基地+公司+连锁配送
5、+ 产品品牌化+ 目标商户”供应链模式。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产;物流体系保证生鲜蔬菜食材的每日更新;主要食材产品打造自有品牌。立足深圳,对外扩张,联合政府打造“农村扶贫工程” “城市菜篮子工程”等民生系统工程,以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富,丰富城市居民菜篮子,培育区域经济新的增长点为目标。6、公司管理:7、客户管理:(三)项目发展规划及目标:1、发展规划:我们将项目发展战略规划为三阶段:第一阶段是在第 1 年内实施立足战略,第二阶段是在第 2-3 年内实施强者战略,第三阶段是在第 4-5 年内实施品牌化战略,具体战略安排如图 1 所示。第一阶段立足战略图 1 公司发展战略图
6、第二阶段强者战略第三阶段品牌化战略以生存为第一原则,与 2-3个大型商户建立合作关系扩大业务范围,联系生产基地,以需定产供,稳固货源,同时扩大企业知名度发挥资源优势,建立业务遍及全市的食品供应配送网络,形成自有品牌第一阶段 第二阶段 第三阶段#*2、目标: 公司各阶段目标 单位:万元时间 目标商户 年销售额预计第一年 1-3 家 1000第二年 5 家 6000第三年 8 家 10000第四- 五年 10-12 家 15000 以上注:第一年因为存在合同期对接问题,大部分已达成的合作意愿会集中在第二年生成有效供应合同.(四) 、食材配送项目具体运作:1、以公司运营基本思路为指导,建立基础团队,
7、集中优势产品,以相对简单快捷的深圳大型公司食堂为切入点,选用优势产品进入 1-3 家食堂,做大公司销售额度,以便于优化基地资源,形成产品优势;2、完善公司团队建设、公司各项管理制度、食材经营资质及供应链操作流程.加强客户管理,对各目标商户进行帐龄分析,确保应收帐款全年无坏帐;3、进驻大型商超连锁,首批目标商超为深圳天虹、华润深圳商超、沃尔玛商超、深圳永辉连锁超市等, 丰富食材供应种类,打造自有绿色生态基.加大以“安全健康,绿色环保” 为主题的宣传力度,提高公司知名度,年营业额 6000万以上4、发挥资源优势,建立科学合理的配送网络,主要产品打造自有品牌,形成明星产品优势,年营业额 1.5 亿以
8、上。二、项目财务预算及分析#*(一) 、项目投资预算:注册资本人民币 500 万元,第一期到资 120 万元。后期资金投入以目标商户签订有效合同为基数,首批资金基础支出的具体情况如表 3 所示:1、基础费用预算: 表 3 一年内项目基本费用预算表 单位: 万元固定成本费用 其他成本费用成本项目 金额 成本项目 金额 成本项目 金额场地租金 12.50 网站维护 1.50 运输物流 13.50办公设备 3.50 水电费 3.50 加工设备 3.00管理工资 28.00 网络费用 0.30 交通通讯 0.80营业工资 30.00 广告宣传 5.00网站建设 0.60 其他费用 5.00招待费用 1
9、2.8固定费用合计 44.00 其他成本费用合计 76.00注:第一年基本费用=固定费用+其他费用=120 万元2、目标商户配送额度预算表表 4 主营业务收入表 单位:万元销售金额年份大型食堂 连锁商超销售金额合计第一年 1000 0 1000第二年 1500 4500 6000第三年 2000 8000 10000#*3、主营业务成本:表 5 主营业务成本表 单位:万元成本费用科目第一年 第二年 第三年 第四-五年食材采购 750.00 3750.00 6400.00 9300.00食材损耗 50.00 300.00 500.00 750.00物流运输 10.00 30.00 50.00 1
10、00.00商超租金 500.00 800.00 1300.00财务成本 15.00 90.00 180.00 225.00商超维护 20.00 30.00 60.00合计 825.00 4690.00 7760.00 11735.004、管理费用:表 6 管理费用表 单位:万元年份 第一年 第二年 第三年 第四-五年场地租金 12.50 20.00 30.00 40.00水电费用 3.50 12.00 20.00 30.00办公费用 3.50 8.00 8.00 10.00人员工资 60.00 600.00 950.00 1500.00业务招待 10.00 100.00 100.00 220.
11、00应交税金 3.00 30.00 60.00 90.00第四-五年 3000 12000 15000合计 7500 24500 32000#*其他费用 6.00 50.00 70.00 150.00合计 98.50 820.00 1238.00 2040.005、期间费用表 7 期间费用表 单位:万元年份 第一年 第二年 第三年 第四-五年网络建设费 5.00 5.00 5.00 5.00广告宣传费 10.00 15.00 15.00 15.00合计 15.00 20.00 20.00 20.006、利润预测:表 8 预测利润表 单位:万元(二)各项指标财务分析1、主要费用及利润占比(%): 通过数据分折,食材配送项目主要费用及利润占比如下: 费用/销售额*%时间 收入 成本 费用 利润 利润率(%)第一年 1000.00 825.00 113.50 61.50 0.62第二年 6000.00 4690.00 840.00 470.00 0.78第三年 10000.00 7960.00 1258.00 782.00 0.78第四-五年 15000.00 11735.002060.00 1205.00 0.80合计 32000.00 25210 4271.50 2518.5 0.78