1、1上海市浦东新区盐仓幼儿园2017 年度单位决算2目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 上海市浦东新区盐仓幼儿园概况一、主要职能(一)贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务;(二)坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织学生学习德、智、体、美、劳等知识;(三)培养学
2、生创新精神和实践能力;(四)依法维护学生的合法权益。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区盐仓幼儿园设六个内设机构,包括:园长室、保教处、总务处、年级组、人事室、财务室。4第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 690.74 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 591.36五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术
3、支出 0.00六、其他收入 5.70 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 81.98九、医疗卫生与计划生育支出 26.43十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 18.41二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.75本年收入合计 696.44 本年支出合计 718.93用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
4、年初结转和结余 28.82 年末结转和结余 6.335总计 725.26 总计 725.2662017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 696.44 690.74 0.00 0.00 0.00 0.00 5.7 205 教育支出 563.92 563.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 563.92 563.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 563.92 563.92 0.00 0
5、.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离休退休 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 4.38 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.43 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.17 22.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6、201 医疗卫生与计划生育支出 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007221 住房保障支出 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.
7、00 0.00 229 其他支出 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 229 99 其他支出 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70229 99 01 其他支出 5.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 82017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 718.93 690.74 28.19 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 591.36 563.92 27.44 0.00 0.00
8、 0.00 205 02 普通教育 563.92 563.92 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 563.92 563.92 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育附加安排的支出 27.44 0.00 27.44 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 27.44 0.00 27.44 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00208 0
9、5 02 事业单位离退休 4.38 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 55.43 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 22.17 22.17 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.009210 11 行政事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.0
10、0221 住房保障支出 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 102017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数
11、 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 690.74 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 591.36 591.36 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 81.98 81.98 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 26.43 26.43 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00