1、1上海市浦东新区阳光幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区阳光幼儿园概况一、主要职能全面贯彻国家教育方针,努力提高保教质量,对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区阳光幼儿园设 1 个内设机构,包括:保教组。2第二部分 上海市浦东新区阳光幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 644.86 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经
2、营收入 五、教育支出 540.40五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.17 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 82.40九、医疗卫生与计划生育支出 22.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 15.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 645.03 本年支出合计 660.26用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.03年初结转和结余 16.68 年末结转和结余 1.42总计 661.71
3、总计 661.7132016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 645.03 644.86 0.17205 教育支出 525.17 525.00 0.17205 02 普通教育 488.13 487.96 0.17205 02 01 学前教育 488.13 487.96 0.17205 09 教育费附加安排的支出 37.04 37.04 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 37.04 37.04 208 社会保障和就业支出 82.40 82.40 208 05 行政事
4、业单位离退休 81.58 81.58 208 05 02 事业单位离退休 1.76 1.76208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 43.87 43.87208 05 06 机关事业单位职业年金支出 35.95 35.95208 08 抚恤 0.82 0.824208 08 01 死亡抚恤 0.82 0.82210 医疗卫生与计划生育支出 22.11 22.11210 05 医疗保障 22.11 22.11210 05 02 事业单位医疗 22.11 22.11221 住房保障支出 15.35 15.35221 02 住房改革支出 15.35 15.35221 02 01 住房公积金
5、 15.35 15.3552016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 660.26 645.26 15.00 205 教育支出 540.40 525.40 15.00205 02 普通教育 488.36 488.36205 02 01 学前教育 488.36 488.36205 09 教育费附加安排的支出 52.04 37.04 15.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 52.04 37.04 15.00208 社会保障和就业支出 82.40 82.40208 05
6、行政事业单位离退休 81.58 81.58208 05 02 事业单位离退休 1.76 1.76208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 43.87 43.87208 05 06 机关事业单位职业年金支出 35.95 35.95208 08 抚恤 0.82 0.826208 08 01 死亡抚恤 0.82 0.82210 医疗卫生与计划生育支出 22.11 22.11210 05 医疗保障 22.11 22.11210 05 02 事业单位医疗 22.11 22.11221 住房保障支出 15.35 15.35221 02 住房改革支出 15.35 15.35221 02 01 住房公
7、积金 15.35 15.3572016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 644.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 540.26 540.26 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 82.40 82.40 九、医疗卫生与计划生育支出 22.11 22.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、
8、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.35 15.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 644.86 本年支出合计 660.12 660.12 年初财政拨款结转和结余 16.68 年末财政拨款结转和结余 1.42 1.42 一般公共预算财政拨款 16.68 政府性基金预算财政拨款 总计 661.54 总计 661.54 661.54 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出
9、 540.26 525.26 15.00205 02 普通教育 488.22 488.22205 02 01 学前教育 488.22 488.22205 09 教育费附加安排的支出 52.04 37.04 15.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 52.04 37.04 15.00208 社会保障和就业支出 82.40 82.40208 05 行政事业单位离退休 81.58 81.58208 05 02 事业单位离退休 1.76 1.76208 05 05机关事业单位基本养老保险支出43.87 43.87208 05 06 机关事业单位职业年金支出 35.95 35.95208
10、08 抚恤 0.82 0.82208 08 01 死亡抚恤 0.82 0.82210 医疗卫生与计划生育支出 22.11 22.11210 05 医疗保障 22.11 22.11210 05 02 事业单位医疗 22.11 22.11221 住房保障支出 15.35 15.35221 02 住房改革支出 15.35 15.35221 02 01 住房公积金 15.35 15.35合计 660.12 645.12 15.00102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利
11、支出 488.03 488.03301 01 基本工资 71.24 71.24301 02 津贴补贴 12.01 12.01301 03 奖金 22.09 22.09301 04 其他社会保障缴费 30.46 30.46301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 213.35 213.35301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 43.87 43.87301 09 职业年金缴费 35.95 35.95301 99 其他工资福利支出 59.06 59.06302 商品和服务支出 114.46 114.46302 01 办公费 3.02 3.02302 02 印刷费 0.60 0.60302
12、 03 咨询费 1.00 1.00302 04 手续费 0.91 0.91302 05 水费 2.17 2.17302 06 电费 3.53 3.53302 07 邮电费 0.87 0.87302 08 取暖费302 09 物业管理费 22.87 22.87302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 33.56 33.56302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 3.80 3.80302 17 公务接待费302 18 专用材料费 4.52 4.52302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.90 0.90302 27 委托业务费 0.64 0.64302 28 工会经费 12.65 12.65302 29 福利费 9.60 9.60302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.10 0.10302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 13.72 13.72