上海静安区妇女联合会2016决算.DOC

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资源描述

1、1上海市静安区妇女联合会 2016 年度决算第一部分 上海市静安区妇女联合会概况一、主要职责1、按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规以及妇联的章程,确定妇联工作的指导方针和任务;依法代表和维护妇女合法权益,促 进男女平等;参与制定区妇女儿童发展规划,督促规划的实施;参与本区社会事务的民主管理、民主监督。2、组织开展有关宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强 的精神;通过评选市、“三八”红旗手(集体)和“五好文明家庭” ,开展“ 巾帼建功” 和 “家庭文明建设”等活动,促进妇女人才成长,全面提高广大妇女群众和家庭成员的综合素质。3、参与女性人才资源的发掘、管理和女性人才

2、的培养、推荐及输送工作;参与制订本区妇女干部的学习、培养和开发规划,指导各级妇女组织做好培养、选拔女干部的基地建设和组织建设工作。4、广泛了解、收集社情民意,开展妇女问题的调查研究,及时向党和政府反映各界妇女群众的思想情况及愿望、要求;配合政府做好促进再就业工作,借助社会力量为妇女儿童办实事、做好事;参与社会综合治理,做好失足妇女的帮教工作,促进社会稳定。5、广泛联系和团结社会各界、各族妇女,加强与各民主党派和民族宗教、社会团体妇女的联系,积极推进妇女参政议政。二、机构设置根 据 上 述 主 要 职 责 ,静安区妇联的内设机构:1 室 3 部(办公室、发展联络部、基 层工作部、妇女儿童部),区

3、妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。2第二部分 上海市静安区妇联 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1100.50 一、一般公共服务支出 1004.02其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 9.16 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 18.00九、医疗卫生与计划生育支出 16.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信

4、息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 62.32二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1109.66 本年支出合计 1100.70用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 468.44 年末结转和结余 477.4总计 1578.10 总计 1578.1032016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1109.66 1100.50 9.16 201 一般公共服务支出 993.20 984.

5、04 9.16 201 29 群众团体事务 993.20 984.04 9.16 201 29 01 行政运行 421.05 421.05 201 29 02 一般行政管理事务 572.15 562.99 9.16 208 社会保障和就业支出 33.17 33.17 208 05 行政事业单位离退休 33.17 33.17 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 33.17 33.17210 医疗卫生与计划生育支出 20.89 20.89210 05 医疗保障 20.89 20.89210 05 01 行政单位医疗 20.89 20.89221 住房保障支出 62.40 62.40221

6、 02 住房改革支出 62.40 62.40221 02 01 住房公积金 18.40 18.40221 02 03 购房补贴 44.00 44.00 42016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 1100.70 500.47 600.23 201 一般公共服务支出 1004.02 403.79 600.23201 29 群众团体事务 1004.02 403.79 600.23201 29 01 行政运行 403.79 403.79201 29 02 一般行政管理事务 600.23 6

7、00.23208 社会保障和就业支出 18.00 18.00208 05 行政事业单位离退休 18.00 18.00208 05 01 归口管理的行政单位离退休 18.00 18.00210 医疗卫生与计划生育支出 16.36 16.36210 05 医疗保障 16.36 16.36210 05 01 行政单位医疗 16.36 16.36221 住房保障支出 62.32 62.32221 02 住房改革支出 62.32 62.32221 02 01 住房公积金 18.35 18.35221 02 03 购房补贴 43.97 43.9752016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数

8、支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1100.50 一、一般公共服务支出 985.14 985.14 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 18.00 18.00 九、医疗卫生与计划生育支出 16.36 16.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出

9、十九、住房保障支出 62.32 62.32 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1100.50 本年支出合计 1081.82 1081.82 年初财政拨款结转和结余 408.35 年末财政拨款结转和结余 427.03 427.03 一般公共预算财政拨款 408.35 政府性基金预算财政拨款 总计 1508.85 总计 1508.85 1508.85 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 985.14 403.79 581.35201 29

10、 群众团体事务 985.14 403.79 581.35201 29 01 行政运行 403.79 403.79201 29 02 一般行政管理事务 581.35 581.35208 社会保障和就业支出 18.00 18.00208 05 行政事业单位离退休 18.00 18.00208 05 01 归口管理的行政单位离退休 18.00 18.00210 医疗卫生与计划生育支出 16.36 16.36210 05 医疗保障 16.36 16.36210 05 01 行政单位医疗 16.36 16.36221 住房保障支出 62.32 62.32221 02 住房改革支出 62.32 62.32

11、221 02 01 住房公积金 18.35 18.35221 02 03 购房补贴 43.97 43.97合计 1081.82 500.47 581.3582016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 362.76 362.76301 01 基本工资 47.08 47.08301 02 津贴补贴 143.73 143.73301 03 奖金 81.53 81.53301 04 其他社会保障缴费 21.97 21.97301 06 伙食补助费 16.23 16.233

12、01 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.35 31.35301 09 职业年金缴费 9.26 9.26301 99 其他工资福利支出 11.61 11.61302 商品和服务支出 57.07 57.07302 01 办公费 21.3 21.3302 02 印刷费 0.17 0.17302 03 咨询费302 04 手续费 0.03 0.03302 05 水费 0.06 0.06302 06 电费302 07 邮电费 5.41 5.41302 08 取暖费302 09 物业管理费 1.64 1.64302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13

13、维修(护)费 1.49 1.49302 14 租赁费302 15 会议费 0.50 0.50302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.64 0.64302 27 委托业务费302 28 工会经费 6.12 6.12302 29 福利费 7.13 7.13302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 12.58 12.58302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出9303 对个人和家庭的补助 80.64 80.64303 01 离休费 13.29 13.29303

14、02 退休费 4.71 4.71303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.32 0.32303 11 住房公积金 18.35 18.35303 12 提租补贴303 13 购房补贴 43.97 43.97303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 500.47 443.40 57.07102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.0057.07

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