汤阴体育中学2018部门预算.DOC

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1、1 汤阴县体育中学 2018 年度部门预算情况说明二一八年二月目 录2 第一部分 体育中学概况 一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分 体育中学2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件:体育中学 2018 年度部门预算表表一 财政拨款收支总体情况表表二 一般公共预算支出情况表表三 一般公共预算基本支出情况表表四 政府性基金支出总表表五 部门收支总体情况表表六 部门收入总体情况表表七 部门支出总体情况表表八 部门支出总表表九 工资福利支出明细表十 单位运行费支出明细表表十一 业务费支出明细表表十二 政府预算经济分类表表十三 三公经费预算批复表3 第一部分 体育中学概况1、体育中学

2、主要职责机构规格相当于正股级;其中领导职数 1 正 2 副,主任 2 人;经费实行财政全额拨款。主要职责:培养青少年体育后备人才,促进体育事业蓬勃发展,体育教育学科中学学历教育。二、体育中学机构设置及人员构成事业编制 17 名,教师 16 人,职工 1 人,退休 6 人。我校无下属或分支机构,本次预算公开内容仅包括本单位预算情况。第二部分 体育中学 2018 年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明体育中学 2018 年收入预算总计 171 万元,支出预算总计 171 万元,与 2017 年相比,收、支总计分别增加 5 万元,增长 3%。二、收入预算情况说明体育中学 2018 年部门预算收

3、入为 171 万元。其中:一般公共预算拨款 171 万元,政府性基金收入 0 元。三、支出预算情况说明体育中学 2018 年支出预算总计 171 万元,其中:基本支出171 万元,占 100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明体育中学2018年一般公共预算支出年初预算为171万元。主要用于以下方面:4 1、人员经费支出163万元。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、机关运行经费8万元,业务费0万元。

4、包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明体育中学2018年“三公 ”经费财政拨款支出 预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,与上年持平。具体支出情况如下:(一 )因 公 出 国 (境 )费 0万 元 ,2018年 预算支出为0万元,预

5、算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。(二 )公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0万元,2 018年 预算支出为0万元,预算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。(三 )公 务 接 待 费 0万元,2 018年 预算支出为0万元,预算数比205 17年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,与上年持平。六、政府性基金预算支出情况说明体育中学2018年政府性基金收支预算为0万元,根据要求公开空白表格。七 、 国 有 资 本 经 营 收 支 预 算我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。八 、 其 他 重 要 事

6、项 的 情 况 说 明(一)机关运行经费安排情况体育中学2018年机关运行经费安排8万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购安排情况体育中学2018年政府采购预算支出总额政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年,体育中学共组织对0个项目进行了预算绩效评。(四)其他需要说明的情况第三部分 名词解释一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。6 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收

7、入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务(类)事务(款):是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(一

8、)行政运行(项):是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指局机关及所属二级单位的项目支出。(三)机关服务(项):是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。7 八、 “三公 ”经费:是指 纳入县级财政预算管理,部 门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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