四川邻水建设工程质量安全监督站.DOC

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资源描述

1、1四川省邻水县建设工程质量安全监督站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能我单位属于事业单位,根据建筑法、 建设工程质量管理条例有关法律、法规和工程建设强制性标准规范,对全县工业及民用建筑进行质量监督,对工程现场实体质量和工程质量责任主体的质量行为实施监督的行政管理行为工作。(二)2017 年重点工作完成情况。这一年来,我站全年受理监督建设工程项目 46 个,工程面积约 189.3 万平米; 其中住宅工程 29 个,工程面积约 145.3万平米;公共建筑 17 个,工程面积约 44 万平米。竣工验收备案工程项目 35 个,工程面积约 66.82 万平米; 其中商品房

2、12个,工程面积约 57.14 万平米;其它住宅 23 个,工程面积约9.68 万平米。合格率达 100%。县城和乡镇规划区内报建项目建设工程质量安全监督率达 100%,全年没有发生一起因监督失职而引发的质量事故。二、部门概况我单位事业编制 12 人,2017 年底实有事业人员 10 人,退休 5 人。三、收支决算总体情况说明2017 年质监站本年收入合计 145.56 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 91.93 万元,占 63%;政府性基金预算2财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%

3、;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 53.63 万元,占 37%。2017 年质监站本年支出合计 145.56 万元,其中:基本支出 145.56 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 145.56 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 45.13 万元,增长 31%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨

4、款支出 145.56 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款增加 45.13 万元,增长 31%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 145.56 万元,主要用于以下方面:工资 福利支出 121.67 万元,占 84%;商品和服务支出 9.25 万元,占 6%;对个人和家庭的补助支出 14.64 万元,占 10%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业 2080505、2080599: 支出决算为311.28 万元,完成预算 100%。2. 医疗卫生与计划生育支出 210799、21011

5、99、2101299: 支出决算为 4.62 万元,完成预算 100%。3. 城乡社区支出 2120106、2120199、2120201、2129999: 支出决算为 122.97 万元,完成预算 100%。4. 住房保障支出 2210201: 支出决算为 6.7 万元,完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.93 万元,其中:人员经费 82.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

6、补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 9.25 万元,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。4七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元,

7、完成预算 100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2016 年增加/ 减少 0 万元,增 长/ 下降 0%。主要原因是无因公出国(境)。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,截至 201

8、6 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车。3.公务接待费支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。其中:外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元,增长/5下降 0%。主要原因是无公务接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出

9、0 万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年度,质监站机关运行经费支出 145.56 万元,比2016 年增加 45.13 万元,增长 31%。(二)政府采购支出情况2017 年度,质监站政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,质监站共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0

10、辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。十一、名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。62.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

11、金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业 2080505、2080599: 分别指机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。10. 医疗卫生与计划生育支出210799、2101199、2101299: 分别指其他 计划生育事务支出、其他行政事业单位医疗支出。11. 城乡社区支出2120106、2120199、2120201

12、、2129999: 指其他城乡社区管理事务支出。712. 住房保障支出 2210201: 指住房公积金。13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16.“三公 ”经费:指部 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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