2017年肥城政务服务中心管理办公室部门预算.DOC

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资源描述

1、 1 2017 年肥城市政务服务中心管理办公室部门预算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、 “三公”经费支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 概 况 一、 主要职能 (一)贯彻执行国家、省和泰安市关于行政审批制度改革的有关政策规定,制定政务 服务中心各项规章制度并组织实施。 (二)负责对进驻政务服务中心常驻部门单

2、位和非常驻部门单位进行调整,对进驻和退出的政务服务事项进行审核。 (三)负责编制政务服务标准化体系并组织实施。 (四)负责审查部门单位对服务窗口的授权是否充分。 (五)负责协调和监督进驻事项的办理,组织、督导联合审批、联合办理,适时通报政务服务工作情况。 (六)负责对进驻服务窗口工作人员进行日常考勤、监督、管理和考核。 (七)负责受理对进驻服务窗口及工作人员的投诉、举报,做好调查、处理和反馈。 (八)负责对市公共资源交易中心进行监督管理 。 (九)负责对镇街便民服务中心的工作进行指导和监督。 3 (十)承办市委、市政府交办的其他工作事项。 二、部门预算单位构成 肥城市政务服务中心管理办公室部门

3、预算包括:肥城市政务服务中心管理办公室单位预算 纳入肥城市政务服务中心管理办公室部门 2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1 肥城市政务服务中心管理办公室 4 第二部分 2017年部门预算表 表 1.部门 收支预算 总 表 单位: 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、一般公共预算拨款 325.49 一般公共服务支出 313.43 二、政府性基金拨款 政府办公厅(室)及相关机构事务 313.43 三、财政专户管理资金 一般行政管理事务 313.43 四、国有资本经营预算 财政事务 五、其他收入 其他财政事务支出 社会保

4、障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 12.06 医疗保障 12.06 行政单位医疗 12.06 本年收入合计: 325.49 本年支出合计: 325.49 六、上级补助 七、上年结转 结转下年 收入总计: 325.49 支出总计: 325.49 5 表 2.部门 收 入预 算 总 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附 属 单 位 上 缴 收入 其他收入 类 款 项 合 计 325.49 325.49 201 一般公共服 务支出 313.43 313.43 20103 政府办公厅(室

5、)及相关机构事务 313.43 313.43 2010306 政务公开审批 313.43 313.43 210 医疗卫生与计划生育支出 12.06 12.06 21005 医疗保障 12.06 12.06 2100501 行政单位医疗 12.06 12.06 6 表 3.部门支出预 算 总 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 325.49 325.49 201 一般公共服务支出 313.43 313.43 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 313.43 313.43 2010306

6、政务公开审批 313.43 313.43 210 医疗卫生与计划生育支出 12.06 12.06 21005 医疗保障 12.06 12.06 2100501 行政单位医疗 12.06 12.06 7 表 4.财政拨款收入支出 预 算总表 单位:万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 一、本年支出 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 325.49 ( 一 ) 一般公共服务支出 313.43 313.43 (二) 政府性基金预算财政拨款 (二) 外交支出 (三) 国防支出 (四) 公共安全支出 (五) 教育支出 (六) 科学技术支出 二、上年结转

7、 (七) 医疗卫生与计划生育支出 12.06 12.06 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 (二) 政府性基金预算财政拨款 二、结转下年 收 入 总 计 325.49 支 出 总 计 325.49 325.49 8 表 5.一般公共预算支出表(按功能科目) 单位: 万元 功能科目编码 功能 科目名称 2017 年预算数 类 款 项 基本支出 项目支出 合 计 325.49 201 一般公共服务支出 313.43 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 313.43 06 政务公开审批 313.43 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休

8、 01 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育 支出 12.06 05 医疗保障 12.06 01 行政单位医疗 12.06 9 表 6.一般公共预算基本支出 表(按经济科目) 单位: 万元 科目编码 科目名称 金 额 类 款 合计 325.49 301 工资福利支出 179.24 01 基本工资 167.18 04 其他社会保障缴费 12.06 302 商品和服务支出 126.48 01 办公费 2.96 15 会议费 2.00 16 培训费 1.10 17 公务接待费 2.33 28 工会费 2.84 29 福利费 0.25 31 公车运行维护费 4.00 99 其他商品和服务支出 111.00 303 对个人和家庭的补助 19.77 05 生活补助 2.16 11 住房公积金 14.17 14 采暖补贴 3.35 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.09 10 表 7.政府性基金 预算支出 表 单位: 万元 科目编码 科目名称 2017 年预算数 合计 基本支出 项目支出 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

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