无公害农产品认证现场检查报告.DOC

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资源描述

1、无公害农产品认证现场检查报告申请主体全称: 现 场检查结论: 农业部农产品质量安全中心印制填 写 说 明1报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写,字迹整洁、术语规范准确。栏目内容应根据现场检查情况作客观描述,不得空缺,没有填写内容的填“无” 。 2种植业产品不需要填写表四、表五;畜牧业产品不需要填写表三、表五;渔业产品不需要填写表三、表四。3. 填写表三、表四、表五时,检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打“”,不合格打“”;关键项(条款带“”的)及不合格项的具体情况应在相应“情况描述”栏内作详细说明。4. 表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题和相关建议等内容。5

2、检查组及参加人员签字必须由本人签署,不得代签;注册检查员应在备注栏填写注册证书号。6报告格式可从中国农产品质量安全网(网址:)下载后用A4纸印制。表一 现场检查人员基本情况检查组派出单位名称类别 分工姓名(本人签字) 工作单位 职务/职称 电话备注(检查员注册证书号)组长检查组成员参加人员保密承诺检查组承诺:严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查,对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息,在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。表二 受检单位基本情况申请主体全称 法人代表通讯地址 邮 编联 系 人 电话 传 真产品名称检查地点 现场检查日

3、期 年 月 日抽检农户名单表三 无公害农产品(种植业产品)认证现场检查评定项目条款 检查项目 结论 情况描述 备注一、质量管理1申请主体资质:证照齐全有效,具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查:资质证明文件及相关材料2质量安全管理责任制:明确领导、管理和生产人员职责。查:关键岗位职责分工3质量管理制度:包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。查:各类质量管理体系文件4内检员:有经培训合格的无公害农产品内检员。查:无公害农产品内检员证书原件5生产管理人员:质量安全管理人员、生产人员定期接受相关培训。查:培训记录、培

4、训资料等6记录档案:生产和销售记录档案至少保存两年。查:文件记录档案二、产地环境及设施7 周边环境:清洁,无生产及生活废弃物。查:现场查看。8产区环境:产地区域范围明确,无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。查:现场查看三、生产过程管理9植保产品选购:购买的植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行标准,保留购货凭证,出入库记录并记录相关情况。 查:植保产品标签、购货凭证、出入库记录10植保产品储存:植保产品及其器械应有专门的地方进行储存,并有专人进行管理。查:现场查看、查领用记录11植保产品使用:应遵守国家相关法律法规,针对病、虫、草害或靶标,合理选择植保产品;严格执行安全间隔期的规定

5、;不得使用国家禁止使用的植保产品;不得使用过期植保产品。查:用药记录、采收记录,现场查看12用药记录:包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员。查:用药记录13 肥料选购:应保留肥料的购货凭证,并记录相关情况。查:肥料的购货凭证、入库记录14肥料使用:严格遵守国家相关规定,不使用城市垃圾和未经无害化处理的人类生活的污水淤泥。查:施肥记录15施肥记录:应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员。查:施肥记录16废弃物管理:生产废弃物应按规定进行收集和处理。查:现场查看。四、产品质量管理17产品质量报告:产品质量应符合国家相关法律法规和标

6、准的要求。查:产品自检记录、监督抽检报告或产品检验报告18产品储存:产品应用符合要求的容器采收、运输、存储。收获的产品应与植保产品、有机肥料及化肥等农业投入品分开储存。查:现场查看19包装标识:产品的包装标识应符合农产品包装和标识管理相关规定。查:现场查看五、初级加工产品管理(适用于申报产品为初级加工产品的)20 加工场资质:具有国家规定的资质条件。查:食品卫生许可证或食品生产许可证21卫生制度:制定卫生管理和消毒制度,并严格执行。查:文件资料、现场查看22加工规程:制定食品加工生产技术规程。查:加工技术规程、加工生产记录23加工原料:符合相关规定的要求,不非法添加非食用物质和滥用食品添加剂。

7、查:原辅料使用记录、现场查看24产品储运:应有符合要求的产品贮藏和运输设施。查:现场查看六、标志使用管理(适用于复查换证产品)25标志使用:获证产品应按要求使用无公害农产品标志。查:标志使用记录表六 现场检查结论现 场检 查综 合评 价检 查结 论 通过 限期整改 不通过现场检查组组长签字年 月 日申请主体(签字、盖章)年 月 日不 合 格 项 目 确 认申请主体同意检查组认定的不合格项目,将按要求采取措施在 年 月 日前整改完成,并将有关情况书面报告。申请主体若不同意检查组认定的不合格项目,请填写意见:申请主体(签字、盖章) 年 月 日整改结果整改结果验证方式:书面验证 现场验证 验证意见:检查组组长(签字) 年 月 日

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