2016黄岛区西海岸新区园区.DOC

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资源描述

1、 1 2016 年 度 黄岛区(西海岸新区)园区 统筹办公室 部门 决算 2 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 决算 单位构成 第二部分 2016 年 度 部门决 算表 一 、 收 入 支 出决 算 总 表 二 、 收入决 算表 三、支出 决 算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五 、 一般 公共预算 财政拨款支出 决 算表 六、一般公共预算 财政拨款 基本 支出 决 算表 七 、政府性基金 预算财政拨款 收入 支出 决 算表 八 、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决 算表 第三部分 2016 年 度 部门决 算 情况 和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 3

2、 第一部分 部门 概况 4 一、 黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室 主要职能 根据 关于 黄岛区 (西海岸新区)园区统筹办公室主要职责 内设机构和人员编制方案规定,黄岛区 (西海岸新区)园区统筹办公室 的主要职责是: (一) 贯彻落实区委(工委)、区政府(管委)关于各大功能区建设发展的各项决策部署。 (二) 统筹协调各大功能区产业发展、投资促进和规划建设等相关工作。 (三) 组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行机制;统筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作;会同有关部门做 好向各大功能区赋权相关工作。 (四) 组织协调有关部门指导、服务各大功能区相关工作。 (五) 督促各大功能区贯

3、彻落实区委(工委)、区政府(管委)的重大决策部署,承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核工作。 (六)负责大功能区产业项目(含亿元以下社会投资产业类非重点项目)落地后的调度推进、督查考核工作,与区发改局建立信息互通机制,及时将涉及大功能区相关项目信息相互告知。 (七 ) 承办区委(工委)、区政府(管委)交办的其他事项。 二、 部门决 算单位构成 黄岛区 (西海岸新区)园区统筹办公室为财政拨款的行政单位, 2016 年部门决算只有本级决算,无下属单位决算。 5 第二部分 2016 年 度 部门决 算表 6 收入支出决算 总 表 公开 01 表 部门: 黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室 单位

4、:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决 算 数 项目 (按功能分类 ) 行次 决 算 数 一、财政拨款收入 1 281.30 (按功 能科目) 30 二、上级补助收入 2 0 一、一般公共服务支出 31 258.01 三、事业收入 3 0 二、外交支出 32 0 四、经营收入 4 0 三、国防支出 33 0 五、附属单位上缴收入 5 0 四、公共安全支出 34 0 六、其他收入 6 0 五、教育支出 35 0 7 六、科学技术支出 36 0 8 七、社会保障和就业支出 37 23.05 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46

5、18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 281.30 本年支出合计 54 281.06 用事业基金弥补收支差额 26 0 结余分配 55 0 年初 结转和结余 27 2.87 年末结转和结余 56 3.11 28 57 总 计 29 284.17 总 计 58 284.17 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 收 入 决 算表 公开 02 表 部门 : 黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室 单位:万元 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补助收入 事业

6、收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 合 计 281.30 281.30 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 258.25 258.25 0 0 0 0 0 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 258.25 258.25 0 0 0 0 0 2013101 行政运行 227.47 227.47 0 0 0 0 0 2013102 一般行政管理事务 30.78 30.78 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 23.05 23.05 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 23.05 23.05 0 0 0 0 0 2080505 机关

7、事业单位基本养老保险缴费支出 23.05 23.05 0 0 0 0 0 8 支出决 算表 公开 03 表 部门 : 黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室 单位:万元 注:本表反映部门本年度各项支出 情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 281.06 250.51 30.55 0 0 0 201 一般公共服务支出 258.01 227.46 30.55 0 0 0 20131 党委办公厅(室)及相关 机构事务 258.01 227.46 30.55 0 0 0 2013101 行政运行 227.46 22

8、7.46 0 0 0 0 2013102 一般行政管理事务 30.55 0 30.55 0 0 0 208 社会保障和就业支出 23.05 23.05 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 23.05 23.05 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.05 23.05 0 0 0 0 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1 281.30 一、一般公共服务支出

9、15 258.01 258.01 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 16 0 0 0 3 三、国防支出 17 0 0 0 4 四、公共安全支出 18 0 0 0 5 五、教育支出 19 0 0 0 6 六、科学技术支出 20 0 0 0 7 七、社会保障和就业支出 21 23.05 23.05 0 8 22 本年收入合计 9 281.30 本年支出合计 23 281.06 281.06 0 年初财政拨款结转和结余 10 2.87 年末 财政拨款 结转和结余 24 3.11 3.11 0 一般 公共预算财政拨款 11 2.87 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 1

10、3 27 总 计 14 284.17 总 计 28 284.17 284.17 0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般 公共预算 财政拨款支出决 算表 公开 05 表 部门: 黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室 单位:万元 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 281.06 250.51 30.55 201 一般公共服务支出 258.01 227.46 30.55 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 258.01 227.46 30.55 2013101 行政运行 227.46 227.46 0.00 2013102 一般行政管理事务 30.55 0.00 30.55 208 社会保障和就业支出 23.05 23.05 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.05 23.05 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.05 23.05 0.00

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