2016年白沟新城一般公共预算.DOC

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资源描述

1、2016 年白沟新城一般公共预算 1 目 录 第一部分 2016 年 预算安排原则 1 2016 年预算安排的原则 . 3 第二部分 2016 年 本级一般公共预算安排基本情况 1 2016 年本级一般公共收入预算 . 5 2 2016 年本级一般公共收入预算 说明 . 5 3 2016 年本级一般公共收支预算平衡 . 6 4 2016 年本级一般公共收支预算平衡说明 . 7 5 2016 年本级一般公共支出预算 . .8 2 第三部分 2016 年 本级一般公共支出预算 资金安排情况 1 一般公共服务支出 安排情况 . 10 2 国防支出 安排情况 . 13 3 安全稳定支出 安排情况 .

2、14 4 教育支出 安排情况 . 15 5 文化体育与 传媒支出 安排情况 . 17 6 社会保障和就业支出 安排情况 . 18 7 医疗卫生与计划生育支出 安排情况 . 20 8 节能环保支出 安排情况 . 21 9 城乡社区事务支出 安排情况 . 22 10 农林水支出 安排情况 . 23 1 1 交通运输支出 安排情况 . 24 1 2 资源勘探信息等支出 安排情况 . 25 1 3 商业服务业等支出 安排情况 . 26 1 4 国土海洋气象等支出 安排情况 . 27 1 5 住房保障支出 安排情况 . 28 1 6 其他支出 安排情况 . 29 1 7 提前下达转移支付资金安排情况 .

3、 30 1 8 “ 三公经费”预算安排情况 . 32 1 9 政府采购 预算安排情况 . 33 3 1 2016 年预算安排的原则 一是依法理财。全面落实新预算法等法律规定,改进预算编审程序,细化项目编制,硬化预算约束。 二是绩效导向。按要求推进绩效预算改革,将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。 三是整合财力。整合管委会各种可用资金,盘活资金存量,加强债务管理,统筹安排支出,提高资金配置效率。 四是统筹兼顾。全面保障民生,支持重点工作、重点项目支出,同时坚持厉行节约,严格控制一般性支出,从严从紧控制“三公经费”支出。 4 第二部分 2016 年本级一般公共预算安排基本情况 5 1 2016

4、 年本级一般公共收入预算 单位:万元 项 目 2015年完成数 2016年预算数 增速 公共财政预算收入 50426 54971 9.00% (一)税收收入 46798 52507 12.20% 其中:国税部门组织收入 1548 1737 12.20% 地税部门组织收入 45250 50771 12.20% (二)非税收入 3628 2464 -32.10% 其中 : 财政部门组织收入 2625 1429 -60.60% 教育费附加 971 1000 3.00% 残疾人就业保障金 32 35 9.30% 2 2016 年本级一般公共收入预算说明 按照积极稳妥的原则, 2016 年本级一般公共预

5、算收入安排 54971万元,同比增长 9%,这一目标是综合分析全区经济形势及政策调整因素设定的,与全区经济发展预期目标相适应。 6 3 2016 年本级一般公共收支预算平衡 单位:万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 一般公共预算收入合计 115365 一般公共预算支出合计 115365 一般公共预算收入 54971 一般公共预算支出 112547 调入资金 1973 上解支出 2818 上年结转结余资金 54836 上级提前下达转移支付收入 3575 7 4 2016 年本级一般公共收支预算平衡说明 一般公共预算总收入 115365 万元,其构成是:当年一般公共预算收入 5497

6、1万元,上年结余结转 54836万 元,上级提前下达转移支付收入 3575万元,调入资金 1973万元。一般公共预算总支出 115365 万元,其构成是:当年本级一般公共预算支出 112547 万元,上解支出 2818 万元。 收入支出相抵,当年收支平衡。 一、调入资金是统筹的从土地出让金中计提教育、农田水利建设资金。 二、为提高预算编制的完整性,上级提前下达我区2016 年转移支付资金 3575 万元,列入本级支出项目。 8 5 2016 年本级一般公共支出预算 单位:万元 科目 编码 名称 合计 本级财力 安排 上级转移 支付安排 上年结 转安排 合计 112547 102409 3575

7、 6563 201 一、一般公共服务支出 13896 12937 12 946 203 二、国防支出 659 68 0 591 204 三、安全稳定 3532 3481 0 51 205 四、教育支出 8981 7956 570 455 207 五、文化体育与传媒 260 237 13 9 208 六、社会保障和就业支出 2517 1601 733 183 210 七、医疗卫 生与计划生育支出 4402 2731 1553 118 211 八、节能环保支出 8694 7775 0 919 212 九、城乡社区支出 59893 57540 0 2353 213 十、农林水支出 3736 2593 597 546 214 十一、交通运输支出 542 490 0 52 215 十二、资源勘探信息等支出 1661 1580 54 28 216 十三、商业服务业等支出 731 462 33 236 220 十四、国土海洋 气象等支出 341 341 0 0 221 十五、住房保障支出 543 457 10 76 227 十六、预备费 1400 1400 0 0 229 十六、其他支出 750 750 0 0 9 第三部分 2016 年本级一般公共支出预算资金安排情况

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