广西北海合浦党江镇水利站.DOC

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资源描述

1、- 1 -广西北海市合浦县党江镇水利站2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分:合浦县党江镇水利站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:合浦县党江镇水利站 2016 年部门决算报表表一:部门收入支出决算总表表二:部门收入决算表表三:部门支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:合浦县党江镇水利站 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情

2、况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明- 3 -第四部分:名词解释- 4 -第一部分:合浦县党江镇水利站概况一、主要职能负责国家、市、县各级政府涉水法律和方针政策的贯彻实施,实行依法治水、依法管水;协助乡镇范围内的水利建设中长期规划、年度实施计划,组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划,并监督实施;负责乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理;负责组织、指导乡镇水利工程建设、管理,协助做好乡镇内各类水利工程设施管理体制改革;完

3、成上级部门交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成全额拨款事业编制人员 11 名,退休人员 3 名,机构人数共 14 人。- 5 -第二部分:合浦县党江镇水利站 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 33.7878 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 54.607529 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 十二、农林水支出 88.397579本年收入合计 88.395329 本年支出合计 88.397579用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转

4、2.953762 年末结转与结余 2.951512收入总计 91.349091 支出总计 91.349091- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 88.395329 33.7878 54.607529 213 农林水支出 88.395329 33.7878 54.607529 21303 水利 88.395329 33.7878 54.607529 2130399 其他水利支出 88.395329 33.7878 54.607529 - 7 -

5、表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 88.397579 41.135579 47.262 213 农林水支出 88.397579 41.135579 47.262 21303 水利 88.397579 41.135579 47.262 2130399 其他水利支出 88.397579 41.135579 47.262 - 8 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1

6、栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 33.7878 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 十二、农林水支出 25 33.7878 33.7878 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 33.7878 本年支出合计 29 33.7878 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 33.7878

7、 合计 34 33.7878 - 9 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 33.7878 33.7878 213 农林水支出 33.7878 33.7878 21303 水利 33.7878 33.7878 2130399 其他水利支出 33.7878 33.7878 - 10 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 33.7878 32.8912 0.8966工资福利支出 17.67725 17.67725 基本工资 6.6

8、735 6.6735 津贴补贴 4.2 4.2 其他社会保障缴费 6.80375 6.80375 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 0.8966 0.8966办公费 0.3579 0.3579印刷费 电费 0.0652 0.0652差旅费 0.21 0.21维修(护)费 0.106 0.106公务接待费 0.0666 0.0666税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.0909 0.0909对个人和家庭的补助 15.21395 15.21395 离休费 退休费 8.29845 8.29845 生活补助 0.651 0.651 住房公积金 6.0495 6.0495 其他对个人和家庭的补助支出 0.215 0.215 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出

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