区人社局机关2018年部门预算编制说明.doc

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资源描述

1、区人社局机关 2018 年部门预算编制说明根据预算法等法律法规的规定,按照 2018 年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门 2018 年工作实际,编制本部门预算草案。部门基本概况一、部门主要职责主要职责是:(一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规,贯彻或拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障的规范性文件,并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。(二)贯彻或拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源的科学开发、合理流动、

2、有效配置。(三)负责促进就业工作,贯彻或拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系;贯彻或拟订就业援助制度,执行职业资格证书制度和相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻或拟订高校毕业生就业的规范性文件,做好高校毕业生的就业指导工作,落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻或拟订城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件;贯彻或拟订医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件;贯彻或拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施;编制全区社会保险基金预决算草案。2(五)负责全区就业、失业、社会保险

3、基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)贯彻或拟订国家和省市机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施,贯彻或拟订国有企业经营者收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;贯彻或拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;贯彻或拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与会同有关部门加强人才管理工作;综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建

4、设工作;综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。(八)贯彻或拟订全区军队转业干部安置的规范性文件及安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织落实部分企业军队转业干部解困的政策,配合有关部门做好维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。(九)负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理;贯彻或拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门贯彻或拟订政府奖励制度。(十)会同有关部门贯彻或拟订农民工工作的规范性文件,推动农民工相关政策的落实;协

5、调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护农民工合法权益。(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;负责落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政3策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。42018 年部门预算安排情况及增减变化情况(注:金额保留两位小数)一、2018 年部门收入预算总体情况2018 年部门收入预算总额 119.35 万元。其中:经费拨款109.35 万元;纳入预算管理的非税收入拨款 10 万元,与上年预算持平。分项目增减变化的主要原因:目标管理考核绩效奖提标了

6、。二、2018 年部门支出预算总体情况2018 年部门支出预算总额 119.35 万元。其中:基本支出103.35 万元、项目支出 6 万元、对附属单位补助支出 10 万元。项目支出比上年预算增加 2 万元,原因是:党建工作增加经费 2 万元。三、部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018 年共安排项目支出 4 项,总金额 16 万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:(一)区人社局机关本级 2018 年项目支出安排情况说明。1、工资集体协商工作经费,资金总额 1 万元,其中:经费拨款安排 1 万元。2、党建工作经费,资金总额 4 万元,其中:经

7、费拨款安排 4 万元。3、企业军转干部补助,资金总额 1 万元,其中:经费拨款安排 1 万元。4、非税收入返还,资金总额 10 万元,其中:纳入预算管理的非税收入拨款安排 10 万元5四、 “三公”经费预算2018 年“三公”经费预算数为 1 万元,其中,公务接待费 1万元。五、名词解释1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、 “三公 ”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ,以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。六、其他需要说明的问题及建议无

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