靖州县审计2017年部门预算编制说明.doc

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资源描述

1、靖州县审计局 2017 年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况本部门是一个全额拨款行政单位。行政编制为 11 名。其中:局长 1 名,副局长 3 名,纪检组长 1 名,总审计师 1 名,县经济责任审计工作领导小组办公室专职副主任 1 名(副科级);股室负责人 8 名(含监察室主任 1 名,股室负责人可兼任)。纪检(监察)编制在局机关行政编制总额内。2、职能职责(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督;维护我县财政经济秩序,提高财政资金使用效益。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并

2、负有督促被审计单位整改的责任。(二)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我县审计政策,制定审计业务规章制度,并监督执行。制订并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。(三)向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。(四)向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理

3、结果报告。依法向社会公布审计结果。(五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关单位提出处理处罚的建议。二、部门收支总体情况2017 年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017 年年初预算数 328 元,其中经费 300 万元。2、支出预算:2017 年年初预算数 328 万元 ,其中:工资福利支出 158.5 万元,一般商品和服务支出86.1 万元 ,对个人和家庭补助支出 83.4 万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017 年一般公共预算拨款收 300 万元,具体安排情

4、况如下:基本支出:2017 年年初预算数 328 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中:工资福利支出 158.5 万元 ;一般商品和服务支出 86.1 万元;对个人和家庭补助支出 83.4 万元。 四、政府性基金预算收支情况2017 年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017 年机关运行经费为 328 万元,比 2016 年预算增加 12 万元。增加原因是新进人员开支及外出审计开支。2、“三公” 经费2017 年“三公

5、 ”经费预算数为 11.6 万元,其中公务接待费 7.6 万元,公务用车购置及运行费 4 万元,因公出国(境)费 0 万元。2017 年“三公” 经费预算比 2016 年低。(注:少了一台公务用车)3、政府采购情况2017 年无安排采购预算。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公 ”经费预算公开表1、收 支 预 算 总 表填报年份:2017 年 单位:万元收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算一、公共财政拨款 300一、一般公共服务支出 328一、基本支出 328经费拨款 300二、国防支出 工资福利支出 158.5纳入公共预算管

6、理的非税收入拨款 三、公共安全支出 商品和服务支出 86.1行政事业性收费收入 四、教育支出 对个人和家庭的补助 83.4专项收入 五、科学技术支出 二、项目支出罚没收入 六、文化体育与传媒支出 专项商品和服务支出国有资本经营收入 七、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助国有资源(资产)有偿使用收入 八、医疗卫生支出 基本建设支出其他收入 九、节能环保支出 其他资本性支出二、政府性基金拨款 十、城乡社区支出 对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款 十一、农林水支出 债务利息支出服务性收费收入 十二、交通运输支出 其他支出政府性基金补助 十三、资源勘探电力信息等支出 三、其他支出

7、其他收入 十四、商业服务业等支出 上缴上级支出四、上级财政补助收入 28十五、金融支出 事业单位经营服务支出公共财政补助 28十六、国土海洋气象等支出 上缴政府统筹支出政府性基金补助 十七、住房保障支出 五、用事业基金弥补收支差额 十八、粮油物资储备支出 六、其他收入 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 二十一、转移性支出 本 年 收 入 合 计 328本 年 支 出 合 计 328 本 年 支 出 合 计 328七、上年结转 收 入 总 计 328支 出 总 计 328支 出 总 计 3282、支出预算总表单位:万元工资福利支出 对个人和家庭的补助 项目支出 其他支出单位代码 单位名 称

8、 功能科目 功能科目名称 合计小计 工资性支 出 社会保障缴费 伙食补贴支出其他工资福利支出小计 离退休 费其他对个人和家庭的补助一般商品和服务支出 小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22合计 128001审计局本级 2010801行政运行 328 158.5 111 16.5 6 25 83.4 49 34.4 86.1 3、政府采购预算表单

9、位:万元功能科目 资 金 来 源公共财政拨款 纳入专户管理的非税收入 拨款 上级财政补 助纳入公共预算管理的非税收入拨款类 款 项单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量 计量单位总计 公共财政拨款小计经费拨款 小计行政事业性收费收入专项收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入政府性基金拨款财政专户管理的非税收入小计事业单位经营服务收入服务性收费其他收入公共财政补助政府性基金补助事业基金弥补收支差额其他自有资金上年结转* * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 214、“三公”经 费 预 算 公 开 表单位:万元三公经费预算数公务用车购置及运行费单位代码 单位名称小计 公务接待费公务用车购置费 公务用车运行维护费因公出国费合计 128001 审计局本级 11.6 7.6 4

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