1、 1 2016年度枣庄市 无线电管理处 决算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 概 况 一、 主要职能 (一)主要职能: 枣庄市无线电管理处是枣庄市人民政府承办无线电管理事务的职能部门,是枣庄市人民政府依据法律
2、法规公布的具有行政许可项目和行政处罚主体资格的单位之一,是省无线电管理办公室在枣庄的派出机构。 一、贯彻执行国家和省有关无线电管理的方针、政策、法规和规章。 二、拟定地 方无线电管理的具体规定。 三、协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜。为市委、市政府处置突发事件提供应急通信保障。 四、根据审批权限审查批准无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)频率和呼号、核发电台执照。 五、负责本行政区域内无线电波的监测、无线电干扰查处。 六、负责征收无线电频率占用费。 七、指导区(市)无线电工作。 八、负责对本行政区域内无线电台(站)设置使用的监督检查。 3 九、完成市政府和上级无线电管理机
3、构交办的其他事项。 二、 部门决算单位构 成 纳入枣庄市无线电管理处 2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单 位 名 称 备注 1 枣庄市无线电管理处 4 第二部分 2016 年度部门决算表 收入支出决算表 公开 01 表 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 栏次 一、财政拨款收入 1 213.11 一、一般公共服务支出 30 其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全 支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 1.33 五、附属单位上缴收入 6 六
4、、科学技术支出 35 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 209.07 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 10.6 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 213.11 本
5、年支出合计 51 221.00 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 208.91 其中:提取职工福利基金 53 其中:项目支出结转和结余 25 208.91 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 201.01 27 其中:项目支出结转和结余 56 201.01 28 57 总计 29 422.01 总计 58 422.01 5 收入决算 表 公开 02 表 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 213.11 213
6、.11 205 教育支出 1.33 1.33 20508 进修及培训 1.33 1.33 2050803 培训支出 1.33 1.33 215 资源勘探信息等支出 201.18 201.18 21505 工业和信息产业监管 201.18 201.18 2150508 无线电监管 201.18 201.18 221 住房保障支出 10.60 10.60 22102 住房改革支出 10.60 10.60 2210201 住房公积金 10.60 10.60 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
7、支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 221.00 144.54 76.47 205 教育支出 1.33 1.33 0.00 20508 进修及培训 1.33 1.33 0.00 2050803 培训支出 1.33 1.33 0.00 215 资源勘探信息等支出 209.07 132.61 76.47 21505 工业和信息产业监管 209.07 132.61 76.47 2150508 无线电监管 209.07 132.61 76.47 221 住房保障支出 10.60 10.60 0.00 22102 住房改革支出 10.60 10.60 0.00 2210201 住房公积
8、金 10.60 10.60 0.00 7 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 213.11 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 1.33 1.33 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出
9、 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 209.07 209.07 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 10.60 10.60 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 213.11 本年支出合计 49 221.00 221.00 年初财政拨款结转和结余 23 208.91 年末财政拨款结转和结余 50 201.01 2
10、01.01 一般公共预算财政拨款 24 208.91 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 422.01 总计 54 422.01 422.01 8 一般公共预算财政拨款支出决算 公开 05 表 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 7 8 9 合计 221.00 144.54 76.47 205 教育支出 1.33 1.33 0.00 20508 进修及培训 1.33 1.33 0.00 2050803 培训支出 1.33 1.33 0.00 215 资源勘探信息等支出 209.07 132.61 76.47 2
11、1505 工业和信息产业监管 209.07 132.61 76.47 2150508 无线电监管 209.07 132.61 76.47 221 住房保障支出 10.60 10.60 0.00 22102 住房改革支出 10.60 10.60 0.00 2210201 住房公积金 10.60 10.60 0.00 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科 目编码 科目名称 栏 次 1 2 3 合 计 144.53 135.00 9.53 301 工资福利支出 106.55 106.55 30101 基本工资 4
12、4.98 44.98 30102 津贴补贴 53.34 53.34 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 0.52 0.52 30199 其他工资福利支出 7.72 7.72 302 商品和服务支出 9.53 9.53 30201 办公费 30202 印刷费 30208 物业管理费 30211 劳务 费 30215 租赁 费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 1.77 1.77 30239 其他交通费用 3.00 3.00 30231 公务用车运行维护费 2.09 2.09 30299 其他商品和服务支出 2.67 2.67 303
13、 对个人和家庭的补助 28.45 28.45 30311 住房公积金 11.63 11.63 30312 购房补贴 14.04 14.04 30313 采暖补贴 1.37 1.37 30314 抚恤金 30315 物业服务补贴 1.37 1.37 30316 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.24 0 4.00 0 4.00 0.24 2.21 0 2.09 0 2.09 0.12