广西防城港港口区光坡镇水利站.DOC

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资源描述

1、 1 广西 防城港市港口区光坡镇水利站 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分: 防城港市港口区光坡镇水利站 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 防城港市港口区光坡镇水利站 2016 年部门决算报表 表 一 : 收入支出 决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表 五 : 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 : 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 : 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费 支出 决算表 表 八 : 政府性基金 预算财政拨款 收入 支出决算表 第三部分: 防城港市港口区光坡镇水利站

2、2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 。 3 四 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公 ” 经费支出决算 情况 说明 。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分: 防城港市港口区光坡镇水利站 概况 一、主要职能 港口区光坡镇 水利 站 的主要职责: 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规,统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工 作,做好小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分

3、析),并组积施工和竣工验收 ;做好水利物资的供应和管理工作;协助组积群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保护设施以及违反水资源保护有关规定的案件。 完成镇 党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看, 港口区光坡镇政府 部门 预 算包括: 港口区光坡镇水利站 预 算纳入 港口区光坡镇政府 部门 2016年度部门预 算编制范围的单位名单见下表: 4 序号 单位名称 备注 1 港口区光坡镇水利站 第二部分: 防城港市港口区光坡镇水利站 2016 年部门决算报表 5 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性

4、基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 表一:收入支出决算 总 表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 57.56 一、一般公共服务 支出 二、事业收入 二、 医疗卫生与计划生育支出 5.42 三、事业单位经营收入 三、 农林水支出 48.57 四、其他收入 四、住房保障 支出 3.57 五、文化体育与传媒 支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 支出总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

5、况。 6 表二: 收入 决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 57.56 210 医疗卫生与计划生育支出 5.42 21005 医疗保障 5.42 2100502 事业单位医疗 2.74 2100503 公务员医疗 补助 2.68 213 农林水支出 48.57 21303 水利 48.57 2130317 水利技术推广 48.57 221 住房保障支出 3.57 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 表 三 : 支出决算表 单位:万元 项 目

6、 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 57.56 210 医疗卫生与计划生育支出 5.42 21005 医疗保障 5.42 2100502 事业单位医疗 2.74 2100503 公务员医疗补助 2.68 213 农林水支出 48.57 21303 水利 48.57 2130317 水利技术推广 48.57 221 住 房保障支出 3.57 210 住房公积金 支出 3.57 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 表 四 : 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次

7、金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 57.56 一、一般公共服务支出 18 57.56 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、 医疗卫生与计划生育支出 19 5.42 3 三、 农林水支出 20 48.57 4 四、住房保障 支出 21 3.57 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 9 10 27 11 28 本年收入合计 12 57.56 本年支出合计 29 57.56 年初财 政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 合计 34 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款 和 政府性基金预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 表 五 : 一般 公共预算 财政拨款 支出决算 表 单位: 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2100502 事业单位医疗 2.74 2100503 公务员医疗补助 2.68 2130317 水利技术推广 48.57 2210210 住房公积金 3.57 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款 实际 支出 情况。 10

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