2018年梧桐小学部门预算草案.DOC

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资源描述

1、12018 年梧桐小学部门预算草案本预算草案根据中华人民共和国预算法、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。单位法人签字: 陈总文第一部分 部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,负责贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 实行教育与生产劳动相结合, 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。 依法制定学校章程, 并按照章程自主管理。 配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年入学, 严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。二、机构编制及交通工具

2、情况梧桐小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 41 人,实有在编人数 36 人;离休 0 人,退休 8 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 0 人。学校实有学生人数 689 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。 三、2018 年主要工作目标梧桐小学 2018 年主要工作目标包括:1、继续开展标准化学校建设工作,促进义务教育均衡发展。2、贯彻落实党的十九大精神,加强党建工作,深入开展党的群众路线教育实践活动,认真落实有关改进工作作风规定,不断开创学校教育工作新局面。 3、落实教书育人的根本任务,认真贯彻落实深圳市罗湖区

3、深化教育领域综合改革方2案、深圳市关于进一步提升学生综合素养的指导意见、罗湖区关于进一步加强和改进中小学德育工作的若干意见和罗湖区中小学德育工作常规教育、心理健康教育、传统美化教育等主题教育和常规教育活动。 4、加强学校课堂教学管理及社团建设,深化教学改革,构建高效课堂,切实提高教育教学质量;努力提升群众满意度。第二部分 部门预算收支总体情况2018 年梧桐小学部门预算收入 2,685.26 万元,比 2017 年增加 989.65 万元,增长58.37 %,其中:财政预算拨款 2,685.26 万元。2018 年梧桐小学部门预算支出 2,685.26 万元,比 2017 年增加 989.65

4、 万元,增长58.37 %。其中:人员支出 1,072.89 万元、公用支出 146.76 万元、对个人和家庭的补助支出 67.93 万元、项目支出 1,397.68 万元。预算收支增加(减少)主要原因说明:预算收入增长原因是人员工资增加和政府绩效增加,所以财政预算拨款增长。预算支出增长原因是人员工资增加、政府绩效增加和社会保障基数增大所以支出增长。第三部分 部门预算支出具体情况梧桐小学预算支出 2,685.26 万元,包括人员支出 1,072.89 万元、公用支出 146.76 万元、对个人和家庭的补助支出 67.93 万元、项目支出 1,397.68 万元。(一)人员支出 1,072.89

5、 万元,主要是在职人员工资福利支出。(二)公用支出 146.76 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。(三)对个人和家庭补助支出 67.93 万元,主要是离退休人员经费。(四)项目支出 1,397.68 万元,具体包括:一般教育管理支出 531.57 万元,主要用于政府绩效专项经费,体育场馆开放设备设施维护及管理经费,办公费,印刷费,咨询费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费用,维修(护)费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出,办公设备购置,专用设备购置,信息网络及软件购置更新,公务用车购

6、置,其他资本性支出。 3教育管理支出 177.59 万元,主要用于奖教奖学、计划生育考评经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、奖教奖学(扶持)。 教学活动支出 76.89 万元,主要用于特色教育教学经费、社会实践活动经费、职教费、教研经费、社团活动经费、 “六一”活动及学生运动会经费。设备购置及服务支出 560.14 万元,主要用于办学水平评估宣传、印刷经费,校园安全保障经费,律师及会计师事务所顾问咨询经费,校园绿化经费,校园文化建设经费,校舍维修经费 ,办公及教学用品购置经费,少先队及体育用品购置经费、租赁李培然教学区(物业租赁)。 信息化系统维护 12.00 万元,主要用于信息化系统运行维

7、护、维修经费。 学生经费支出 39.49 万元,主要用于教材费、学生体检费。第四部分 政府采购预算情况按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018 年梧桐小学采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 118.98 万元,虚拟指标 118.98 万元。第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费财政拨款预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加(减少) 0 万元。1.因公出国(境)费用。2018

8、年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。公务接待费。2018年预算数 0 万元,比2017年增加(减少) 0 万元。公务用车购置和运行维护费。本校现有公务用车一辆,主要支出是公务用车运行维护费。2018年预算数 3.15 万元,其中:公务用车购置费 2018年预算数 0 万元,比2017年预算数增加(减少) 0 万元;公务用车运行维护费2018 年预算数 3.15 万元,比2017年预算数增加(减少) 0 万元。 第六部分

9、部门预算绩效管理情况4一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求2018 年梧桐小学将特色教育教学经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款 19.27 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于 2019年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。第七部分 其他需要说明情况一、机关运行经费安排情况说明2018 年梧桐小学机关运行经费支出 146.76 万元,比上年减少 0.39 万元,下降0.27%。主要原因是:节约办公支出。第八部分 名词解释一、“三公经费”“三公”经费:指因

10、公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二、机关运行经费行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。三、支出功能分类:教育支出:反映(参考 2018 年政府收支分类科

11、目 )附表:1.收支预算总表52.收入预算表3.支出预算表4.基本支出预算表5.项目支出预算表6.财政拨款收支总体情况表7.一般公共预算支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.上级专项转移支付支出预算表11.政府采购项目支出预算表12.“三公”经费财政拨款预算情况表13.部门预算绩效管理项目情况表6表.1收 支 预 算 总 表 单位名称: 梧桐小学 单位:万元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 项 目 2018 年预算数一、财政预算拨款 2,685.26 教育支出 2,458.62一般公共预算拨款 2,685.26 普通教育 1,830.76一般性经费拨

12、款 2,685.26 小学教育 1,830.76财政专项资金拨款 教育费附加安排的支出 627.86政府投资项目拨款 其他教育费附加安排的支出 627.86政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 226.64财政专户拨款 行政事业单位离退休 226.64二、事业收入 事业单位离退休 67.93三、事业单位经营收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.36四、其他收入 机关事业单位职业年金缴费支出 45.35本年收入合计 2,685.26 本年支出合计 2,685.26上级补助收入 对附属单位补助支出附属单位上缴收入 上缴上级支出7用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结余、结转收入总计 2

13、,685.26 支出总计 2,685.268表.2收 入 预 算 表单位名称: 梧桐小学 单位:万元本年收入财政预算拨款一般公共预算拨款预算单位 收入总计小计小计 一般性经 费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转梧桐小学 2,685.26 2,685.26 2,685.26 2,685.269表.3支 出 预 算 表单位名称: 梧桐小学 单位:万元其中预算单位 支出总计 基本支出 项目支出2018 政府采购项目 虚拟指标采购项目梧桐小学 2,685.

14、26 1,287.58 1,397.68 118.98 118.9810表.4项 目 支 出 预 算 表单位名称: 梧桐小学 单位:万元财政预算拨款一般公共预算拨款预算单位 总计小计小计 一般性经 费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转梧桐小学 1,397.68 1,397.68 1,397.68 1,397.68一般性项目 1,397.68 1,397.68 1,397.68 1,397.68一般教育管理支出 531.57 531.57 531.57 531.57教育管理支出 177.59 177.59 177.59 177.59教学活动支出 76.89 76.89 76.89 76.89设备购置及服务支出 560.14 560.14 560.14 560.14信息化系统 12 12 12 12

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