唐山南堡经济技术开发区污水处理厂.DOC

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资源描述

1、 唐山市 南堡 经济技术 开发区 污水处理厂 2016 年部门决算 信息 公开 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定,现将 2016 年部门决算公开如下: 第一 部 分 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 概况 一、 部门职责及机构 设置 情况 1、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法,依据城镇污水处理厂污染物排放标准等相关的国家标准,确保污水厂出水达标,正常运行,并依照相关法规进行处理。 2、在资金保证、供电正常的情况下,全年污水处理量达到年度处理量标准,水质合格率达到 100。全年电耗、药耗 等用量正常情况下不超过计划指标。 3、严格按照生产管理制度及操作

2、规程进行管理和操作,保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成,每月报表按时完成。 4、做好设备养护工作,设备资料保存规范、完整,档案记录登记齐全。严格执行设备经费计划。 5、认真执行财务管理制度,财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。 6、工作场所干净整洁,厂区环境自然优美,绿化达标。 7、执行安全生产目标管理制度,狠抓安全生产制度的完善和落实工作,定期开展安全检查,积极参加上级组织的安全培训工作,组织本单位职工安全 培训学习,相关档案资料齐全,严格遵守安全制度和操作规程,杜绝生产工程中的各种隐患和安全责任事故。 8、汛期时,积极配合协调上、下游单位,确保在正常运行

3、情况下不发生污水外溢的污染事故。 9、负责本单位职工的政治思想教育和业务建设,加强职工岗位技能培训,提高职工队伍的整体素质,保证各项生产任务的完成。 10、负责厂内现有资源的合理使用的管理。 11、完成领导交办的其他任务和临时任务。 二 、部门决算单位构成 此次公开数据为 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂一 家预算单位 决算数据 。 【如果 没有下属单位,就写 : 此次公 开数据 为 南堡开发区 XX 局一家预算单位决算数据。 】 第二部分 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂2016 年 部门决算报表 (详见 Excel 文档 ) 一、 Z01 收入支出决算总表 (财决 01 表 ) 二 、

4、 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表 (财决 01-1 表 ) 三 、 Z03 收入决算表 (财决 03 表 ) 四 、 Z04 支出决算表 (财决 04 表 ) 五 、 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (财决 07 表 ) 六 、 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (财决 08-1) 七 、 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决 09 表 ) 八 、 Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (财决 10_1) 九 、 CS05 部门决算相关信息统计表 十 、 CS06 政府采购情况表 第三 部分 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂

5、2016 年 部门决算情况说明 一 、收入支出 决算 总体情况说明 我单位 2016 年收入 7654.888273 万元,比 2015 年 决算 减少2.949396 万元, 下降 0.04%;支出 7879.312751 万元,比 2015 年 增加 189.641362 万元, 增加 2.47%。主要原因是: 按实际情况合理安排收入支出。 二 、 收入决算 情况说明 我单位 2016 年收入 7654.888273 万元, 其中 一般公共 预算 财政拨款收入 6447.064951 万元 ,比 2015 年减少 1189.272718 万元 ,下降 15.57%, 主要原因 是:按实际情

6、况合理安排预算。 政府性基金 财政拨款收入 1207.823322 万元, 比 2015 年增加1186.323322 万元,增加 5517.78%。 主要原因是: 按实际情况合理安排预算。 三 、 支出决算 情况说明 我单位 2016 年支出 7879.312751 万元,其中: 一般公共 预算 财政拨款支出 6671.489429 万元 , 比 2015 年减少 996.68196 万元,下降 13.00%, 政府性基金财政拨款支出为 1207.823322 万元。 比 2015年增加 1186.323322 万元,增加 5517.78%。 主要原因是: 按实际情况合理安排预算。 四 、财

7、政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年 年初预算 财政拨款 收入 为 8056 万元 , 决算 收入7654.888273 万元, 占年初预算的 95.02%, 主要原因 :在预算范围内,按实际情况安排预算 ; 2016 年 年初预算 财政拨款 支出 为 8056 万元, 决算 支出 7879.312751 万元, 占年初预算的 97.81%, 主要原因是 在预算范围内,按实际情况合理支出 。 五 、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费 支出决算情况说明 2016 年本部门“三公经费”年初预算安排 0 万元,决算支出 0万元,较年初预算减少 0 万元。 主要 原因是 :我单位

8、系国有企业暂不涉及三公经费 。 具体如下: 项 目 2016 年决算 2016 年初预算 增减 变化量 增减 比例 变化 原因 公务用车 购置及运行维护 其中 : 公务用车购置 公务用车运行维护 公务接待 因公出国 ( 境 ) 合计 上年度 本部门“三公经费 ” 决算 支出 0 万元, 2016 年 决算支出 0万元,缩减 0 万元,具体原因是 2016 年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,严控运行经费,消减公车费用和接待费用,持续降低行政运行成本。 (参考)具体 如下: 项 目 2016 年决算 2015 年决算 增减 变化量 增减 比例 变化 原因 公务用车 购置及运行 维护

9、其中 : 公务用车购置 公务用车运行维护 公务接待 因公出国 ( 境 ) 合计 2016 年 三公经费支出用于公务用车购置 0 辆 ,本部门公 务用车保有量 0 辆 ; 因公出国( 境 ) 组团 0 个 , 共 0 人次 ;公务接待 0 批次 (其中 外事接待 0 批次 ) , 共 0 人 次(其中 外事接待 0 人次 )。 六 、机关运行经费决算支出情况说明 2016年 我单位 机关运行经费支出 0万元,比 2015年 增加 ( 减少 ) 0万元, 增长 ( 下降 ) 0%。 主要原因是: 我单位系国有企业,暂不涉及该项支出。 七 、政府采购 决算 情况说明 2016 年 本部门政府采购支出

10、总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元 , 政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。 八 、 国有 资产 占用 情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日 ,本部门共有车 辆 15 辆 ,其中: 一般 公务用车 0 辆 ,一般执法执勤用车 0 辆 , 特种 专业技术 用车 0 辆 ,其他用车 15 辆 ,其他用车主要是 :生产经营用车 ; 单位 价值 100 万元以上专用设备 6 台 ( 套 ) 。 九 、其他需要说明的情况 无 第四 部分 名词 解释 1、 财政拨款收入是指财政部门核拨给 预算 单位的财政 性 资金 。 2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正

11、常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出 。 3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。 4、机关运行经费是指为保障行政单位( 含参照 公务员 法 管理 的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、 专用材料 及一般设备购置费、 办公用房 水电费、 办公用房 取暖费、 办公用房物业 管理费 、公务用车 运行维护费 以及 其他费用 等。 5.三公经费 是指 政府部门人员因公出国( 境 ) 经费 、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。 其中, 因公出国( 境 ) 费用 反映单位公务出国( 境 ) 的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费 、公杂费等支出 ; 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费 、保险费、安全 奖励费用等支出 , 公 务 用车购置 反映 公务用车车辆购置支出( 含 车辆购置税) ;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待( 含外宾 接待) 费用。

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