1、第 1 页 共 6 页表 B-5 施工现场安全管理评分表企业名称: 评审时间: 编号:项目 评分标准 检查方法 检查记录 扣分1.施工现场安全达标(本项30 分)1 未建立工程项目部安全生产管理制度,扣 30 分;A 项目部未建立安全生产管理架构的,扣10 分;B 项目部人员未落实安全生产职责的,扣10 分;C 项目部人员未落实持证上岗制度的,扣10 分;D 项目部未落实公司安全生产管理目标的,扣 10 分;E 项目部未落实各岗位安全生产考核奖惩的,扣 10 分;1 检查项目部安全生产管理制度(程序文件);A 检查项目部安全生产管理架构;B 检查项目部人员安全生产职责知晓情况;C 检查项目部人
2、员持证上岗制度落实情况;D 检查项目部对公司安全生产管理目标落实情况;E 检查项目部各岗位安全生产考核奖惩记录;1 项目部是否建立安全生产管理体系,是否编制程序文件对安全生产管理进行控制:有 无 A 安全生产管理架构是否建立:有 无B 人员安全生产职责是否明确:是 否a 项目经理职责:明确 不明确b 专职安全员职责:明确 不明确c 随机抽 3 名项目部人员职责:知晓 不知晓C 人员资格证书是否齐全:是 否a 项目经理 B 证:有效 无效b 专职安全员 C 证:有效 无效c 随机抽 3 名特种作业人员证书:有效 无效D 安全生产管理目标:有落实 无落实a 项目经理对安全生产管理目标:知晓 不知晓
3、b 专职安全员对安全生产管理目标:知晓 不知晓c 随机抽 3 名项目部人员对安全生产管理目标:知晓 不知晓E 项目部是否落实岗位安全生产考核奖惩:是 否a 检查 年 月考核奖惩,有落实 无落实b 检查 年 月考核奖惩,有落实 无落实c 检查 年 月考核奖惩,有落实 无落实 第 2 页 共 6 页项目 评分标准 检查方法 检查记录 扣分1.施工现场安全达标(本项30 分)2 项目部未按建筑施工安全检查标准JGJ 59-2011 及现行相关标准规范进行检查,扣 30 分;A 项目部未落实每周未检查 1 次,每次扣3 分;B 项目部未落实每月全面覆盖检查 1 次的,每次扣 3 分;C 项目部未落实不
4、合格项整改的,每项扣3 分;3 未建立工程资料收集整理归档控制程序,扣 30 分;A 未按规定使用广东省建筑施工安全管理资料统一用表的,扣 30 分;B 未按工程项目安全生产管理资料组卷目录整理资料的,扣 10 分;C 安全生产管理资料未按要求填写的,每起扣 3 分;4 未按规定配备公司安全管理手册、程序文件和相关标准、规范、规程的,扣 10 分;A 未建立文件控制清单的,扣 10 分;B 未配备标准化管理手册和程序文件的,扣 5 分;未结合工程实际需要,配备相关标准、规范、规程的,每起扣 3 分;未配备江门市建设工程安全生产文明施工工地图例指引(2013 版)的,扣 32 检查项目部安全检查
5、记录(检查安全评分表和整改记录) ;3 检查工程资料收集整理归档控制程序(程序文件)检查安全资料是否使用省安全统一用表(可参照江门版)B 检查组卷目录C 检查施工现场安全资料4 检查文件控制清单和文本(参照安全省统表规程目录)2 检查本项目,开工日期: ,工期 月A 检查项目部周检查记录共 份,月检查记录共 份,其中不合格 份;B 项目部是否落实每月全面覆盖检查 1 次:是 否安全检查记录共 份,缺 份;C 检查整改通知书共 份,未落实整改 份;其中:未落实安全主管、监督部门安全检查整改 项;未落实公司级安全检查整改 项;未进行自检 项;3 是否制定工程资料收集整理归档程序(程序文件):有 无
6、A 是否使用广东省建筑施工安全管理资料统一用表;有 无B 是否按工程项目安全生产管理资料组卷目录整理资料的;有 无检查资料共 份,其中 份未按要求填写;4 是否配备公司管理手册和程序文件:是 否A 是否有施工现场配备的规范目录清单:是 否检查清单上规范共 本,实物缺 本;B 是否有配备满足施工现场的标准图集目录清单:是 否检查清单上标准图集共 本,实物缺 本;第 3 页 共 6 页分;项目 评分标准 检查方法 检查记录 扣分第 4 页 共 6 页1.施工现场安全达标(本项30 分)5 未建立档案目录的,扣 10 分;已完成的分部分项未形成案卷的每起扣 3分;6 未落实平安卡管理制度扣 5 分A
7、 无管理记录,扣 3 分B 工人未办理平安卡,每起扣 1 分5 检查档案目录(参照江门版进行整理)6.检查平安卡管理制度(程序文件)落实情况A 检查项目刷卡机和管理系统的配备情况B 检查进场工人平安卡办理登记表和人员平安卡5 是否有施工现场资料档案目录清单:是 否对照档案目录清单,已建案卷共 份,6 有无平安卡管理制度(程序文件):有 无A 有无平安卡刷卡记录:有 无B 有无建立进场工作平安卡登记表:有 无工人未办理平安卡 人 2.安全文明资金保障(本项15 分)1 未按规定落实安全防护、文明施工措施费,发现一个工地扣 15 分;2 未制定安全防护、文明施工措施费使用计划扣 5 分;3 未保留
8、安全防护、文明施工措施费有关凭证,每起扣 2 分;4 未建立安全防护、文明施工措施费使用台账记录,每起扣 2 分;1.检查项目部使用计划;2.检查财会专款帐户;3.查现场及相关使用记录1 有无落实安全生产资金保障制度(程序文件):有 无2 有无安全防护、文明施工措施费使用计划:有 无 3 购置发票凭证:有 无检查项目部保存发票凭证 张 4 有无安全防护、文明施工措施费使用台账:有 无检查项目部台帐 份第 5 页 共 6 页项目 评分标准 检查方法 检查记录 扣分3.资质和资格管理(本项 15分)1 未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定,扣 15 分2 管理记
9、录不全扣 5 分;3 合同未明确参建各方安全责任,扣 15 分;4 分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求扣 15 分;5 作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣 15 分;6 未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位 ),扣 15 分1.检查对分包单位管理制度;2.检查对分包单位管理记录3.检查合同明确的安全责任;4.检查单位安全资质; 5.检查作业人员资格。 6.检查管理人员配备情况。1 有无分包(供)安全生产管理制度(程序文件):有 无 2 管理记录不齐全:缺 项3 合同有无明确安全责任:有 无检查分包合同 份;安全责任书 份4 分包单位安全资质是否符合要求
10、: 是 否检查分包单位资格证书 本5 作业人员安全资格是否符合要求:是 否检查作业人员培训合格证 份6 是否按规定配备人员:是 否缺几 人4.生产安全事故控制(本项15 分)1 对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的,扣 10 分;2 未制定事故应急救援预案的,扣 15 分, 事故应急救援预案无针对性的,扣 10 分;3 未按规定实施演练的,扣 5 分;4 未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣 10 分1.检查安全检查记录及隐患排查统计表; 2.查应急预案的编制; 3.查演练记录4.应急队伍建立情况和物资配备情况1 有无检查记录:有 无未采取措施 项 2 有无制定事故应急救
11、援预案:有 无有无针对性:有 无3 有无演练记录:有 无4 有无建立应急救援组织:有 无5 有无配备救援物资:有 无第 6 页 共 6 页项目 评分标准 检查方法 检查记录 扣分5.设备设施工艺选用(本项15 分)1 现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的,扣 15 分,使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施,扣 15 分;2 现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的,扣 15 分;3 现场使用不合格的钢管、扣件的,每起扣 1 分;4 现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣 5 分;5 现场职业危害防治措施没有针对性扣 2分1.查设备设施工艺清单;2.查设备设施使用年限;
12、 3.查设备设施工艺使用的配套材料; 4.查相关标志的使用情况; 5.查职业危害的防治措施。1 有无使用淘汰设备和工艺:有 无有无使用不符合标准、存在安全隐患的设施:有 无2 有无使用超过年限设备或存在隐患的设备:有 无3 有无使用不合格的钢管、扣件: 有 无4 有无使用不符合标准的标志:有 无5 有无针对性措施:有 无6.保险(本项 10分)1 未按规定办理意外伤害保险的,扣 10 分;2 投保额不足:死亡赔偿 15 万,住院医疗报销 1 万的,扣 5 分;3 人员意外伤害保险投保率不足 100%,每少 1 人的扣 1 分。1 检查项目投保合同(保单)2 检查投保发票3 投保清单1 有无按规定办理意外伤害保险 有 无2 投保额:死亡赔偿 万,住院医疗报销 万;3 人员办理意外伤害保险投保率 %得分 满分:100 分 扣分: 分 实得分: 分评审员(签名): 评审时间: