1、 2015 年安塘街道办事处 决算公开 目 录 第一部分 安塘街道办事处 概况 一、 部门 职责 二、 人员构成 三 、 机构设置 第二部分 安塘街道办事处 2015 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 安塘街道办事处 2015 年部门决算情况说明 第四部分 名词 解释 第一部分 安塘街道办事处 概况 (一)部门主要 职责 安塘街道办事处作为区人民政府
2、的派出机构,行使行政管理职能,下辖计划生育服务所、农技站、文化站、和水利水电管理站。主要履行好以下职责: 1、在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作; 2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动; 3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作; 4、加强社会治安综合治理,做好外来人口的计生管理、青少年教育和武装工作,维护社会稳定团结; 5、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力; 6、落实人口计划指标,加强流
3、动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作; 7、做好拥军优属和社会 救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益; 9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作; 10、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访; 11、承办上级交办的其它工作。 (二)人员构成情 况 安塘街道办事处目前共有 141 人,具体如下: 1、在职人员 55 人:行政编制 46人,实有人数 40人(财政拨款 39人、挂职 1人);事业编制 11 人:实有人数 8人(财政拨款 7人,自筹经费事业干部 0人,事业编外自筹 1人);工勤编
4、制 7人:实有人数 7人(含社会化服务人员 2人,财政拨款 7人); 2、离退休人员 20 人:退休人员实有人数 20 人。 3、其他人员 49 人:公司工人 15人、临工 31人、遗属人员3 人; 4、维稳协会 1 人、国土所干部 2 人、林业站干部 3 人、三支一扶及大学生村官 3 人、司法所干部 2 人、安监所干部 2人、退休返聘 1 人、民政社会服务人员 1 人、专职消防员 2 人。 ( 三 ) 机构设置 按照部门决算编报要求,纳入 安塘 街道办事处 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个,本部门没有下属单位。 根据上述职责和粤办发 2010 17 号关于镇级机构设置规范,云机编
5、 2011 3 号、云区委 2011 11号和云区委 201118 号文精神, 安塘 街道党工委、 安塘 街道办事处设“三办两中心”五个综合性内设机构。 第二部分 安塘街道办事处 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01表 部门: 单 位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 4136.67 一、一般公共服务支出 14 3108.68 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入
6、 6 六、科学技术支出 19 7 20 8 21 本年收入合计 9 4136.67 本年支出合计 22 3108.681 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 1028 12 25 总计 13 4136.67 总计 26 4136.67 收入决算表 公开 02 表 部门: 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4136.67 4136.67 201 一般公共服务支出 3909.64 3909.64 201
7、03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1759.33 1759.33 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1759.33 1759.33 20199 其他一般公共服务支出 2150.31 2150.31 2019999 其他一般公共服务支出 2150.31 2150.31 208 社会保障和就业支出 73.96 73.96 20805 行政事业单位离退休 73.96 73.96 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.96 73.96 210 医疗卫生与计划生育支出 21.02 21.02 21005 医疗保障 21.02 21.02 2100501 行政单位医疗
8、21.02 21.02 221 住房保障支出 132.05 132.05 22102 住房改革支出 132.05 132.05 2210201 住房公积金 103.72 103.72 2210203 购房补贴 28.33 28.33 支出决算表 公开 03 表 部门: 安塘街道办事处 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3108.68 1349.35 1759.33 201 一般公共服务支出 2881.65 1122.32 1759.33 20103 政府办公厅(室)及
9、相关机构事务 1759.33 0.00 1759.33 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,759.33 0.00 1,759.33 20199 其他一般公共服务支出 1122.32 1122.32 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1122.32 1122.32 0.00 208 社会保障和就业支出 73.96 73.96 0.00 20805 行政事业单位离退休 73.96 73.96 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.96 73.96 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.02 21.02 0.00 21005 医疗
10、保障 21.02 21.02 0.00 2100501 行政单位医疗 21.02 21.02 0.00 221 住房保障支出 132.05 132.05 0.00 22102 住房改革支出 132.05 132.05 0.00 2210201 住房公积金 103.72 103.72 0.00 2210203 购房补贴 28.33 28.33 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 安塘街道办事处 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4136
11、.67 一、一般公共服务支出 15 2881.65 2881.65 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 16 73.96 73.96 3 三、医疗卫生与计划生育支出 17 21.02 21.02 4 四、住房保障支出 18 132.05 132.05 5 五、农林水支出 19 0 0 6 六、住房保障支出 20 0 0 7 21 8 22 本年收入合计 9 4136.67 本年支出合计 23 3108.68 3108.68 年初结转和结余 10 年末结转和结余 24 1028.00 1028.00 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13
12、27 总计 14 4136.67 总计 28 2892.06 2892.06 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 安塘街道办事处 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 3108.68 1349.35 1759.33 201 一般公共服务支出 2881.65 1122.32 1759.33 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1759.33 0.00 1759.33 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1759.33 0.00 1759.33 20199 其他一般公共服务支出 11
13、22.32 1122.32 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1122.32 1122.32 0.00 208 社会保障和就业支出 73.96 73.96 0.00 20805 行政事业单位离退休 73.96 73.96 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.96 73.96 0.00 210 医疗卫 生与计划生育支出 21.02 21.02 0.00 21005 医疗保障 21.02 21.02 0.00 2100501 行政单位医疗 21.02 21.02 0.00 221 住房保障支出 132.05 132.05 0.00 22102 住房改革支出 13
14、2.05 132.05 0.00 2210201 住房公积金 103.72 103.72 0.00 2210203 购房补贴 28.33 28.33 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 公开 06 表 部门: 安塘街道办事处 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 756.30 302 商品和服务支出 2007.48 30101 基本工资 220.40 30201 办公费 307.64 30102 津贴补贴 356.34 30202 印刷费 133.03 30103 奖金 75.87 30203
15、咨询费 51.66 30104 其他社会保障缴费 32.10 30204 手续费 36.84 30106 伙食补助费 30205 水费 30 30107 绩效工资 30206 电费 57.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 10.53 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 71.61 30209 物业管理费 303 对个人和家 庭的补助 30211 差旅费 0.70 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 30302 退休费 72.26 30213 维修 (护 )费 335.14 30303 退职(役)费 302
16、14 租赁费 30304 抚恤金 1.70 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 50.42 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 112.28 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 246.65 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 72.6 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 42.06 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 520.35 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 人员经费合计 756.30 公用经费合计 2007.48