1、 1 2018 年青州市供销合作社联合社部门预算 2 目 录 第一部分 . 青州市 供销合作社联合社 部门概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 青州市 供销合作社联合社 2018 年部门预算表 一 .部门收支总体情况表 二 .部门收入总体情况表 三 .部门支出总体情况表 四 .财政拨款收支总体情况表 五 .一般公共预算支出情况表 六 .一般公共预算基本支出情况表 七 .政府性基金预算支出情况表 八 .一般公共预算“三公”经费预算表 九 .政府采购预算表 第三部分 . 青州市 供销合作社联合社 2018 年部门预算情况和重要事项说明 一 .预算编制的基本原则和方法 二 .收
2、支预算总体情况 三 .财政拨款收支情况 3 四 .一般公共预算支出情况 五 .一般公共预算基本支出情况 六 .政府性基金预算支出情况 七 .重要事项说明 第四部分 .名词解释 4 第一部分 青州市 供销合作社联合社 部门概况 一、主要职能 为农服务。经市人民政府授权,负责对社有资产进行监督管理;对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产、农副产品的经营进行组织、协调和管理;指导全市供销社联合社发展和改革,维护全市各级供销社联合社的合法权益 ;负责本系统的支农物资、军需物资以及山区、贫困地区开发建设所需物资的服务、协调、调拨和供应;组织协调本系统的科技、质量、安全生产和企业的改革改制工作;负责
3、全市联合社系统职工教育与培训工作;组织指导本系统的对外合作与交流,发展进出口业务。 二、 部门预算单位构成 青州市供销合作社联合社部门预算包括:局机关。 青州市供销合作社联合社局 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见 下表 序号 单位名称 备注 1 青州市供销合作社联合社 5 第二部分 青州市供销合作社联合社 2018 年 部门预算表 6 部门公开表 1 部门收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2,865,046.00 一般公共服务支出 14,500.00 二、政府性基金预算拨款收入 商业服务业等支出 2,850,546.00 三、
4、财政专户管理资金 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 2,865,046.00 本年支出合计 2,865,046.00 七、上级补助收入 政府调剂支出 八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂支出 九、上年结转 增量上解 结转下年 收入总计 2,865,046.00 支出总计 2,865,046.00 7 部门公开表 2 部门收入总体情况表 单位:元 科目 编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事 业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 合计 2,865,046.00 2,865
5、,046.00 201 一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 20199 其他一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 2019999 其他一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 216 商 业服务业等支出 2,850,546.00 2,850,546.00 21602 商业流通事务 2,850,546.00 2,850,546.00 2160201 行政运行 2,850,546.00 2,850,546.00 8 部门公开表 3 部门支出总体情况表 单位:元 科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调剂支出 地方水利建设基金调
6、剂支出 增量上解 结转下年 合计 2,865,046.00 2,850,546.00 14,500.00 201 一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 20199 其他一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 2019999 其他一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 216 商业服务业等支出 2,850,546.00 2,850,546.00 21602 商业流通事务 2,850,546.00 2,850,546.00 2160201 行政运行 2,850,546.00 2,850,546.00 9 部门公开表 4 财政拨款收支总体情况表
7、 单位:元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款收入 2,865,046.00 一般公共服务支出 14,500.00 14,500.00 二、政府性基金预算拨款收入 商业服务业等支出 2,850,546.00 2,850,546.00 收入合计 2,865,046.00 支出合计 2,865,046.00 2,865,046.00 10 部门公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位:元 科目编码 经济科目 功能科目 2018 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助
8、 机关资本性支出(一) 对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 机关工资 福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出(一) 对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 债务利息 及费用支出 对企 业补助 对社会保障 基金补助 其他 支出 工资福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 资本性 支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 工资 福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和 服务支出 资本性支出 资本性 支 出 对个人和家庭的补助 债务利息 及费用支出 对企 业补助 对社会保障 基金补助 其他 支出 合计 2,865,046.00 2,450
9、,269.00 349,604.00 50,673.00 14,500.00 201 一般商品服务支出 14,500.00 14,500.00 20199 其他一般商品服务支出 14,500.00 14,500.00 2019999 其他一般商品服务支出 14,500.00 14,500.00 216 商业服务业支出 2,850,546.00 2,450,269.00 349,604.00 50,673.00 21602 商业流通事务 2,850,546.00 2,450,269.00 349,604.00 50,673.00 2160201 行政运行 2,850,546.00 2,450,269.00 349,604.00 50,673.00