1、 1 共青团上海市浦东新区委员会 2016 年度单位决算 第一部分 共青团上海市浦东新区委员会 单位概况 一、主要职能 共青团上海市浦东新区委员会的主要职能包括:行使区委赋予的统筹全区共青团、青联、学联和少先队工作的职责,对全区青年社团组织进行指导和管理 ; 落实组织、引导、服务青年和维护青少年合法权益职能,带领青年投身浦东经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设,在浦东改革发展事业中发挥共青团的生力军和突击队作用等。 二、机构设置 根据上述职责, 共青团上海市浦东新区委员会 设 5 个内设机构,包括:办公室、 基层工作部(青联秘书处) 、 全媒体工作部 、人才工作部(权益部) 、 学生工作
2、部 。 2 第二部分 共青团上海市浦东新区委员会 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 5457.58 一、一般公共服务支出 5472.83 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 15.79 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 37.74 九、医疗卫生与计划生育支出 15.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运
3、输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 90.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 5473.37 本年支出合计 5616.70 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 150.71 年末结转和结余 7.38 总计 5624.08 总计 5624.08 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 5473.37 5457
4、.58 15.79 201 一般公共服务支出 5329.50 5313.71 15.79 201 29 群众团体事务 5329.50 5313.71 15.79 201 29 01 行政运行 463.53 463.14 0.39 201 29 02 一般行政管理事务 15.40 15.40 201 29 99 其他群众团体事务支出 4850.57 4850.57 208 社会保障和就业支出 37.74 37.74 208 05 行政事业单位离退休 37.74 37.74 208 05 05 2080505 30.60 30.60 208 05 06 2080506 7.14 7.14 210
5、医疗卫生与计划生育支出 15.88 15.88 210 05 医疗保障 15.88 15.88 4 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 210 05 01 行政单位医疗 15.88 15.88 221 住房保障支出 90.25 90.25 221 02 住房改革 支出 90.25 90.25 221 02 01 住房公积金 27.74 27.74 221 02 03 购房补贴 62.51 62.51 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对
6、附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 5616.70 601.73 5014.97 201 一般公共服务支出 5472.83 457.86 201 29 群众团体事务 5472.83 457.86 201 29 01 行政运行 457.86 457.86 201 29 02 一般行政管理事务 15.40 15.40 201 29 99 其他群众团体事务支出 4999.57 4999.57 208 社会保障和就业支出 37.74 37.74 208 05 行政事业单位离退休 37.74 37.74 208 05 05 2080505 30.60 30.60 208
7、05 06 2080506 7.14 7.14 210 医疗卫生与计划生育支出 15.88 15.88 210 05 医疗保障 15.88 15.88 6 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 210 05 01 行政单位医疗 15.88 15.88 221 住房保障支出 90.25 90.25 221 02 住房改革 支出 90.25 90.25 221 02 01 住房公积金 27.74 27.74 221 02 03 购房补贴 62.51 62.51 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决
8、算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 5457.58 一、一般公共服务支出 5457.43 5457.43 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 37.74 37.74 九、医疗卫生与计划生育支出 15.88 15.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土
9、海洋气象等支出 十九、住房保障支出 90.25 90.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 5457.58 本年支出合计 5601.30 5601.30 年初财政拨款结转和结余 150.71 年末财政拨款结转和结余 6.99 6.99 一般公共预算财政拨款 150.71 政府性基金预算财政拨款 总计 5608.29 总计 5608.29 5608.29 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 5457.43 457.86
10、 4999.57 201 29 群众团体事务 5457.43 457.86 4999.57 201 29 01 行政运行 457.86 457.86 201 29 02 一般行政管理事务 201 29 99 其他群众团体事务支出 4999.57 4999.57 208 社会保障和就业支出 37.74 37.74 208 05 行政事业单位离退休 37.74 37.74 208 05 05 2080505 30.60 30.60 208 05 06 2080506 7.14 7.14 210 医疗卫生与计划生育支出 15.88 15.88 210 05 医疗保障 15.88 15.88 210
11、05 01 行政单位医疗 15.88 15.88 221 住房保障支出 90.25 90.25 221 02 住房改革 支出 90.25 90.25 221 02 01 住房公积金 27.74 27.74 221 02 03 购房补贴 62.51 62.51 合计 5601.30 601.73 4999.57 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 382.98 382.98 301 01 基本工资 43.93 43.93 301 02 津
12、贴补贴 157.70 157.70 301 03 奖金 75.37 75.37 301 04 其他社会保障缴费 24.39 24.39 301 06 伙食补助费 32.67 32.67 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30.60 30.60 301 09 职业年金缴费 7.14 7.14 301 99 其他工资福利支出 11.18 11.18 302 商品和服务支出 128.36 128.36 302 01 办公费 13.22 13.22 302 02 印刷费 5.20 5.20 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 2.34 2.34 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 2.54 2.54 302 12 因公出国(境)费用 8.23 8.23 302 13 维修(护)费 4.80 4.80 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.26 0.26 302 16 培训费 0.06 0.06 302 17 公务接待费 1.00 1.00 302 18 专用材料费