铜仁职业技术学院经费支出报销签审单.DOC

上传人:国*** 文档编号:386069 上传时间:2018-09-30 格式:DOC 页数:3 大小:73.50KB
下载 相关 举报
铜仁职业技术学院经费支出报销签审单.DOC_第1页
第1页 / 共3页
铜仁职业技术学院经费支出报销签审单.DOC_第2页
第2页 / 共3页
铜仁职业技术学院经费支出报销签审单.DOC_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、 1 铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 (本单适用于日常公用包干经费 ,单笔业务经费 1 千元及以下、差旅费 5 千元及以下支出) 报销部门: 时间: 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单背面 经费支出内容 金额(元) 附单据 经办人: 年 月 日 经费从 中列支。 部门或职能部门主要负责人审批 意见: 签名: 年 月 日 会计审核金额大写: 小写:¥ 签名: 年 月 日 计划财务部负责人复核意见 : 签名: 年 月 日 分管计划财务院领导审批意见: 签名: 年 月 日 合计大写 : 小 写:¥ 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 出纳审核: 制单会计审核: 备注:财务报销手

2、续签字人员职责: 1、经办人职责:按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证,对所收凭据对应事项的真实性负责;请具体事项经手人(物资设备采购 2 人及以上)、部门负责人在原始票据上签署意见、签字并落时间以明确相应的责任。 2、部门负责人的职责:对报销凭证的真实性、合规性、 有效性负责;确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。 3、财务审核人员的职责:对报销凭证的规范性、合法性、全面性负责;确认发票是否合法;报销凭证填写是否规范、正确;报销程序是否符合规定;审核所填金额是否准确。 4、财务部门负责人的职责: 复核 报销依据、标准、事由是否正确、充分; 复核 报销程序是否符合规定;查验经办人

3、、部门负责人、审核人的工作是否存在错误。 5、学院分管财务领导的职责:复核报销事项是否真实、报销依据、事由、金额标准是否正确、充分;查验财务审核人员、财务部门负责人是否按规定履行相应职 责;查验相关资料是否完整;全面了解资金使用情况。 2 铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 (本单适用于单笔经费在 1 千元以上的业务经费和 5 千元以上的差旅费支出) 报销部门: 时间: 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单背面 经费支出内容 金额(元) 附单据 经办人: 年 月 日 经费从 中列支。 部门或职能部门主要负责人审批 意 见: 签名: 年 月 日 分管院领导审核意见 : 签名: 年 月 日

4、 会计审核金额大写: 小写:¥ 签名: 年 月 日 计划财务部负责人复核意见 : 签名: 年 月 日 分管计划财务院领导审批意见: 签名: 年 月 日 合计大写 : 小 写:¥ 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 出纳审核: 制单会计审核: 备注:财务报销手续签字人员职责: 1、 课题负责人职责 :按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证,对所收凭据对应事项的真实性负责;请具体事项经手人(物资设备采购 2 人及以上)、部门负责人在原始票据上签署意见、签字并落时间以明确相应的责任。 2、部门负责人的职责:对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责;确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错

5、误。 3、财务审核人员的职责:对报销凭证的规范性、合法性、全面性负责;确认发票是否合法;报销凭证填写是否规范、正确;报销程序是否符合规定;审核所填金额是否准确。 4、财务部门负责人的职责: 复核 报销依据、标准、事由是否 正确、充分; 复核 报销程序是否符合规定;查验 课题负责人 、部门负责人、审核人的工作是否存在错误。 5、学院分管业务领导的职责:复核报销依据、事由、金额标准是否正确、充分;审核所完成的业务事项是否达到预期目标和规定的质量标准;是否经过规定程序批准。 6、学院分管财务领导的职责:复核报销事项是否真实、报销依据、事由、金额标准是否正确、充分;查验财务审核人员、财务部门负责人是否

6、按规定履行相应职责;查验相关资料是否完整;全面了解资金使用情况。 3 铜仁职业技术学院科研课题经费报销签审单 年 月 日 单 据及附件共 张并将其粘贴在此单背面 课题名称 批准课题经费总额 已用经费 结余经费 经费支出项目 金额(元) 附单据数 课题负责人 : 年 月 日 科研部负责人审核 意见: 签名: 年 月 日 分管院领导审核意见 : 签名: 年 月 日 会计审核金额大写: 小写:¥ 签名: 年 月 日 计划财务部负责人复核意见 : 签名: 年 月 日 分管计划财务院领导审批意见 : 签名: 年 月 日 合计大写 : 小 写:¥ 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 出纳审核: 制

7、单会计审核: 备注:财务报销手续签字人员职责: 1、 课题负责人 职责:按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证,对所收凭据对应事项的真实性负责;请具体事项经手人(物资设备采购 2 人及以上)、部门负责人在原始票据上签署意见、签字并落时间以明确相应的责任。 2、部门负责人的职责:对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责;确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。 3、财务审核人员的职责:对报销凭证 的规范性、合法性、全面性负责;确认发票是否合法;报销凭证填写是否规范、正确;报销程序是否符合规定;审核所填金额是否准确。 4、财务部门负责人的职责: 复核 报销依据、标准、事由是否正确、充分; 复核 报销程序是否符合规定;查验 课题负责人 、部门负责人、审核人的工作是否存在错误。 5、学院分管业务领导的职责:复核报销依据、事由、金额标准是否正确、充分;审核所完成的业务事项是否达到预期目标和规定的质量标准;是否经过规定程序批准。 6、学院分管财务领导的职责:复核报销事项是否真实、报销依据、事由、金额标准是否正确、充 分;查验财务审核人员、财务部门负责人是否按规定履行相应职责;查验相关资料是否完整;全面了解资金使用情况。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。