药物临床试验质量控制SOP.doc

上传人:hw****26 文档编号:3889014 上传时间:2019-08-17 格式:DOC 页数:21 大小:55.74KB
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资源描述

1、药物临床试验质量控制 SOP. 目的:为使药物临床试验质量能得到有效的控制,保证试验数据的科学性、可靠性、准确性、完整性以及保障受试者的安全、权益。. 范围:适用于本机构所有药物临床试验的质量控制。. 规程:1. 本单位为组长单位时建议质控人员参加研究者会议,对临床试验方案、知情同意书以及 CRF 表设计等提出意见。2. 质控人员对在研项目至少在第一例受试者入组后、以及研究结束资料归档前进行两次质控。试验中期质控(大约入组 50%计划例数或项目进行一年后)进行一次质控。3. 质控组长安排质控人员质控计划和项目。4. 检查前由质控人员通知研究者做好检查前准备,准备资料包括研究者手册、原始病历、知

2、情同意书、CRF 表(电子版应确保能够联网检查)等。项目的 CRC 应该积极协助质控部们工作,提供安静、足够的工作空间。5. 质控员对 CRF 表进行抽查,比例不少于 1020,检查例数不少于 5例,如在检查中发现较多问题则增加检查例数,并注意取证。6. 质控员按照质控检查表进行检查并填写质控检查表。检查内容详见质控检查表(见附件 1) 。7. 质控员将质控检查表交与研究者并要求其对检查中发现的问题进行反馈或整改,质控检查表及反馈意见副本由质控组长保存,详见附件 2、3。8. 质控员参加药物临床试验机构“临床试验质量与进度分析汇报会” ,质控人员汇报项目质控结果。9. 如日常工作中发现某些项目

3、存在较严重问题,包括对投诉、严重不良事件调查、不规范行为等,可由机构办公室组织由专家、办公室主任/副主任、质控员组成的“有因检查小组”对项目进行有因检查。10. 质控员将对既往检查中的问题整改情况进行追踪。11. PI 对研究质量负主要责任。PI 应该在项目入组第一例患者时、项目进展中期及项目结题前监督项目质量控制医生按照项目研究自查表 (见附件4)完成质控检查,PI 要对项目质量进行抽查考核。项目组应该积极协助药物临床试验机构进行项目质量控制。机构质控员根据整改结果完成质控情况总结表 (见附件 5) 。12. 项目结束时,项目质控员和专业组质控员按要求完成药物临床试验项目文件检查清单 (见附

4、件 6) ,补齐缺失的文件、数据和签名后,将所有的原始资料移交机构归档室保管。. 参考依据:药物临床试验质量管理规范,药物临床试验机构资格认定复核检查标准。. 附件:附件 1 质控检查记录表附件 2 爱尔眼科医院药物临床试验机构项目质量监控意见反馈附件 3 质控检查意见返馈表回复附件 4 研究项目自查表附件 5 质控情况总结表附件 6 药物临床试验项目文件检查清单附件 1:质控检查记录表检查内容1 方案执行 是 否 N/A1) 入选、排除标准是否符合方案要求2)受试者是否按方案要求进行相关访视、检查(实验室、影像学及体格检查等)3) 受试者用药是否符合方案要求4)是否有对应临床试验方案的 SO

5、P5)是否有方案偏离/违背,并有相关记录和报告6)交通补贴等是否有及时发放质控人员: 检查日期:药物试验项目名称:申办方:专业组: 专业组负责人:检查的病例:2 人员和设施 是 否 N/A1)研究人员发生变化2)已获取简历3)研究人员职责分工与授权表已经更新4)新的研究人员已接受相关培训3 知情同意 是 否 N/A1)受试者在开始试验之前(或由其他法定代理人)签署了知情同意书,并注明了知情同意的日期2)进行知情同意说明的研究者也在知情同意书上签名并注明了日期3)研究者在使用 IEC/IRB批准的知情同意书4)研究者保留了受试者的签字并标注日期完整的知情同意书原件5)受试者签名真实性确认4 原始

6、记录 是 否 N/A1)获得知情同意过程的记录2)原始记录真实、完整、可溯源3)CRF是否在一周内完成填写(特殊要求除外)4)所有退出失访均有说明5)错误或遗漏修改规范6)实验室检查有报告单或者复印件7)报告单是否及时签名、异常值判断8)方案偏倚/违背记录9)合并用药记录5 试验用药及其他研究相关资料 是 否 N/A1)试验药物的入库、出库登记是否完整规范2)试验药物接受、使用、返还记录是否完整、 规范(包括日期、试验药物名称、批号、编码、有效期、数量、交接记录、 试验用药管理者签字)3)是否有试验用药发放记录4)对于退回的剩余试验药物,交接记录是否完整,有无销毁或者返还机构办公室的记录5)是

7、否有专人管理,并定期清点6)是否存放在带锁的临床试验专用药柜7)药物存放温度是否符合标准,记录是否完整规范8)注射用药是否有需要陪住9)注射用药是否有配置记录10)注射用药是否有输注开始、结束时间记录及签名11)药量与用法是否遵照试验方案6 SAE记录报告 是 否 N/A1)是否及时、准确、规范填写严重不良事件报告表2)是否在获知 24小时内报送 CFDA、省食品药品监督管理局、申办方、伦理委员会、药物临床试验机构3)对于正在持续的 SAE,研究者是否密切跟踪并完成后续“ 随访报告”、“总结报告” ,也需及时报送 CFDA、申办方、 伦理委员会、药物临床试验机构7 样本管理(中心实验室) 是

8、否 N/A1)是否有采样记录(包括操作者签名)2)是否有采样保存记录3)是否有样本交接记录8 专业组质控检查 是 否 N/A1)是否有 ICF检查记录2)是否有方案执行情况检查记录3)是否有原始数据检查记录4)是否有实验药品检查记录5)是否有试验用物品检查记录6)是否有 AE/SAE检查记录7)是否有样品管理检查记录8)是否有合并用药记录9 申办方监查 是 否 N/A1)监查员是否对方案执行、原始文件、资料等进行检查2)监查的频率是否规范,每次来医院是否有相关的监查记录3)是否定期提交该实验的监查报告,报告中的内容是否与机构质控检查的结果相符4)监查员是否对试验药物定期检查,确保试验药物结存量

9、并提前更换即将到期的药物补充备注及其他问题检查人员签字: 主要研究者签字:日期: 日期:附件 2 项目质量监控意见反馈质控项目名称: 质控日期: 年 月 日质控部门盖章:药物临床试验机构/药物临床试验机构质控管理小组尊敬的研究者:我们对您负责的临床试验项目进行了内部质控,在质控中发现了(但不局限)如下问题,详见“ 质控检查意见返馈表 ”,请您审阅后于 5 个工作日内将反馈意见交至药物临床试验机构。此致敬礼!检查者:日期:回执我已收到并阅读上述材料。主要研究者签字:日期:质控检查意见反馈表科室:项目名称:项目研究者:质控检查所发现问题 整改措施 复核检查者签名:日期: 年 月 日报告人签名:日期: 年 月 日质控者复核意见:质控者签名:日期: 年 月 日附件 3: 质控检查意见反馈表回复我已经查看了“质控检查意见返馈表” ,并就提出的问题进行了答复,记录在质控检查意见返馈表相应的“整改措施”栏内。其他备注见下:报告人:日期:

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