XX市内部审计2019年工作思路.DOC

上传人:bo****9 文档编号:3907878 上传时间:2019-08-21 格式:DOC 页数:3 大小:25KB
下载 相关 举报
XX市内部审计2019年工作思路.DOC_第1页
第1页 / 共3页
XX市内部审计2019年工作思路.DOC_第2页
第2页 / 共3页
XX市内部审计2019年工作思路.DOC_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、XX市内部审计 2019年工作思路 2018年,XX 市内部审计工作在南通市审计局、市内部审计协会的领导下,XX市委、市政府关心下,在XX市内审协会各会员单位的支持下,围绕中心、服务大局、努力探索审计新常态下内审工作的新思路,积极发挥内部审计在加强单位内部管理、维护财经纪律、促进党风廉政建设等方面作用,切实履行好内审协会服务、管理、宣传、交流、指导职责,较好地完成了各项任务.2019年工作计划如下 :(1)加强协作,促进内审人员工作进入状态化目前, 有部分市属部门、区镇的内审隶属财务部门,没有设立独立的审计机构,也未安排专人从事内部审计工作.同时, 有些内审部门虽然被赋予了审计职能,但实际审计

2、工作处于停滞状态.因此, 我们考虑通过与纪委村居巡察工作协作与配合,发动内审人员尤其是乡镇内审人员的积极性,使其逐渐跳出从属服务乡镇财务部门的定位,自觉进入内审人员的工作状态,提高履职的主动性.(2)加强沟通,促进内审制度化、常规化根据内审项目主要为部门内部审计或年度财务收支结算审计的现状,加强与内审部门所在乡镇、单位沟通,在一定时间范围内固定从业人员,从而使其有计划地安排财务审计外的其他绩效、资源、经审等类型的项目,确保内审人员安排、项目类型、组织实施有计划性、连贯性.(3)加强指导,促进内审工作规范化目前各内审机构在审计项目的立项审批、审前调查与公示、制定审计实施方案、送达审计通知、审计工

3、作底稿和征求审计意见等环节不够规范,导致审计的标准和程序不明确,因此计划在2019年度通过组织业务培训, 提高内审工作的规范性 ,以进一步提高项目质量.(4)加强组织,推动内审人员“ 比学赶超“组织内审人员参加省、市组织的项目评比、论文推选等活动,达到通过评比促提高的目标.同时, 组织开展理论研讨活动、年度项目交流等活动,增进协会各成员单位之间的交流了解,从理论到实践全方面提高从业人员的能力.(5)加强宣传,营造内审氛围通过报纸、杂志等传统的宣传媒体与微信公众号、门户网站等电子媒体相结合,宣传法律法规和内审工作成果,扩大内部审计影响、营造内审工作氛围,增强内审工作的凝聚力,实现内审监督、服务、促进、发展的工作目标.通过上述的设想,使内审工作从项目实施、人员素质以及工作方法上得到进一步提高,使内审工作从组织实施、部门(单位)支持、社会认同方面进一步得到提高,从而充分发挥内部审计监督职能,在工作质量上进一步提高.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。