附件 6重庆大学涉密载体检查记录表单位名称检查科室(涉密项目组)检查时间 检查人签字序号 检查内容 检查结果 问题描述1 涉密载体是否由专人进行管理 是 否2 是否建立涉密载体台账 是 否3 涉密载体台账是否与实际相符 是 否4涉密载体是否按规定保存,全部存放在符合要求的密码文件柜或密码保险柜中是 否5 所有涉密载体的来源是否明确,去向是否清楚是 否6制作、使用、销毁涉密载体是否按规定履行相关审批手续,审批手续是否齐全是 否7 是否严格控制涉密载体知悉范围 是 否8 借出的涉密载体是否及时归还 是 否整改意见检查人签字: 年 月 日涉密载体管理人员意见 涉密载体管理人员签字: 年 月 日被查单位(涉密项目组)意见 负责人签字(公章): 年 月 日整改事项查验情况 查验人签字: 年 月 日备注:此表由保密办存档,被查单位留存复印件。
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