1、 1 生物医药科技 产业园 2016 年度 部门 决算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能 日照经济技术开发区 生物医药科技 产业园职能主要包括: 1、负责拟定 生物
2、医药科技 产业招商发展规划和招商引资优惠政策并组织实施。 2、负责 生物医药科技 产业项目招引、落地建设及协调推进等方面的工作。 3、负责协调 生物医药科技 产业园基础设施配套工作。 4、负责 生物医药科技 产业建成投产项目的日常服务工作。 二、 部门决算单位构成 日照经济技术开发区 生物医药科技 产业园 部门决算包括:部门本级决算。 纳入 日照经济技术开发区 生物医药 科技 产业园 2016 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个,包括: 1、 日照经济技术开发区 生物医药科技 产业园 本级 5 第二部分 2016 年度部门决算表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:万元 收 入 支
3、 出 项 目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 73.3 (按功能科目) 30 二、上级补助收入 2 一、一般支出 31 65.53 三、事业收入 3 十九、住房保障支出 32 3.36 四、经营收入 4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 73.3 本年支出合计 54 68.89 用事业基金弥补收支差
4、额 26 结余分配 55 4.41 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 合计 29 73.3 合计 58 73.3 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 收入决算表 公开 02 表 单位:万元 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 合 计 73.3 73.3 201 一般公共服务 支出 69.94 69.94 20113 商贸事务 69.94 69.94 2011301 行政运行 56.88 56.88 2011308 招商引资
5、 13.07 13.07 221 住房保障 支出 3.36 3.36 22102 住房改革支出 3.36 3.36 2210201 住房公积金 3.36 3.36 8 支出决算表 公开 03 表 单位:万元 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 68.89 56.41 12.48 201 一般公共服务支出 65.53 53.05 12.48 20113 商贸事务 65.53 53.05 12.48 2011301 行政运行 53.05 53.05 2011308 招商引资
6、12.48 12.48 221 住房保障支出 3.36 3.36 22102 住房改革支出 3.36 3.36 2210201 住房公积金 3.36 3.36 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1 73.3 一、一般公共服务支出 15 65.53 65.53 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 21 8 十九、住房保障支出
7、 22 3.36 3.36 本年收入合计 9 73.3 本年支出合计 23 68.89 68.89 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 4.41 4.41 一般公共预算财政拨款 11 25 政 府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 73.3 合计 28 73.3 73.3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算 财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:万元 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支 出情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 68.89 56.41 12.48 201 一般公共服务支出 65.53 53.04 12.48 20113 商贸事务 65.53 53.05 12.48 2011301 行政运行 53.05 53.05 2011308 招商引资 12.48 12.48 221 住房保障支出 3.36 3.36 22102 住房改革支出 3.36 3.36 2210201 住房公积金 3.36 3.36