1、 1 华东师范大学附属周浦中学 2016 年度单位决算 第一部分 华东师范大学附属周浦中学 单位 概况 一、主要职能 华东师范大学附属周浦中学是一所区属重点中学,学校始建于 1924 年,历史悠久,积淀深厚。学校在新的发展环境中,宏扬传统,革故鼎新,以 “一切服务于学生发展需要 “为指导思想,以 “人格完善会做人,基础扎实实能研究,全面发展有特长 “为培养目标,推行学校全面质量管理,实施 “教育教学承诺制 “和 “教育教学服务质量投诉制 “。学校努力使管理过程做到 “人有职责、岗位明确、事有人管、通力合作、反馈通畅、评价全面 “,将 办学理念具体转化为”尽心服务 ,追求发展”。 二、机构设置
2、根据上述职责,上海市浦东新区华东师范大学附属周浦中学单位设 5 个内设机构,包括:校务办公室、教务处、德育处、人力资源处、信息物资保障处。 校务办公室:在校长领导下,积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务,协助校长平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。 教务处:负责全校的教学管理工作。严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规不断深化教育教学改革,全面提高教育教2 学质量。 德育处:负责学生思想政治工作,是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构,主要任务 是在学校的领导下,制定和完成学校德育工作计划,搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定、努力提高教学质量。 人力资源处:负责组织
3、教师招调及人力资源的调配, 负责教师工资晋级、职称评聘、年度考核、评优评先等工作组织、协调及报表工作,做好相关管理文件的备案等。 信息物资保障处:负责各项信息技术制度制定、落实,学校网站建设、维护、信息统计、网络信息安全保障、服务器安全稳定运行等。 3 第二部分 华东师范大学附属周浦中学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 5,113.64 一、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 2
4、11.03 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 4,147.02 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 5.62 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 883.59 九、医疗卫生与计划生育支出 217.32 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 15
5、1.16 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 128.95 本年收入合计 5,330.29 本年支出合计 5,528.04 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 375.20 年末结转和结余 177.45 总计 5,705.49 总计 5,705.49 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 5,330.29 5,113.63 0.00 211.03 0.00 0.00 5.63 205 教育支出 4,0
6、74.32 3,861.56 0.00 211.03 0.00 0.00 1.73 205 02 普通教育 3,844.50 3,631.74 0.00 211.03 0.00 0.00 1.73 205 02 04 高中教育 3,844.50 3,631.74 0.00 211.03 0.00 0.00 1.73 205 09 教育费附加安排的支出 229.82 229.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 229.82 229.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 883.59
7、883.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 838.86 838.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 58.56 58.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 431.24 431.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 349.06 349.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 08 抚恤 44.73 44.73 0
8、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 217.32 217.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 217.32 217.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 217.32 217.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 151.16 151.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支
9、出 151.16 151.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 151.16 151.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 229 99 其他支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 229 99 01 其他支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出
10、功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 5,528.04 5,159.67 368.37 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4,147.02 3,907.60 239.42 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 3,894.02 3,744.50 149.52 0.00 0.00 0.00 205 02 04 高中教育 3,894.02 3,744.50 149.52 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 253.00 163.10 89.90 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 253.
11、00 163.10 89.90 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 883.59 883.59 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 838.86 838.86 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 58.56 58.56 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431.24 431.24 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 349.06 349.06 0.00 0.00 0.00 0.00
12、7 208 08 抚恤 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 217.32 217.32 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 217.32 217.32 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 217.32 217.32 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 151.16 151.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 151
13、.16 151.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 151.16 151.16 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 128.95 0.00 128.95 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 128.95 0.00 128.95 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 128.95 0.00 128.95 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一
14、般公共预算财政拨款 5,113.64 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 3,934.26 3,934.26 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 883.59 883.59 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 217.32 217.32 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
15、 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 151.16 151.16 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 5,1
16、13.64 本年支出合计 5,186.33 5,186.33 0.00 年初财政拨款结转和结余 191.06 年末财政拨款结转和结余 118.37 118.37 0.00 一般公共预算财政拨款 191.06 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 5,304.70 总计 5,304.70 5,304.70 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 3,934.26 3,694.84 239.42 205 02 普通教育 3,681.26 3,
17、531.74 149.52 205 02 04 高中教育 3,681.26 3,531.74 149.52 205 09 教育费附加安排的支出 253.00 163.10 89.90 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 253.00 163.10 89.90 208 社会保障和就业支出 883.59 883.59 0.00 208 05 行政事业单位离退休 838.86 838.86 0.00 208 05 02 事业单位离退休 58.56 58.56 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431.24 431.24 0.00 208 05 06 机关事业单
18、位职业年金缴费支出 349.06 349.06 0.00 208 08 抚恤 44.73 44.73 0.00 208 08 01 死亡抚恤 44.73 44.73 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 217.32 217.32 0.00 210 05 医疗保障 217.32 217.32 0.00 210 05 02 事业单位医疗 217.32 217.32 0.00 221 住房保障支出 151.16 151.16 0.00 221 02 住房改革支出 151.16 151.16 0.00 221 02 01 住房公积金 151.16 151.16 0.00 合计 5,186.33 4,946.91 239.42