1 大学出差审批表单位 出差人员名单(厅级、正高需注明) 出差日期 20XX 年 6 月 22 日 至 20XX 年 6 月 25 日 共 X 天出差地点及单位名称 出差类型 一般公务 会议 培训 调研 挂职学习 调动 探亲 其他 出差事由 交通工具 飞机 火车 动车 轮船 客运大巴 学校派车 租赁车 其他经费项目名称 经费项目编码 差旅费预算(不含补助)往返交通费:11000 元; 住宿费:2000 元; 会议(培训)费:0 元;其他费用:2000 元; 费用合计:15000 元学校主要领导意见 分管校领导意见 单位负责人或归口管理 部门负责人意见 经费负责人意见经办人: 备注:1、报销差旅费时需附出差审批表;2、使用科研经费、研究生业务费、博士后经费出差的,需经费负责人、归口管理部门负责人以及分管校领导签署意见;3、使用其他经费出差的,需单位负责人、分管校领导签署意见;4、副校级领导出差需学校主要领导签署意见;5、出差产生的费用应按规定使用公务卡或转账结算;6、本表格可在财务处网页下载。