1、 兰考县科学技术协会 2017 年度决算 目 录 第一部分 兰考县科学技术协会 概况 一、主要职 责 二、 机构设置 第二部分 兰考县科学技术协会 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 兰考县科学技术协会 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一 部分 兰考县科学技术协会 概况 一、 兰考县科学技术协会 主要职责 1、开展学术交流 ,活跃
2、学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严 ,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术 ,开展青少年科技教育活动 ,提高全民族科学文化素质。 3、普及科学知识,开展青少年科技教育活动。 4、反映科技工作者的意见和要求 ,维护科技工作者的合法权益 ,努力为科技工作者服务;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务 的政治协商、科学决策、民主监督工作,为党委和政府的全局工作服务。 5、表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚,参与科技政策、法规的制定,反映科技
3、工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。 6、对所属全县性学会、协会、研究会进行管理,对乡(镇)农民专业技术协会、研究会进行业务指导。 7、开展民间国际科学技术交流活动 ,发展同香港、澳门特别行政区以及台湾地区和国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。 8、开展继续教育和培训工作,推广先进技术,进行技术咨询服务,促 进科技成果向现实生产力转化。 9、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、 兰考县科学技术协会 机构设置 兰考县科学技术协会 是全县科学技术工作者群众组织,由全县性学会、协会、研究会组成,是中共兰考县县委领导下的人民团体 ,是党和政府联系科学技术工
4、作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。截止 2017年 12 月 31 日止,行政编制 8 人,在职 8 人;行政退休 9 人。 第二部分 兰考县科学技术协会 2017 年 度 部门决算表 附件: 收入支出决算总表 . 公开 01 表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 118.39 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6
5、六、科学技术支出 35 115.70 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 2.69 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十 一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三
6、、债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 118.39 本年支出合计 54 118.39 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 总计 29 118.39 总计 58 118.39 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 单位:万 元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118.39 118.39 206 科学技术支出 115.70 115.70 20
7、601 科学技术管理事务 83.73 83.73 2060101 行政运行 73.73 73.73 2060199 其他科学技术管理事务支出 10 10 20607 科 学技术普及 31.97 31.97 2060702 科普活动 17.47 17.47 2060799 其他科学技术普及支出 14.50 14.50 208 社会保障和就业支出 2.69 2.69 20805 行政事业单位离退休 2.69 2.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.69 2.69 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目
8、支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118.39 118.39 206 科学技术支出 115.70 115.70 20601 科学技术管理事务 83.73 83.73 2060101 行政运行 73.73 73.73 2060199 其他科学技术管理事务支出 10 10 20607 科学技术普及 31.97 31.97 2060702 科普活动 17.47 17.47 2060799 其他科学技术普及支出 14.50 14.50 208 社会保障和就业支出 2.69 2.69 20805 行政事业单位离退休 2.
9、69 2.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.69 2.69 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 118.39 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 115.70 115.70 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、
10、社会保障和就 业支出 38 2.69 2.69 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、 住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 24 54 本年收入合计 25 118.39
11、本年支出合计 55 118.39 118.39 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 118.39 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 118.39 总计 60 118.39 118.39 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 118.39 118.39 206 科学技术支出 115.70 115.70 2
12、0601 科学技 术管理事务 83.73 83.73 2060101 行政运行 73.73 73.73 2060199 其他科学技术管理事务支出 10 10 20607 科学技术普及 31.97 31.97 2060702 科普活动 17.47 17.47 2060799 其他科学技术普及支出 14.50 14.50 208 社会保障和就业支出 2.69 2.69 20805 行政事业单位离退休 2.69 2.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.69 2.69 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:万
13、元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 60.15 302 商品和服务支出 53.31 30101 基本工资 55.85 30201 办公费 26.17 30102 津贴补 贴 4.30 30202 印刷费 16.54 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 0.8 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 1 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 2.28 3
14、0199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 1.2 303 对个人和家庭的补助 2.93 30211 差旅费 1.86 30301 离休费 30212 因公出国 (境 )费用 30302 退休费 2.69 30213 维修 (护 )费 0.5 30303 退职 (役 )费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 0.9 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226
15、 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.24 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.06 310 其他资本性支出 2 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 2 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。