全2017年一般公共预算收入执行情况表.DOC

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1、 1 全县 2017 年一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 收 入 项 目 年初预算数 预算执行数 占调整预算% 同比增 减% 合 计 69159 69535 100.5 6.8 1.税收收入 45972 46031 100.1 8.3 增值税 18520 21961 118.6 60.1 营业税 240 224 93.3 -96 企业所得税 7020 3979 56.7 -12.9 个人所得税 780 934 119.7 26.7 资源税 500 403 80.6 76.8 城市维护建设税 1350 1477 109.4 42.4 房产税 800 633 79.1 -20.2 印花税 8

2、00 1035 129.4 89.2 城镇土地使用税 1500 1359 90.6 9.2 土地增值税 1500 2666 177.7 1587.3 车船税 750 953 127.1 32.2 耕地占用税 5580 6969 124.9 -43.1 契税 6452 3257 50.5 329.7 烟叶税 180 181 100.6 2.8 2.非税收入 23187 23504 101.4 3.3 专项收入 3687 2280 61.8 -20 行政事业性收费收入 11350 12421 109.4 -7.6 罚没收入 4800 6307 131.4 32.3 国 有 资 本 经 营 收 入

3、国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 1400 1478 105.6 13.9 捐赠收入 1100 242 22 96.7 政府住房基金收入 200 185 92.5 2 其他收入 650 591 90.9 571.6 全县 2017 年一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 支 出 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数 占调整预算% 同比增减% 合 计 249609 376329 357279 94.9 11.8 一般公共服务支出 17684 29081 23810 81.9 -11.1 公共安全支出 10291 12908 12908 100 -12.6 教育支出

4、72395 90759 88774 97.8 21.6 科学技术支出 705 846 846 100 25.1 文化体育与传媒支出 2149 3440 3091 89.9 4.1 社会保障和就业支出 39674 46241 45922 99.3 -11.6 医疗卫生与计划生育支出 50100 71912 71908 100 28.6 节能环保支出 1621 4472 3265 73 -46.2 城乡社区支出 1949 4311 3117 72.3 -54.9 农林水支出 28400 88027 84754 96.3 60 交通运输支出 3574 6689 6221 93 -37 资源勘探信息等

5、支出 827 1775 1732 97.6 -15.3 商业服务业等支出 822 1204 1081 89.8 -72.8 金融支出 3 3 3 100 -97.1 国土海洋气象等支出 621 940 887 94.4 106.8 住房保障支出 5551 6903 6870 99.5 -20.2 粮油物资储备支出 256 413 413 100 -67.8 预备费 2703 0 0 其他支出 7784 4958 230 4.6 39.4 3 债务付息支出 2500 1447 1447 100 19.7 县本级 2017 年一般公共预算收支情况总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算执行数

6、 项 目 预算执行数 一、县本级收入 56976 一、县本级支出 330516 二、上级补助收入 289021 二、补助乡级支出 26763 返还性收入 4064 三、上解支出 9557 一般性转移支 付收入 199569 专项转移支付 收入 85388 三、乡级上解收入 12559 四、上年结余收入 3435 四、调出资金 五、调入资金 10470 五、地方政府一般债务还本支出 4658 从预算稳定调 节基金调入一般公 共预算 六、年终结余 15725 从政府性基金 预算调入一般公共 预算 10470 减:结转下年的支出 19050 六、地方政府一般 债券转贷收入 14758 净结余 -33

7、25 4 收入总计 387219 支出总计 387219 县本级 2017 年一般公共预算收入执行情况 表 单位:万元 收 入 项 目 年初预算数 预算执行数 占预算比例% 同比增减% 合 计 60194 56976 94.7 2.5 1.税收收入 37007 33472 90.4 2 增值税 11743 14387 122.5 55.3 营业税 240 207 86.3 -92.3 企业所得税 6370 3495 54.9 -9.7 个人所得税 599 524 87.5 -3.3 资源税 289 17 5.9 城市维护建设税 1132 882 77.9 10 房产税 752 508 67.6

8、 -31.4 印花税 638 704 110.3 89.2 城镇土地使用税 1353 1030 76.1 -5.1 土地增值税 1449 2579 178 2403.9 车船税 745 953 127.9 33.1 耕地占用税 5245 4928 94 -58.6 契税 6452 3257 50.5 329.7 烟叶税 1 2.非税收入 23187 23504 101.4 3.3 专项收入 3687 2280 61.8 -20 行政事业性收费收入 11350 12421 109.4 -7.6 罚没收入 4800 6307 131.4 32.3 国 有 资 本 经 营 收 入 5 国 有 资 源

9、 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 1400 1478 105.6 13.9 捐赠收入 1100 242 22 96.7 政府住房基金收入 200 185 92.5 2.2 其他收入 650 591 90.9 571.6 关于县本级2017年一般公共预算收入 执行情况的说明 2017年,面对经济持续低位运行,财政收入增长乏力的困 难局面,县政府积极作为,强化税收主渠道作用,多措并举,强 力开展综合治税,挖潜堵漏,努力增加财政收入。县本级一般公 共预算收入完成56976万元,为年预算60194万元的94.7%,其中: 税收收入完成33472万元,税收占一般公共预算收入的比重为 58.7%。

10、主要税种完成情况: 1、增值税完成14387万元,增长55.3%,主要是对部分企业 偷漏税款进行了查补;营业税完成207万元,下降92.3%,主要是 从2016年5月1日起全面实施营改增政策后,取消了营业税,并 调整了中央与地方分成比例,县级分成比例增值税由25%调整 为50%,营业 税由100%调整为50% 。 2、企业所得税完成3495万元,下降9.7%,主要是鲁阳电厂、 汇源公司等企业原材料价格大幅上涨,成本增加,致使企业利 润锐减,所得税下降。 3、城市维护建设税完成882万元,增长10%。 6 4、城镇土地使用税完成1030万元,下降5.1%。 5、土地增值税完成2579万元,主要是

11、对部分竣工的房地产 业进行清算,增收较多。 6、车船税完成953万元,增长33.1%。 7、耕地占用税完成4928万元,下降58.6%,主要是去年一次 性收入较大。 8、契税完成3257万元,增长较多,主要是县圣昊产业发展 投资有限公司收购标准化厂房交纳1200万元税款所致。 9、专项收入完成2280万元,下降20%,主要是国家专项收 入政策调整所致; 10、行政事业性收费收入完成12421万元,下降7.6%,主要 是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现; 11、罚没收入完成6307万元,增长32.3%,主要是一次性收 入较多; 12、国有资源(资产)有偿使用收入完成1478万元,1

12、3.9%, 主要是水资源费收入由专项收入调入。 7 县本级 2017 年一般公共预算支出执行情况 表 单位:万元 支 出 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数 为调整 预算的% 同比增减% 支 出 合 计 230835 349566 330516 94.6 12.7 一般公共服务支出 9276 16961 11690 68.9 -10.9 公共安全支出 10291 12908 12908 100 -12.5 教育支出 72395 90759 88774 97.8 21.6 科学技术支出 705 846 846 100 25.1 文化体育与传媒支出 1936 3253 2904 89.3

13、4.4 社会保障和就业支出 37778 44690 44371 99.3 -10.6 医疗卫生与计划生育支出 48665 70379 70375 100 30.3 节能环保支出 1562 4403 3196 72.6 -46.3 城乡社区支出 1641 3951 2757 69.8 -45.8 农林水支出 23224 77870 74597 95.8 53.8 交通运输支出 3503 6632 6164 92.9 -31.2 资源勘探信息等支出 827 1775 1732 97.6 -15.3 商业服务业等支出 772 1059 936 88.4 -73.1 8 金融支出 3 3 3 100

14、-97.1 国土海洋气象等支出 621 940 887 94.4 113.2 住房保障支出 4976 6324 6291 99.5 -23.7 粮油物资储备支出 256 413 413 100 -67.8 预备费 2500 其他支出 7404 4953 225 4.5 80 债务付息支出 2500 1447 1447 100 19.7 关于县本级2017年一般公共预算支出 执行情况的说明 年初县人代会批准的公共财政预算支出为230835万元,执 行中,加税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、 上级专项补助、调入资金,减上解支出、补助乡级支出等,支出 预算调整为349566万元,实际

15、完成330516万元,占调整预算的 94.6%,同比增长12.7%。主要支出项目情况为: 1、一般公共服务支出11690万元,下降10.7%。主要是年底 新安排项目进行了结转。 2、公共安全支出12908万元,下降12.5%。主要是部分支出 统筹存量资金进行了安排。 3、教育支出88774万元,增长21.6%,主要是增加了教师工 资和乡镇工作津贴,安排了城区改薄学校建设资金,以及上级 9 专项资金增加等。 4、科学技术支出846万元,增长25.1%,主要上级企业研发 补助资金增加。 5、文化体育与传媒支出2904万元,增长4.4%。 6、社会保障和就业支出44371万元,下降10.6%,主要是

16、上 级低保等专项社保资金减少。 7、医疗卫生和计划生育支出70375万元,增长30.3%。主要 是提高了参合居民财政补助标准,县医院和中医院新院区建设 投入加大,增加了食品和药品监督管理经费等。 8、节能环保支出3196万元,下降46.3%。主要是部分环保支 出统筹存量资金进行了安排。 9、城乡社区支出2757万元,下降45.8%,主要是部分城建支 出统筹存量资金进行了安排。 10、农林水支出74597万元,增长53.8%。主要是扶贫开发加 大了资金统筹整合力度,支出按规定列入“扶贫” 科目。 11、交通运输支出6164万元,下降31.2%.主要是部分道路建 设资金统筹整合后列入“扶贫” 科目

17、。 12、住房保障支出6291万元,下降23.7%。主要是上级安排 棚户区改造等专项资金减少。 13、债务付息支出1447万元,增长19.7%,主要是政府债券 10 利息支出增加。 由于财力有限,为了保工资、保运转、保民生、保重点支出, 相应压缩了行政事业单位部分一般性支出,部分必要的支出通 过统筹财政存量资金进行了安排。按照现行财政管理规定,存 量资金作为权责发生制事项单独核算,不列入当年收支,不在 当年预算中反映。致使部分支出金额明显降低,但实际支出水 平不低于去年。 同时,根据河南省财政厅关于严格加强市县财政赤字管理 的通知(豫财预 2017207号)规定,需要在 办理2017年结算前

18、将赤字全部消化。因此,2017年已统筹财力消化赤字4514万元, 消化后剩余赤字3325万元,在2018年预算安排时进行消化,意 味着当年支出需再压缩3325万元。 11 县本级 2017 年一般公共预算支出明细表 单位:万元 支出项目 年初预算数 调整预算数 执行数 占调整预算比例% 同比增 长% 合 计 230835 349566 330516 94.6 4.8 一般公共服务支出 9276 16961 11690 68.9 -5 人大事务 428 505 505 100 行政运行 237 314 314 100 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 121 121 121 100 人大立法

19、 10 10 10 人大监督 20 20 20 100 人大代表履职能力提升 10 10 10 100 代表工作 20 20 20 100 人大信访工作 10 10 10 其他人大事务支出 政协事务 335 363 363 100 行政运行 181 209 209 100 一般行政管理事务 15 15 15 机关服务 17 17 17 政协会议 65 65 65 100 委员视察 10 10 10 100 12 参政议政 10 10 10 100 事业运行 27 27 27 其他政协事务支出 10 10 10 100 政府办公厅(室)及相关 机构事务 1488 1899 1842 97 行政运

20、行 848 1116 1116 100 一般行政管理事务 381 251 251 100 专项业务活动 5 50 50 100 政务公开审批 法制建设 17 信访事务 35 125 115 92 事业运行 197 281 281 100 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 22 59 29 49.2 发展与改革事务 551 735 735 100 行政运行 197 243 243 100 一般行政管理事务 5 5 5 战略规划与实施 5 5 5 100 物价管理 100 143 143 100 事业运行 220 232 232 100 其他发展与改革事务支 出 24 107 107 10

21、0 统计信息事务 153 267 267 100 行政运行 146 178 178 100 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 83 83 100 统计抽样调查 事业运行 7 6 6 100 其他统计信息事务支出 财政事务 748 939 891 94.9 行政运行 642 676 676 100 一般行政管理事务 13 预算改革业务 3 9 3 33.3 财政国库业务 103 145 103 71 财政监察 信息化建设 财政委托业务 其他财政事务支出 109 109 100 审计事务 276 345 345 100 行政运行 163 202 202 100 一般

22、行政管理事务 审计业务 100 120 120 100 审计管理 13 10 10 100 其他审计事务支出 13 13 人力资源事务 90 203 203 100 行政运行 64 79 79 100 一般行政管理事务 公务员考核 公务员招考 其他人力资源事务支出 26 124 124 100 纪检监察事务 993 788 734 93.1 行政运行 323 359 359 100 大要案查处 其他纪检监察事务支出 670 429 375 87.4 商贸事务 419 713 686 96.2 行政运行 115 144 144 100 一般行政管理事务 招商引资 57 125 120 96 事业

23、运行 154 158 158 100 其他商贸事务支出 93 286 264 92.3 工商行政管理事务 894 1088 1088 100 行政运行 799 965 965 100 一般行政管理事务 37 37 37 100 工商行政管理专项 27 23 23 100 执法办案专项 消费者权益保护 14 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务 支出 31 63 63 100 质量技术监督与检验检疫 事务 462 511 511 100 行政运行 146 172 172 100 一般行政管理事务 质量技术监督行政执法 及业务管理 质量技术监督技术支持 15 15 15 100 标准化管理

24、事业运行 301 324 324 100 其他质量技术监督与检 验检疫事务支出 民族事务 42 46 46 100 行政运行 40 44 44 100 一般行政管理事务 2 2 2 100 民族工作专项 其他民族事务支出 宗教事务 4 7 7 100 宗教工作专项 其他宗教事务支出 4 7 7 档案事务 61 68 68 100 行政运行 59 66 66 100 档案馆 2 2 2 100 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 38 51 51 100 行政运行 36 44 44 100 一般行政管理事务 2 2 2 100 参政议政 其他民主党派及工商联 事务支出 5 5 群众团体事务

25、214 264 264 100 行政运行 129 189 189 100 一般行政管理事务 15 事业运行 30 6 6 100 其他群众团体事务支出 55 69 69 100 党委办公厅(室)及相关 机构事务 925 1166 1124 96.4 行政运行 442 532 532 100 一般行政管理事务 40 45 45 100 机关服务 141 191 191 100 专项业务 300 305 305 100 事业运行 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出 2 93 51 54.8 组织事务 266 408 408 100 行政运行 161 223 223 100 事业运行 25 2

26、5 25 其他组织事务支出 80 160 160 100 宣传事务 287 515 515 100 行政运行 124 129 129 100 一般行政管理事务 事业运行 38 41 41 100 其他宣传事务支出 125 345 345 100 统战事务 94 112 112 100 行政运行 74 92 92 100 一般行政管理事务 其他统战事务支出 20 20 20 100 其他共产党事务支出 22 22 100 其他共产党事务支出 22 22 100 其他一般公共服务支出 508 5946 903 15.2 国家赔偿费用支出 15 15 其他一般公共服务支出 508 5931 888

27、15 国防支出 公共安全支出 10291 12908 12908 100 31.4 武装警察 公安 6443 7915 7915 100 行政运行 2976 3603 3603 100 一般行政管理事务 260 260 260 100 16 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 450 450 450 100 出入境管理 1 1 100 禁毒管理 道路交通管理 891 850 850 100 反恐怖 居民身份证管理 240 240 240 100 拘押收教场所管理 20 71 71 100 警犬繁育及驯养 100 100 100 100 其他公安支出 1506 2340 2340 100 国家安全

28、 检察 1223 969 969 100 行政运行 1026 734 734 100 一般行政管理事务 其他检察支出 197 235 235 100 法院 1874 2710 2710 100 行政运行 1074 915 915 100 一般行政管理事务 案件执行 其他法院支出 800 1795 1795 100 司法 569 731 731 100 行政运行 501 422 422 100 一般行政管理事务 基层司法业务 144 144 100 普法宣传 5 5 5 100 法律援助 79 79 100 社区矫正 其他司法支出 63 81 81 100 强制隔离戒毒 其他公共安全支出(款)

29、182 583 583 100 其他公共安全支出(项) 181 181 100 其他消防 182 402 402 100 教育支出 72395 90759 88774 97.8 9.9 17 教育管理事务 724 733 733 100 行政运行 233 231 231 100 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 491 502 502 100 普通教育 68779 87143 85158 97.7 学前教育 2235 3118 2662 85.4 小学教育 33636 20542 20542 100 初中教育 23490 20257 20257 100 高中教育 9373 11477 1

30、0085 87.9 高等教育 25 11 11 100 其他普通教育支出 20 31738 31601 99.6 职业教育 567 645 645 100 中专教育 30 124 124 100 职业高中教育 537 521 521 100 高等职业教育 其他职业教育支出 特殊教育 314 304 304 100 特殊学校教育 314 304 304 100 进修及培训 511 503 503 100 教师进修 381 346 346 100 干部教育 100 127 127 100 培训支出 30 30 30 100 教育费附加安排的支出 1500 1431 1431 100 农村中小学校舍

31、建设 600 600 600 100 农村中小学教学设施 300 300 300 100 中等职业学校教学设施 500 500 500 100 其他教育费附加安排的 支出 100 31 31 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 705 846 846 100 -63.2 科学技术管理事务 134 155 155 100 行政运行 134 155 155 100 其他科学技术管理事务 支出 18 技术研究与开发 500 600 600 100 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 其他技术研究与开发支 出 500 600 600 科学技术普及 71 91 91 100 机构运行 43 5

32、5 55 100 科普活动 28 28 28 100 其他科学技术普及支出 8 8 其他科学技术支出 科技奖励 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 1936 3253 2904 89.3 -11.2 文化 930 1397 1059 75.8 行政运行 77 134 134 100 一般行政管理事务 图书馆 艺术表演团体 103 110 110 100 文化活动 8 群众文化 19 94 19 20.2 文化交流与合作 文化创作与保护 21 21 100 文化市场管理 60 19 19 100 其他文化支出 671 1011 756 74.8 文物 77 77 100 行政运行 文物保护 7

33、7 77 100 博物馆 其他文物支出 体育 55 55 100 群众体育 其他体育支出 55 55 新闻出版广播影视 739 1079 1077 99.8 行政运行 711 734 734 100 一般行政管理事务 19 广播 2 电视 电影 94 94 新闻通讯 40 40 出版发行 16 19 19 100 其他广播影视支出 12 190 190 100 其他文化体育与传媒支出 267 645 636 98.6 宣传文化发展专项支出 35 28 19 67.9 其他文化体育与传媒支 出 232 617 617 100 社会保障和就业支出 37778 44690 44371 99.3 0.

34、4 人力资源和社会保障管理 事务 1155 1252 1234 98.6 行政运行 949 1026 1026 100 一般行政管理事务 综合业务管理 3 劳动保障监察 就业管理事务 16 社会保险业务管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 46 2 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 15 15 100 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 157 193 193 100 民政管理事务 1343 1312 1042 79.4 行政运行 315 318 318 100 一般行政管理事务 拥军优属 25 89 27 30.3 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 132 13

35、2 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 1003 773 565 73.1 行政事业单位离退休 11070 12907 12907 100 20 归口管理的行政单位离 退休 124 320 320 100 事业单位离退休 227 521 521 100 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 10681 9658 9658 100 机关事业单位职业年金 缴费支出 38 21 21 100 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 2387 2387 100 其他行政事业单位离退 休支出 企业改革补助 501 481 96 企业关闭破产补助 480 460 95.8 其他企业改革发展补助 21

36、21 100 就业补助 200 616 616 100 就业创业服务补贴 16 16 100 职业培训补贴 求职创业补贴补贴 其他就业补助支出 200 600 600 100 抚恤 2360 3948 3948 100 死亡抚恤 501 501 100 伤残抚恤 412 412 100 在乡复员、退伍军人生 活补助 1060 1060 100 义务兵优待 400 470 470 100 其他优抚支出 1960 1505 1505 100 退役安置 127 426 426 100 退役士兵安置 256 256 100 军队移交政府离退休人 员安置 100 104 104 100 军队移交政府离退

37、休干 部管理机构 27 22 22 100 退役士兵管理教育 44 44 100 其他退役安置支出 社会福利 169 134 134 100 儿童福利 156 86 86 100 老年福利 13 19 19 100 21 殡葬 29 29 100 其他社会福利支出 残疾人事业 341 1700 1689 99.4 行政运行 142 172 172 100 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 59 70 59 84.3 残疾人生活和护理补贴 91 1402 1402 100 其他残疾人事业支出 49 56 56 100 自然灾害生活救助 263 263 100 中央自然灾害生活补助 252 252 1

38、00 地方自然灾害生活补助 11 11 100 最低生活保障 4481 3843 3843 100 城市最低生活保障金支 出 1481 1000 1000 100 农村最低生活保障金支 出 3000 2843 2843 100 临时救助 175 367 367 100 临时救助支出 90 282 282 100 流浪乞讨人员救助支出 85 85 85 100 特困人员供养 1345 1973 1973 100 农村特困人员救助供养 支出 1345 1973 1973 100 其他生活救助 5 5 100 其他城市生活救助 其他农村生活救助 5 5 100 财政对基本养老保险基金 的补助 138

39、15 14747 14747 100 财政对企业职工基本养 老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 13815 14747 14747 100 财政对其他基本养老保 险基金的补助 财政对其他社会保险基金 的补助 1009 482 482 100 财政对失业保险基金的 补助 519 2 2 100 22 财政对工伤保险基金的 补助 279 270 270 100 财政对生育保险基金的 补助 211 210 210 100 财政对其他社会保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 188 214 214 100 其他社会保障和就业支 出 188 214 214 100 医疗卫生与计

40、划生育支出 48665 70379 70375 100 15.2 医疗卫生与计划生育管理 事务 759 780 780 100 行政运行 555 544 544 100 一般行政管理事务 其他医疗卫生管理事务 支出 204 236 236 100 公立医院 791 13374 13374 100 综合医院 366 7624 7624 100 中医(民族)医院 72 5048 5048 100 妇产医院 41 173 173 100 处理医疗欠费 其他公立医院支出 312 529 529 100 基层医疗卫生机构 2127 2168 2168 100 乡镇卫生院 595 576 576 100

41、其他基层医疗卫生机构 支出 1532 1592 1592 100 公共卫生 4231 5227 5227 100 疾病预防控制机构 229 250 250 100 卫生监督机构 252 247 247 100 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 3203 3678 3678 100 重大公共卫生专项 547 675 675 100 突发公共卫生事件应急 处理 27 27 其他公共卫生支出 350 350 100 中医药 119 119 100 中医(民族医)药专项 119 119 100 23 计划生育事务 1391 1481 1481 100 计划生育机构 92 92 100 计划生育服

42、务 871 1041 1041 100 其他人口与计划生育事 务支出 520 348 348 100 食品和药品监督管理事务 633 991 991 100 行政运行 427 500 500 100 一般行政管理事务 药品事务 206 200 200 100 化妆品事务 医疗器械事务 食品安全事务 144 144 100 事业运行 其他食品和药品监督管 理事务支出 147 147 100 行政事业单位医疗 3991 3730 3730 100 行政单位医疗 1572 1369 1369 100 事业单位医疗 2419 2171 2171 100 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗 支出 19

43、0 190 100 财政对基本医疗保险基金 的补助 34205 41708 41704 100 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 24 24 24 100 财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助 34181 41684 41680 100 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 医疗救助 500 662 662 100 城乡医疗救助 500 662 662 100 疾病应急救助 其他医疗救助 优抚对象医疗 37 133 133 100 优抚对象医疗补助 37 133 133 100 其他优抚对象医疗支出 财政对其他基本医疗 24 其他医疗卫生与计划生育 支出 6 6 其他医疗卫生支出 6 6 节

44、能环保支出 1562 4403 3196 72.6 -40.9 环境保护管理事务 158 208 208 100 行政运行 124 152 152 100 环境保护宣传 其他环境保护管理事务 支出 34 56 56 100 环境监测与监察 建设项目环评审查与监 督 其他环境监测与监查 污染防治 1080 1757 1359 77.3 大气 133 660 412 62.4 水体 803 953 803 84.3 固体废弃物与化学品 144 144 144 100 其他污染防治支出 自然生态保护 260 1041 257 24.7 生态保护 10 10 农村环境保护 250 1028 257 2

45、5 自然保护区 3 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 其他天然林保护支出 退耕还林 629 629 100 退耕现金 629 629 100 其他退耕还林支出 能源节约利用(款) 4 407 407 100 能源节约利用(项) 4 407 407 100 污染减排 60 111 86 77.5 环境监测与信息 25 环境执法监察 60 86 86 100 减排专项支出 25 可再生能源(款) 可再生能源(项) 其他节能环保支出(款) 250 250 100 其他节能环保支出(项) 250 250 100 城乡社区支出 1641 3951 2757 69.8 -15.8 城乡社区管理事

46、务 1641 1593 1543 96.9 行政运行 740 469 469 100 城管执法 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场 监管 其他城乡社区管理事务 支出 901 1124 1074 95.6 城乡社区规划与管理 195 117 城乡社区规划与管理 195 117 城乡社区公共设施 1804 764 42.4 小城镇基础设施建设 1040 其他城乡社区公共设施 支出 764 764 100 城乡社区环境卫生 359 333 92.8 城乡社区环境卫生 359 333 92.8 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督 (项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)

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