质检员工作流程说明.docx

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资源描述

1、 质检工作流程规范 xxxxx 有限公司 Logo 质检员工作认知 名词解释: 质检员:质检员的直接上级是对质检部主管负责;负责对象是 物资、产品、设备的质量检查;质检员的工作目标:负责公司所有 物资、产品、设备的质量检查工作。 工作内容: 1、执行公司颁发的质量检验标准和验收规范,照章独立行使质 量监督检查权和处置权。 2、负责日常产品和配件的来料、出货质量检验工作。 3、负责车间生产设备、检验设备日常维护保养工作。 4、对生产现场、生产过程状况监督。 5、对不合格项目及时向公司管理部门汇报,提出改善建议,并 监督生产作业人员严格执行相关纠正措施。 质检工作流程 原 材 料 仓 供 应 商

2、仓 库 送货 通知 质 检 部 合格 成 品 仓 质 检 部 出货前通知 不合格 合格 不合格 质检工作流程描述 现场 5S 管理检查 产品符合性确认 质 检 验 收 巡 检 在 制 品 生 产 车 间 成 品 通知 不合格 合格 工 序 检 查 出 货 1、来料检验: 根据仓库来料做好准备工作(图纸、检测工具、样件、 来料检验单) 根据检验标准对来料进行全检或抽检(检验标准参考原辅 材料验收标准) 根据检验结果对来料进行标识和隔离 填写来料检验单、来料检验统计表 2、生产前准备: 车间生产前,首先由质检员对预生产的产品的符合性进行确 认(备货单要求是否有异常)。 对所使用生产、检验设备功能进

3、行确认。 根据备货单及 BOM 表对从原材料仓出来的原材料进行 核对,对原材料质量(外观、功能)、数量进行确认。 检查相应 SOP 是否到位。 3、巡检: 质检员在产品作业过程中监督作业员是否按照 SOP 要求严 格执行。 生产过程中,每道工序完工后(过程中),在进入下一道工 序前(入库前),质检员应对本道工序完成的结果对照检验标准进 行检验,从而保证进入下道工序的半成品(成品)是合格品。 如实填写生产过程巡检记录表。 4、成品出货检验: 首件检验,确认合格品标准。 随机抽检,坚持 0 收 1 退标准。 确认成品合格方可入库。 出货前再次确认方可发出(包装、说明书、保修卡、合格证 等)。 认真

4、填写产品出厂检验记录表。 5、生产设备、检验设备检验: 为确保生产工作及检验工作正常进行,检验员应在规定时间 内对主要设备进行检验,自检或送检。 认真填写设备点检表。 6、质检员应将每天质量检查结果在车间早会通报,并定期将检查记 录汇总,上报生产中心。 7、检查生产现场(工作台等区域)5S 达标率。 质检每日功课 1、巡检并做好当日记录 2、产线上不良品的反馈与统计 3、处理产线上的异常事件,并及时反映 4、进料检验并填写来料检验单、来料检验统计表 5、出货检验并填写产品出厂检验记录表 6、认真填写设备点检表 7、监督返工事宜 8、所有报告报表每天下午 17:30 点前必须准备好以备检查, 1

5、7:30 点后的顺延至下个工作日 来料检验流程图 来料 仓库收货 QC 检验准备(图纸、检测工具、样件) 退货特采 入仓 退供应商入仓 标识标识 加工/选用 标识、隔 离 标识 组织评审 不良品标识、隔离 NGOK 入仓 来料检验单 QC 检验 来料检验单 产品名称 型号 来料数量 供应商 检验时间 检验数量 外观 尺寸检验记录 性能 检验结论 合格 不合格 让步接收 备注 检验员 审核 1.本记录单在来料检验时由当值检验员填写。 说明 2.由质检部反馈到采购部,采购部根据实际情况可提出特采或退 货等决定,并办理有关手续。 来料检验单 产品名称 型号 来料数量 供应商 检验时间 检验数量 外观

6、 尺寸检验记录 性能 检验结论 合格 不合格 让步接收 备注 检验员 审核 1.本记录单在来料检验时由当值检验员填写。 说明 2.由质检部反馈到采购部,采购部根据实际情况可提出特采或退 货等决定,并办理有关手续。 来料检验统计表 序号 检验时间 名称 型号/规格 来料 数 检验 数 不良 数 不良描述 判定 处理结果 检验人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备日常维护保养点检记录表 设备名称:空气压缩机 维护人: 年 月 保 养 日 期 NO. 保养项目 频率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

7、3 24 25 26 27 28 29 30 31 1 机身清洁 每日 2 设备运转正常,无杂音 每日 3 电气按钮灵敏可靠 每日 4 气管道无漏气 每日 12 13 14 15 5 检查各接头、阀门是否正常 每日 6 每天定时排放污水 每日 7 清洁油水分离器 每周 8 更换空气滤芯、空气滤水杯滤芯 半年 异常情况记录 每天生产前后都要对设备进行保养,保养后,用“”表示,“”表示有异常情况,备注 应在“异常情况记录 ”栏记录异常情况,并联系相关部门人员处理。 设备日常维护保养点检记录表 设备名称:积分球 维护人: 年 月 保 养 日 期 NO. 保养项目 频率 1 2 3 4 5 6 7 8

8、 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 机身清洁 每日 2 供电是否正常 每日 3 系统是否出现异常 每日 4 校正 每周 5 主机有无杂音 每周 6 清洁内部杂物 每周 异常情况记录 每天生产前后都要对设备进行保养,保养后,用“”表示,“”表示有异常情况,备注 应在“异常情况记录 ”栏记录异常情况,并联系相关部门人员处理。 设备日常维护保养点检记录表 设备名称:台钻 维护人: 年 月 保 养 日 期 NO. 保养项目 频率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

9、5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 机身清洁 每日 2 变数箱传动是否异常 每日 3 主轴转动性能是否可靠 每日 4 工作台是否水平 每日 5 各紧固部位是否牢固 每日 6 夹头是否正常 每日 7 升降、转动限位是否正常 每日 8 手柄操作灵活 每日 异常情况记录 每天生产前后都要对设备进行保养,保养后,用“”表示,“”表示有异常情况,备注 应在“异常情况记录 ”栏记录异常情况,并联系相关部门人员处理。 生产过程巡检记录表 不合格项 划伤 掉漆 污渍 毛刺 错料 少料 松动 未加胶 调节异常 光斑灰尘 转动异常 不亮 其它 抽检质量状况 不合格描述 日期 产品名称 生产批号 作业员 生产数量 抽检数量 不合格数 不合格率 样品 1 样品 2 样品 3 抽检人

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