1、 1 北海市合浦县 公馆镇财政所汇总 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分: 合浦县公馆镇财政所 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 合浦县公馆镇财政所汇总 2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分: 合浦县公馆镇 财政所汇总 2017 年度部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况。 二
2、、 2017 年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 3 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 4 第一部分: 合浦县公馆镇财政所汇总 概况 一、主要职能 合浦县 公馆 镇财政所主要负责本镇预算编制、决算汇总、财政收入支出管理等工作。 二、部 门决算单位构成 2017 年度合浦县 公馆 镇部门决算单位分别由以下 九 个单位构成:合浦县 公馆 镇人民政府、合浦县 公馆 镇财政所、合浦县 公馆 镇人口和计划生育服务所、
3、合浦县 公馆 镇社会保障服务中心、合浦县 公馆 镇农业服务中心、合浦县 公馆 镇林业站、合浦县公馆 镇文化体育和广播电视站、合浦县 公馆 镇 国土规建环保安监站 、合浦县 公馆 镇水利站。 5 第二部分: 合浦县公馆镇财政所汇总 2017年度部门决算报表( 报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面) 表一:收入支出决算总表 单位: 万 元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 2995.91 一、一般公共服务支出 3072.28 二、事业收入 七、文化体育与传媒支出 47.56 三、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 33.81 四、其他收入 1749.62 九、医
4、疗卫生与计划生育支 出 164.04 十、节能环保支出 2.45 十一、城乡社区支出 1148.55 十二、农林水支出 245.44 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 1.39 十九、住房保障支出 二十一、其他支出 30.00 本年收入合计 4745.53 本年支出合计 4745.53 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 6 收入总计 4745.53 支出总计 4745.53 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 表二:收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他
5、收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,745.53 2,995.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,749.62 201 一般公共服务支出 3,072.28 1,453.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,618.97 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,522.83 694.81 0.00 0.00 0.00 0.00 828.02 2010301 行政运行 1,304.16 476.14 0.00 0.00 0.00 0.00 828.02 2010302 一般行政管理事务 218.67 218.67 0.00
6、 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 850.76 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 790.94 2010601 行政运行 850.76 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 790.94 20132 组织事务 349.03 349.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一 般行政管理事务 349.03 349.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 349.67 349.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般
7、公共服务支出 349.67 349.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 47.56 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 20704 新闻出版广播影视 47.56 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 2070404 广播 47.56 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 208 社会保障和就业支出 33.81 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 18.72 20801 人力资源和社会保障管理事务 33.81 15.09 0.00 0.00 0.00 0
8、.00 18.72 8 2080109 社会保险经办机构 33.81 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 18.72 210 医疗卫生与计划生育支出 164.04 140.82 0.00 0.00 0.00 0.00 23.22 21007 计划生育事务 164.04 140.82 0.00 0.00 0.00 0.00 23.22 2100799 其他计划生育事务支出 164.04 140.82 0.00 0.00 0.00 0.00 23.22 211 节能环保支出 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 2.45 2.4
9、5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,148.55 1,123.81 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 21201 城乡社区管理事务 170.99 146.25 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 2120199 其他城乡社区管理事务支出 170.99 146.25 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 21203 城乡社区公共设施 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
10、0 2120399 其他城乡社区公共设施支出 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 115.46 115.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 115.46 115.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 775.59 775.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 511.10 511.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
11、20804 农村基础设施建设支出 206.29 206.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121001 征地和拆迁补偿支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
12、 收入安排的支出 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 245.44 194.79 0.00 0.00 0.00 0.00 50.66 21301 农业 119.60 115.58 0.00 0.00 0.00 0.00 4.02 2130104 事业运行 81.97 77.95 0.
13、00 0.00 0.00 0.00 4.02 2130122 农业生产支持补贴 37.63 37.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 20.55 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 2130204 林业事业机构 20.55 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 21303 水利 103.68 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 42.18 2130399 其他水利支出 103.68 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 42.18 21305 扶贫 1.62 1.62 0.00
14、 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 1.39 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 1.39 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 1.39 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 30.00 30.00 0.00 0.00
15、 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表三:支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,745.53 3,105.49 1,640.04 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,072.28 2,305.60 766.68 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,
16、522.83 1,373.80 149.02 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,304.16 1,304.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 218.67 69.64 149.02 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 850.76 582.13 268.63 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 850.76 582.13 268.63 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 349.03 0.00 349.03 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 349.03 0.00 349.03 0.00 0.00 0.00