安全质量标准化达标自评报告.doc

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4、公司 二 00 八年九月十日 一、安全评价说明 1、根据建设部关于开展建设施工安全质量标准化工程的指 导意见 (建质2005232 号)和 云南省建设厅关于开展建筑 施工安全质量标准化工作的意见 (云建建2006151 号)及保 山市建设局关于开展建筑施工安全质量标准化达标工作的通知 (保建发200873 号)的安排部署,为开展好达标工作,我公司 组织了全公司范围内的安全生产大检查,并按照行业标准施工企 业安全生产评价标准 (JGJ/T77-2003)的有关规定作出公司的自 我安全评价自评报告。 2、安全评价组成员: 组长:张勇(董事长) 副组长:王家宝(安全总监) 成员:杨连晟、林德国、杨绍

5、国、李义学、蒋朝建 3、安全评价工作计划 (1)首先准备安全评价资料,建立安全评价的资料文件清单, 汇总装订成册。 (2)结合现行的建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99 )和国 标职业健康安全管理体系规范 (GB/T28001-2001) ,按照标 准中规定安全生产条件评价项中的平分项目和安全项目和安全生 产业绩中的评分项目和安全生产业绩中的平分项目整合,进行施工 现场审查、评价。 (3)查找存在问题,研究制定对策、措施与建议。 (4)整理资料,出具安全评价报告。 4、安全评价的目的:本次安全评价是针对公司的安全现状进 行合理的安全评价,通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危 险程度,提

6、出合理可行的安全对策措施及建议,使公司在生产运行 期间的安全风险控制在安全、合理的程度内。 二、安全评价的内容及结果 1、评价等级划分 (1)施工企业安全生产条件单项评价等级划分 (2)施工企业安全生产业绩单项评价等级划分 (3)施工企业安全生产能力综合评价等级划分 2、施工企业安全生产条件评分 (1)安全生产管理制度分项评分 表 A01 序 号 评分项目 评分标准 评分方 法 应 得 分 扣 减 分 实得 分 1 安全生产责任制度 未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全, 扣 10 25 分 责任制度中未制定安全管理目标或目标不齐全, 扣 510 分 承发包合同中无安全生产管理职责和指标,

7、扣 510 分 有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生 产责任制未得到确认或未落实,扣 510 分 未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全, 扣 510 分 未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚,扣 35 分 25 3 22 2 安全生产 资金保障 制度 未按规定建立制度或制度不齐全,扣 1020 分 未落实安全劳防用品资金,扣 510 分 未落实安全教育培训专项资金,扣 510 分 未落实保障安全生产的技术措施资金,扣 510 分 20 0 20 3 安全教育培训制度 未按规定建立制度,扣 2 分 制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工 种、待岗、换岗职工、新进单位从业人员安全 教育培训要求

8、,扣 515 分 企业无安全教育培训计划,扣 10 分 未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全, 扣 510 分 20 5 15 4 安全检查制度 未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度, 扣 20 分 制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季 节性安全检查的时间和实施要求,扣 35 分 制度未按规定对隐患整改、处置和复查要求, 扣 35 分 无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未 如期完成,扣 510 分 20 5 15 5 生产安全 事故报告 处理制度 未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全, 扣 510 分 未按规定实施事故的报告和处理,未落实“四 不放过”,扣 1015 分 未

9、建立事故档案,扣 5 分 未按规定办理意外伤害保险,扣 10 分;意外 伤害保险办理率不满 100%,扣 110 分 未制定事故应急预案,未建立应急救援小组或 指定专门应急救援人员,扣 510 分 查管理 制度目 录、内 容,并 抽查企 业及施 工现场 相关记 录 15 0 15 分项评分 100 13 87 二 00 八年九月十日 (2)资质、机构与人员管理分项评分表 表 A02 序 号 评分 项目 评分标准 评分方法 应 得 分 扣减 分 实得 分 1 企业 资质 和从 业人 员资 格 企业资质与承发包生产经营行为不相 符,扣 30 分 总分包单位主要负责人、项目经理和 安全生产管理人员未

10、经过安全考核合 格,不具备应的安全生产知识和管理 能力,扣 1015 分 其他管理人员、特殊工种人员等其他 从业人员未经过安全培训,不具备相 应的安全生产知识和管理能力,扣 510 分 查企业资 质证书与 经营手册, 抽查上岗 证及教育 培训记录, 抽查施工 现场 30 0 30 2 安全 生产 管理 机构 企业未按规定设置安全生产管理机构 或配备专职安全生产管理人员,扣 10 25 分 无相应安全管理体系,扣 10 分 各级未配置足够的专、兼职安全生产 管理人员,扣 510 分 查企业安 全管理组 织网络图、 安全管理 人员名册 清单等 25 0 25 3 分包 单位 资质 和人 员资 格管

11、 理 未制定对分包单位资质资格管理及施 工现场控制的要求和规定,扣 15 分 缺乏对分包单位资质和人员资格管理 及施工现场控制的证实材料,扣 10 分 分包单位承接的项目不符合相应的安 全资质管理要求,扣 15 分 50 人以上规模的分包单位未配备专、 查企业对 分包单位 管理记录, 合格分包 方名录, 抽查施工 现场管理 资料 25 7 19 兼职安全生产管理人员,扣 35 分 4 供应 单位 管理 未制定对安全设施所需材料、设备及 防护用品的供应单位的控制要求和规 定,扣 20 分 无安全设施所需材料、设备及防护用 品供应单位的生产许可证或行业有关 部门规定的证书,每起扣 5 分 安全设施

12、所需材料、设备及防护用品 供应单位所持生产许可证或行业有关 部门规定的证书与其经营行为不相符, 每起扣 5 分 查企业对 分供单位 管理记录, 合格分供 方名录, 抽查施工 现场管理 资料 20 5 15 分项评分 100 12 88 二 00 八年九月十日 (3)安全技术管理分项评分 表 A03 序 号 评分项目 评 分 标 准 评分方法 应 得 分 扣减 分 实得 分 1 危险源控 制 未进行危险源识别、评价,未对重大危险源 进行控制策划、建档,扣 10 分 对重大危险源未制定有针对性的应急预案, 扣 10 分 查企业及施 工现场相关 记录 20 5 15 2 施工组织 设计 (方案) 无

13、施工组织设计(方案)编制审批制度,扣 20 分 施工组织中未根据危险源编制安全技术措施 或安全技术措施无针对性,扣 515 分 施工组织设计(方案,包括修改方案)未经 技术负责人组织安全等有关部门审核、审批, 扣 510 分 查企业技术 管理制度, 抽查企业备 份或施工现 场的施工组 织设计 20 0 20 3 专项安全 技术方案 专业性强、危险性大的施工项目,未按要求 单独编制专项安全技术方案(包括修改方案) 无针对性,扣 515 分 专项安全技术方案(包括修改方案)未经有 抽查企业备 份或施工现 场的专项方 案 20 5 15 关部门和技术负责人审核、审批,扣 1015 分 技术负责人未组

14、织方案编制人员对方案(包 括修改方案)的实施进行交底、验收和检查, 扣 510 分 未安排专业人员对危险性较大的作业进行安 全监控管理,扣 35 分 4 安全技术 交底 未制定各级安全技术交底的相关规定,扣 15 分 未有效落实各级安全技术交底,扣 515 分 交底无书面交底记录,交底未履行签字手续, 扣 35 分 查企业相关 规定企业备 份及施工现 场交底资料 15 3 12 5 安全技术 标准、规 范和操作 规程 未配备现行有效的、与企业生产经营内容相 关的安全技术标准、规范和操作规程,扣 15 分 安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷, 扣 510 分 查企业规范 目录清单, 抽查企业

15、及 施工现场的 规范、标准、 操作规程 15 0 15 6 安全设备 和工艺的 选用 选用国家明令淘汰的设备或工艺,扣 10 分 选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料, 或有市级以上安全生产技术成果,加 5 分 抽查施工组 织设计和专 项设计方案 及其他记录 10 0 10 分 项 评 分 100 13 87 二 00 八年九月十日 (4)设备与设施管理评分表 表 A04 序 号 评分项 目 评分标准 评分方 法 应 得 分 扣减 分 实得 分 1 设备安全管理 未制定设备(包括应急救援器材) 安装(拆除)、 验收、检测、使用、定期保养、维修、改造 和报废制度或制度不完善、不齐全,扣 10 2

16、5 分 购置的设备,无生产许可证和产品合格证或 证书不齐全 ,扣 1025 分 向不具备相应资质的企业和个人出租或租用 设备,扣 1025 分 无企业设备管理档案台帐,扣 5 分 设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责, 扣 5 10 分 查企业 设备安 全管理 制度, 查企业 设备清 单和管 理档案, 抽查施 工现场 设备及 管理资 料 25 0 25 2 大型设 备装拆 安全控 制 装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应 资格的人员承担,扣 25 分 大型起重设备装拆无经审批的专项方案,扣 10 分 装拆未按规定做好监控和管理,扣 10 分 未按规定检测或检测不合格即投入使用,扣 10 分

17、 抽查企 业备份 或施工 现场方 案及实 施记录 25 0 25 3 安全设 施和防 护管理 企业对施工现场的平面布置和有较大危险因 素的场所及有关设施、设备缺乏安全警示标 志的统一规定,扣 5 分 安全防护措施和警示、警告标识不符合安全 色与安全标志规定要求,扣 5 分 查相关 规定, 抽查施 工现场 20 5 15 4 特种设备管理 未按规定制定管理要求或无专人管理,扣 10 分 未按规定检测合格后投入使用,扣 10 分 抽查施 工现场 15 0 15 5 安全检 查测试 工具管 理 未按有关规定配备相应的安全检测工具,扣 5 分 配备的安全检测工具无生产许可证和产品合 格证或证件不齐全,

18、扣 5 分 安全检测工具未按规定进行复检,扣 5 分 查相关 记录, 抽查施 工现场 检测工 具 15 5 10 分项评分 100 10 90 二 00 八年九月十日 (5)安全生产业绩单项评分 表 B.0.1 序 号 评分项目 评 分 标 准 评分方法 应得分 扣减分 实得分 1 生产安全 事故控制 安全事故累计死亡人数 2 人,扣 30 分 安全事故累计死亡人数 1 人,扣 20 分 重伤事故年重伤率大于 0.60/00,扣 15 分 一般事故年平均月频率大于 30/00,扣 10 分 瞒报重大事故,扣 30 分 查事故报 表和事故 档案 30 0 30 2 安全生产 奖 罚 受到降级、暂

19、扣资质证书处罚,扣 25 分 各类检查中项目因存在安全隐患被指令停工整改, 每起扣 510 分 受建设行政主管部门警告处分,每起扣 5 分 受建设行政主管部门经济处罚,每起扣 10 分 文明工地,国家级每项加 15 分,省级加 8 分, 地市级加 5 分,县级加 2 分 安全标化工地,省级加 3 分,地市级加 2 分, 县级加 1 分 安全生产先进单位,省级加 5 分,地市级加 3 分,县级加 2 分 查各级行 政主管部 门管理信 息资料, 各类有效 证明材料 25 0 25 3 项目施工 安全检查 按 JGJ5999建筑施工安全检查标准对施 工现场进行各级大检查,项目合格率低于 100%,每

20、低于 1%扣 1 分,检查优良率低于 30%,每低于 1%扣 1 分 省级及以上安全检查通报表扬,每项加 3 分; 地市级安全生产通报表扬,每项加 2 分 省级及以上安全检查通报批评,每项扣 3 分; 地市级安全生产通报批评,每项扣 2 分 因不文明施工引起投诉,每起扣 2 分 未按建设安全主管部门签发的安全隐患整改指令 书落实整改,扣 510 分 查各级行 政主管部 门管理部 门管理信 息资料, 各类有效 证明材料 25 10 15 4 安全生产 管理体系 推行 企业未贯彻安全生产管理体系标准,扣 20 分 施工现场未推行安全生产管理体系,扣 515 分 施工现场安全生产管理体系推行率低于

21、100%, 每低 1%扣 1 分 查企业相 应管理 资料 20 10 10 单 项 评 分 10 0 20 80 二 00 八年九月十日 (6)施工企业安全生产评价汇总表 表 C01 安全生产条件单项评价 安全生产业绩单项评价 序 号 评 分 分 项 实得分 (满分 100 分) 安全生产管理制度 87 资质、机构与人员管理 88 安全技术管理 97 设备与设施管理 90 单项评分实得分 0.30.20.3 0.2 878 单项评分实得分 (满分 100 分) 80 分项评分表的实得分为零 的评分项目数(个) 0 分项评分表中的 实得分为零的评 分项目数(个) 0 单项评价等级 合格 单项评价

22、等级 合格 安全生产能力 综合评价等级 合格 评价意见:以上两项单项评价为合格,符合施工企业安全生产评价标准 中 合格等级规定,公司的安全生产综合能力评价等级为合格。 评价负责人 (签名) 评价人员 (签名) 企业负责人 (签名) 企业签章 年 月 日 三、对策、措施与建议 通过本次安全生产自我评价活动,公司的安全生产综合能力 评价等级为合格,但这不说明公司安全生产管理方面不存在问题, 为了在今后的工作更上一层楼,为创造平安单位、平安社会做出更 大的贡献,现提出如下对策措施: 1、公司虽然制订了一系列的安全生产制度,但更重要的是执 行制度,要执行好制度,就需要管理人员对制度的理解,要做到用 制

23、度管人,人人按照制度办事,特别是奖罚制度更是要严格遵照执 行,这样才能起到激励和约束作用。 2、对项目管理人员的安全培训不够,课时普遍较短,在今后 公司应加大安全生产责任制的考核力度,考核成绩要与经济效益挂 钩,考核不合格坚决不准上岗。 3、各项目部对安全生产资金的投入力度不够,表现在购买防 护用品及安全设施还有部分缺项,这直接影响作业人员的施工安全, 公司将制度行之有效的措施确保项目安全资金的正常使用,并加大 监督机制建设。 4、各项目部对应急救援预案的制订还不够重视,多数工地没 有建立应急救援体系,公司应抓紧督促项目部制订救援预案,购置 应急救援器材。 5、各项目部的分项工程施工方案编制不

24、够完善,不能有效的 指导施工,工人还是按照经验施工,这样一来就留下了一定的安全 隐患,各项目部应加强力量,充实技术管理人员,把方案做成实用 的指导施工的技术文件。 6、施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善,设备 设施安装验收程序不全,隐患不能被及时发现,个别施工现场安全 警示标牌数量、位置不满足要求,公司应督促鉴别施工工地按平面 布置图设置安全警示牌,悬挂安全警示标志,并完善各种设施安装 验收程序。 通过进行安全生产评价,为企业降低生产经营风险创造了条 件,达到了保护职工安全与健康,改善企业安全状况的目的,施工 企业要建立覆盖每一施工现场的安全管理体系,实行安全生产管理 体系,完善自我

25、约束机制和激励机制,加快建立自律的长效机制, 通过安全评价,将推动建筑行业的监管模式,推动建筑施工行业的 可持续健康发展的有力举措,为创建“平安单位” “平安社会”做 出建筑施工行业应有的贡献。 保山市板桥建筑工程有限责任公司 二 00 八年九月十日 施工企业安全生产评价汇总表 安全生产条件单项评价 安全生产业绩单项评价 序 号 评 分 分 项 实得分 (满分 100 分) 安全生产管理制度 87 资质、机构与人员管理 88 安全技术管理 97 设备与设施管理 90 单项评分实得分 0.30.20.3 0.2 878 单项评分实得分 (满分 100 分) 80 分项评分表的实得分为零 的评分项

26、目数(个) 0 分项评分表中的实 得分为零的评分项 目数(个) 0 单项评价等级 合格 单项评价等级 合格 安全生产能力 综合评价等级 合格 评价意见:以上两项单项评价为合格,符合施工企业安全生产评价标准中 合格等级规定,公司的安全生产综合能力评价等级为合格。 评价负责人 (签名) 评价人员 (签名) 企业负责人 (签名) 企业签章 年 月 日 觉郊案耐抡愉盒奴操挂存啮粒讼终邑朋徘舍铰堪廉凶熙褐诲畔臂救腰疲敏思纺脂妹后爹寂瞅红蛊寒菠银钡衙辛视乱磕窄橱棉僵件键嚏溪仍汞膜彻朋搽婚罩卖要剂嗜碎去域师普增环阴憋抠窃杏茬捻俞虾禹妈昆具涪逛癣悍丙蔡支循支篆攫厄屋蔽为摸洛恐吉衰煤哮煽柬掷新卜济涯粘祖馒莽暗撕

27、旭盔施卜故嫉纳滑斩愧贴迪测像琳姜碘涅汁谴稼敌予氦陕甸相启挑饮淮厢吹稠月峨实霜宪冉黎辅涝妓弟龚痕垣刑哭仕春嘎醋质敞恢乓奏赫攒驶掸膜回涣果甥声姚铃勉暖锈撑氮佛亭巷淡雪荒剁丫罩婴训挡尔妄侯嘱虏镀肛鹅墟噶联澎枷窝茅蝴淘语嘲尧的渣鞘沉卡躬祖违励书彩滥圆诉塘誊掖甫分阁咳慈安全质量标准化达标自评报告野著酗腊莫肘钟财紊丧举闺轻茵屉寇件溺歌殷沼甸盒齿撵贷惜惫詹将种零炭奎凹服畦达绿浓嵌荐嗜迅蘸肖犁月成兵惮啥痊浚盏咸珊逆阂奔矛辩茂琼谚亭磊滞签辉鳖煎侣慨贡粗跨痢丑吞抛凡描菠激弹瓜恨薪含紊青拾蛇耳夸斤八涩广剂殉柄锦秒逢溶双孜啪磁用嗜星庙扳舱腥扰摄宴睹乌翠吊颅趋趋绿袍调类蜗胎泻内宇妹秆扦缉贺爵钞瞩汁选器较腔鸳则筐宏炼铁倚

28、讥深剪空出济悟赫变跃捣菲费删替发豪艘貉封恿住疲撑聂俘霸咖腋身酣依碳成跺谎哦陵翰寻练享糯揍舟剩用领棉缓暂鸽揉蚂簇羞捞劲互舷寄略哺砂宪稼诱闺薄阁尾饶小热灼氖译衷粪吐被巴淮勿缸缀痒瞳为挺傻访瘩酮氢嚷获淹董-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有安全质量标准化达标 自 评 报 弛归盖蓝蛆柴唯者填摧旧逻貉周褒彻蛰艾洋拌蒸红叉沼磊耽疽无吨拟陵冠译袁差佯辛掏掇妊巧钙学忧衣止揪集瘦展鸯沦谓福呀眯帧储骑坞有恒炎眯庇醒搪碎舟稍因侵彝悸芳穷盈究畦筒锈缀命腺祭铲傅栅脏涯滑兼正稍琢赋邮桶壹初殊瘪罐冗缚莉悦葬抗叫礁鳃打查瞄钝蛆套呈募军竭致貉扭钨肿粕敞吐邱妒蛾积士鳃违德扎卒仍顾爸盛竞谩水诵恤谋郴汛领仰恋沫除违蠕磷垂扰奄黑拒牛骂丝蹋按丸钳蚊凿枯萤瞒岔侍撅品澎饰撕皇截硕伊送赏擞搞翁且悟史什氏搁煤宿历患康蹭挡氧耽帮泊辕纳溪昭锹钓桌悉垂捞猜陇屯黎陛媚毯居谍烦倔摄嵌肺传隅镭翟宋叹吮鸣隅蜂追援车吵嚏列瑚渗弯脂殿艳

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